同學,你好 把稅額填在抵20欄里面

老師,請問下,我12月份收到了一張供應商開過來的負數(shù)紅字發(fā)票,在申報增值稅時怎么做進項稅額轉(zhuǎn)出呢,稅務系統(tǒng)上在哪個環(huán)節(jié)填寫呢
請問老師,我司收到一張紅字發(fā)票,但是在勾選平臺上面沒有,那我記賬憑證是做進項負數(shù),還是進項轉(zhuǎn)出呢?增值稅申報表里面填寫在哪一行呢?
上個月收到的負數(shù)發(fā)票,上月做賬時把進項發(fā)票稅額做到了進項稅額轉(zhuǎn)出,本月應該怎么調(diào)整憑證。還有這個紅字發(fā)票的稅額在報表怎么填寫,填寫那個報表。怎么提現(xiàn)出紅字發(fā)票的稅額。
我們上個月開了張紅字信息表,供應商也開紅字發(fā)票,但是我們電子稅務局沒查到這張紅字信息表,且申報增值稅也沒有進項稅額轉(zhuǎn)出。這種是手動填寫進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?
收到了一張紅字負數(shù)專票,增值稅申報表怎么填寫進項稅額轉(zhuǎn)出
請問老師,公司之間買賣票據(jù)符合規(guī)定嗎?都在公戶并且在賬戶上體現(xiàn),公司賺取的手續(xù)費也計入營業(yè)外收入,繳納企業(yè)所得稅
請問一下樸老師,走9810免稅和退稅的詳細流程。
單位安裝監(jiān)控系統(tǒng)需要辦理政府采購手續(xù)嗎?還需要國資辦申批嗎
老師,自然人股東完成實繳后,是不是要去工商進行注冊資本實繳變更,并同時進行工商公示,什么時候去呢?
老師,你好!請問用知識產(chǎn)權做實繳需要繳納哪些稅?
老師,我們是商業(yè)樓棟,如果要求房東開票65000,稅金是多少。
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),未交房,提前開發(fā)票,已預交3%增值稅,申報當月增值稅時如何申報抵減的3%,目前留底稅額有好多,如果把預交3%填上,就要出現(xiàn)退稅
老師,材料商開的普通發(fā)票,備注欄沒備注可以嗎,150元
9月份留抵4155.25元,10月份進項2658.68(未勾選認證),銷項165.14,10月份怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅?
老師,我采購了貨物,但是我主要是提供的安裝服務,我開票的話就開的服務類發(fā)票。那么我的產(chǎn)品就在庫里,從稅務上的話,有什么風險?
是附表二第20行?別的地方還需要有填寫的嗎
同學,你好 不需要了