返回來的這個(gè)10,000,你們做賬務(wù)處理嗎?
我們公司是商場聯(lián)營公司,請問一下,公司銷售10萬,我們公司公賬轉(zhuǎn)款給了商場10萬,聯(lián)營費(fèi)用1萬,我們需要給商場開13%的專票9萬給商場,上面沒有任何備注,商場又轉(zhuǎn)回我們9萬的款項(xiàng),請問我這個(gè)具體的賬務(wù)怎么處理呢?公司轉(zhuǎn)10萬給商場是借預(yù)付賬款10萬,貸銀行存款10萬,我們給商場開發(fā)票并收到9萬,是借銀行存款9,貸主營業(yè)務(wù)收入79646、銷項(xiàng)稅額10354,那我的預(yù)付賬款10萬怎么銷賬呢?怎樣做會計(jì)分錄才能平賬?還有1萬的費(fèi)用怎么做會計(jì)分錄,謝謝老師指點(diǎn)??!萬分感謝
我們公司是商場聯(lián)營公司,請問一下,公司銷售10萬,我們公司公賬轉(zhuǎn)款給了商場10萬,聯(lián)營費(fèi)用1萬,我們需要給商場開13%的專票9萬給商場,上面沒有任何備注,商場又轉(zhuǎn)回我們9萬的款項(xiàng),請問我這個(gè)具體的賬務(wù)怎么處理呢?公司轉(zhuǎn)10萬給商場是借預(yù)付賬款10萬,貸銀行存款10萬,我們給商場開發(fā)票并收到9萬,是借銀行存款9,貸主營業(yè)務(wù)收入79646、銷項(xiàng)稅額10354,那我的預(yù)付賬款10萬怎么銷賬呢?怎樣做會計(jì)分錄才能平賬?還有1萬的費(fèi)用怎么做會計(jì)分錄,謝謝老師指點(diǎn)??!萬分感謝
我房開公司與一小規(guī)模納稅人簽訂一個(gè)含稅價(jià)10萬的建筑合同,原來說的是給我們開3%專票,現(xiàn)在對方說要享受優(yōu)惠給我們開1%專票,那么合同總價(jià)就會降兩個(gè)點(diǎn)約2000元,那我司給對方打款是按98000打款,他給我們開98000的票是嗎?還是我給對方打款10萬,他給我們開1%的10萬的專票呢?
老師,我們公司買了一輛車,發(fā)票開給公司了50萬,錢了打了50萬,但實(shí)際這輛車是有貸款的,貸款公司打給我們老板了,每個(gè)月我們老板需要還車貸,這種情況屬于公司貸款還是個(gè)人貸款?
老師,我們公司是貸款公司,如果貸了10萬的貸款,返點(diǎn)是10個(gè)點(diǎn),返利就是一萬,貸款公司給我們打款10萬,是有票據(jù)的,但是我們要打款11萬的話那1萬的票據(jù)就開不上,因?yàn)槟阋蝗f返利是打的車行老板私人賬號的,這樣的話我們繳稅那1萬沒票的應(yīng)該怎么避免
客戶下的合同品名是番茄,因?yàn)槭枪?yīng)鏈系統(tǒng)下的單,所以供應(yīng)商的送貨單也是番茄,可是供應(yīng)商又按照自己內(nèi)部品名西紅柿開了發(fā)票,就是合同和送貨單一樣,發(fā)票按供應(yīng)商品名開,實(shí)際上是一個(gè)東西,可以嗎
請問老師,甲單位從養(yǎng)殖戶購入海參,甲單位經(jīng)過泡發(fā)后,再出售給各個(gè)飯店,請問甲單位從養(yǎng)殖戶購入時(shí),是不用繳納印花稅的對吧,那再經(jīng)過加工后,出售給餐廳的時(shí)候,需要繳納印花稅么,沒有簽訂合同,但是是給餐廳開發(fā)票的。
老師 您好 去年一個(gè)管理費(fèi)用70多萬 當(dāng)初做賬 管理費(fèi)用 70萬 今年這部分發(fā)票沖紅 錢也退了 如何做賬?幫我寫一下分錄
公司未做稅務(wù)登記要做工商年報(bào)嗎
老師好,我這邊是醫(yī)院的財(cái)務(wù),我們醫(yī)院跟同仁堂合作,他們向我們提供中藥和代煎中藥的服務(wù),那同仁堂是開什么類型的發(fā)票給到我們醫(yī)院呢?
你好老師,我公司只有一臺2023年采購固定資產(chǎn)14000元,2024年1月-5月折舊金額5000元,2024年6月固定資產(chǎn)清理9000元,賬面沒有固定資產(chǎn)余額了,請問2024年匯算清繳,資產(chǎn)折舊攤銷表格,資產(chǎn)原值,本年折舊攤銷,資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)應(yīng)該怎么填
老師,我申報(bào)個(gè)稅失敗,申報(bào)反饋信息:姓名[***],證件號碼[321028197******]的以下數(shù)據(jù)校驗(yàn)不通過: 是否扣除減除費(fèi)用為是時(shí),“正常工資薪金”中的“基本減除費(fèi)用”應(yīng)等于[5000],實(shí)際填寫的是[0]
員工工傷報(bào)銷醫(yī)藥費(fèi),沒法走保險(xiǎn),生產(chǎn)部的,我記制造費(fèi)用嗎
老師好,香港籍的員工在大陸兼職,個(gè)人所得稅稅怎么交?減除還5000嗎?做匯算時(shí)還要兩地合在一起嗎做嗎
老師您好,2024年12月計(jì)提了年終獎(jiǎng)50萬,2025年1月發(fā)放了一部分,2025年5月申報(bào)全年一次性性獎(jiǎng)金。領(lǐng)導(dǎo)讓賬上沖2024年12月計(jì)提的年終獎(jiǎng)??梢詥?/p>
我們的賬代到代理記賬公司了,我剛進(jìn)這個(gè)公司一星期,現(xiàn)在老板問我呢,我不知道怎么處理,就問一下
借庫存商品, 預(yù)付賬款 貸銀行存款10萬 借其他應(yīng)收款老板 貸預(yù)付賬款1萬。
這樣的嗎
為什么要進(jìn)預(yù)付賬款
因?yàn)樗唤o你開10萬的發(fā)票,不是嗎?相當(dāng)于那1萬是提前支付的。
懂了,我們給客戶返10個(gè)點(diǎn),實(shí)際是12個(gè)點(diǎn),我們公司掙2個(gè)點(diǎn),就是1萬2,我們掙2000怎么賬務(wù)處理呀
那他返錢的時(shí)候給你返多少?1萬還是12000。
給我們返錢返12000
借庫存商品,10 預(yù)付賬款1.2 貸銀行存款11.2 借其他應(yīng)收款老板1.2 貸預(yù)付賬款1.2
謝謝老師
不用客氣,工作愉快