如果金額一致,紅沖一筆去年分錄,再做一個(gè)正確的分錄就可以
老師,您好,麻煩問一下,我們是電商行業(yè),因?yàn)橹辈ド婕暗匠渲祮栴},平臺(tái)需要給我們開充值發(fā)票,但是費(fèi)用發(fā)生在23年度以前,但是系統(tǒng)現(xiàn)在開不出來發(fā)票,得24年可以,這種情況,我做暫估的話,那24年發(fā)票到了,沖減暫估,會(huì)不會(huì)影響24年的利潤(rùn),如果匯算清繳之前,我這部分暫估費(fèi)用都不能取得發(fā)票,我也正常調(diào)增,交稅,那分錄怎么做呢,會(huì)不會(huì)影響24年的利潤(rùn)
你好老師,請(qǐng)問23年已截止,如果做了暫估,24年開回的票可以直接附在23年的憑證后面嗎?還是要另外做賬務(wù)處理
你好,老師,問你下,23年的暫估費(fèi)用,24年發(fā)票回來了,如果金額一致,發(fā)票直接放暫估費(fèi)用憑證底下就行嗎?如果金額不一致,那充抵憑證是錄入23年,還是可以做在24年呢
你好 老師,我想問一下如果做22年的年終匯算清繳的時(shí)候,22年的銀行利息和手續(xù)費(fèi)發(fā)票還是沒回來,那23年5月調(diào)增就需要交所得稅,如果24年回來了22年的這些發(fā)票直接入到24年可以嗎?
老師,如果有一次費(fèi)用做賬做到了2023年,在2024年取得發(fā)票,這個(gè)發(fā)票的開具日期無論是2022你啊3年還是2024年,如果當(dāng)時(shí)做賬的分錄與現(xiàn)在取得的發(fā)票金額沒有差異,這張發(fā)票均可附在原來2023原來做賬憑證之后嗎,
老師,我們公司小規(guī)模企業(yè),實(shí)行的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,有個(gè)長(zhǎng)期股權(quán)投資2500萬元,后來對(duì)方公司法人限高了,公司效益完全不行,法人就給我們公司打了個(gè)借條1800多萬,現(xiàn)在我們把賬目調(diào)整了一下,把長(zhǎng)期股權(quán)投資1800多萬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收款了,剩下的600多萬入了營(yíng)業(yè)外支出,現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳應(yīng)該怎么做
23年有一筆賬務(wù)做錯(cuò),金額錄入錯(cuò)誤,收到發(fā)票把發(fā)票做成報(bào)銷,導(dǎo)致賬務(wù)不對(duì),怎么處理
老師,提供專利權(quán)使用收入屬于銷售收入嗎是其他業(yè)務(wù)收入嗎
定期定額戶一個(gè)季度開票35萬,個(gè)稅怎么交?如何計(jì)算?
庫(kù)存商品減少,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的數(shù)量是一樣多還是咋計(jì)算了?
注會(huì)課程審計(jì)考試難度怎么樣?
庫(kù)存商品有125萬,實(shí)際從生產(chǎn)到現(xiàn)在,沒有賣出去,庫(kù)存置放了兩年,公司不干了,怎么處理這些生產(chǎn)的空心磚,可以做報(bào)廢處理嗎,或者賬面還有些進(jìn)項(xiàng),怎么處理掉
老師,有題不定項(xiàng)是甲公司由乙和丙共同創(chuàng)立,實(shí)收資本是1000萬,乙投資金500萬,丙投入原材料500萬,增值稅65,這65算資本公積嗎?
有稅務(wù)師講義課件嗎?
注會(huì)課程會(huì)計(jì)考試難度怎么樣?
金額不大就直接做到今年吧
這個(gè)紅沖分錄和正確分錄,都做在24年對(duì)嗎
是的,都做到24年就可以