同學,你好 把稅額填在抵20欄里面
老師,請問下,我12月份收到了一張供應商開過來的負數(shù)紅字發(fā)票,在申報增值稅時怎么做進項稅額轉(zhuǎn)出呢,稅務系統(tǒng)上在哪個環(huán)節(jié)填寫呢
請問老師,我司收到一張紅字發(fā)票,但是在勾選平臺上面沒有,那我記賬憑證是做進項負數(shù),還是進項轉(zhuǎn)出呢?增值稅申報表里面填寫在哪一行呢?
上個月收到的負數(shù)發(fā)票,上月做賬時把進項發(fā)票稅額做到了進項稅額轉(zhuǎn)出,本月應該怎么調(diào)整憑證。還有這個紅字發(fā)票的稅額在報表怎么填寫,填寫那個報表。怎么提現(xiàn)出紅字發(fā)票的稅額。
我們上個月開了張紅字信息表,供應商也開紅字發(fā)票,但是我們電子稅務局沒查到這張紅字信息表,且申報增值稅也沒有進項稅額轉(zhuǎn)出。這種是手動填寫進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?
收到了一張紅字負數(shù)專票,增值稅申報表怎么填寫進項稅額轉(zhuǎn)出
稅務局查賬發(fā)現(xiàn)企業(yè)有2023年有發(fā)出貨物,但企業(yè)不開具發(fā)票,也不確認收入,企業(yè)會面臨怎么的處罰及如何處理
累計折舊和固定資產(chǎn)不能同時存在吧
行政單位職工去異地參加全市行業(yè)協(xié)會商會黨組織書記和黨務工作者培訓班的往返交通費和市內(nèi)交通費能在兩新黨建組織工作經(jīng)費中列支嗎?
老師你好!公司勞務公司沒有資質(zhì)接了個勞務項目,現(xiàn)在稅務在問公司資質(zhì)這個問題,而且系統(tǒng)預警就是只對一個公司開票,目前也只有一個勞務的業(yè)務,怎樣向他們解釋這個問題
前年把法人的其他應付款轉(zhuǎn)到實收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來款
你好!公司是建筑勞務公司沒有建筑資質(zhì),接了勞務公司的項目,現(xiàn)在稅務問我們有沒有資質(zhì),稅務需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會計科目選擇應交稅費銷項稅額對不對
資產(chǎn)可收回金額為什么與資產(chǎn)預計未來現(xiàn)金流量的現(xiàn)值有關(guān)?公允價值減去處置費用的凈資產(chǎn)收回,那么未來現(xiàn)金流量為什么不減去現(xiàn)金流出?這樣分別包含未消耗和消耗利益、計量不同的兩個主體來做判斷是否公允?
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費、包裝費等服務費,可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒有實際發(fā)放工資,把工資計入了其他應付款,然后在匯算清繳的時候可以填研發(fā)費用加計扣除嗎
是附表二第20行?別的地方還需要有填寫的嗎
同學,你好 不需要了