你好,可以直接在電子稅務(wù)局里查詢開(kāi)具完稅證明,可開(kāi)具一整年納稅情況
老師你好,我們之前的會(huì)計(jì)沒(méi)有統(tǒng)計(jì)出口退稅金額,我想問(wèn)一下我在出口退稅系統(tǒng)中可以重新錄入關(guān)單和對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票去生成單據(jù)查詢嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,學(xué)堂里下載的考勤表,選擇年月這里沒(méi)有2022年可選,直接輸了也是錯(cuò)誤,此處應(yīng)該怎么修改呀?謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)我2021年的車船稅,我直接借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交車船稅,貸:銀行存款,現(xiàn)在查了下科目余額表,車船稅一直都有期末借方余額怎么辦?
老師好,請(qǐng)問(wèn),電子稅務(wù)局里,納稅申報(bào)表只能查詢近一年的數(shù)據(jù)嗎?再往前的查不到嗎? 還有,報(bào)稅后,除了下載主表,還需要把所有其下的附表都下載保存 存檔嗎?比如增值稅,還用下載各個(gè)附表來(lái)存檔 保存嗎?
老師您好,有沒(méi)有哪里能快捷查詢到剩余可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)虧損額?(我之前是用A106000表中的可結(jié)轉(zhuǎn)一會(huì)年度彌補(bǔ)的虧損額合計(jì)數(shù)-A200000表中的第9行彌補(bǔ)以前年度虧損,這樣用計(jì)算器減法算出的,請(qǐng)問(wèn)還有別的快捷方式能查詢剩余的可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)虧損額嗎?)蟹蟹
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒(méi)有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問(wèn)如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問(wèn)老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
老師好,想問(wèn)個(gè)實(shí)踐的問(wèn)題,我們有兩個(gè)公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個(gè)方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個(gè)方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營(yíng)管理模式下哪種比較好,如果測(cè)試稅負(fù)率的話,怎么著手去測(cè)試?
老師好!換電腦了,自然人電子稅務(wù)局扣繳端數(shù)據(jù)怎么恢復(fù)到新電腦上?謝謝!
老師好,我們八月份要轉(zhuǎn)成一般納稅人,還有五十多萬(wàn)的庫(kù)存商品,怎么處理了,可以退貨處理嗎?
老師,傳媒公司做活動(dòng)屬于他們的主營(yíng)業(yè)務(wù),做活動(dòng)買的零食飲料日用品的專票可以拿來(lái)抵扣嗎
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