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你好老師。我公司一般納稅人2月份賣了一臺公司的固定資產(chǎn)車,給對方個人,但對方不需要我們開票,2月份的賬上我這這樣記的。如下圖,我2月份報稅時是不是在增值稅附表一中的未開具發(fā)票,13%稅率的貨物及加工修理修配功務(wù)那一行中在未開具發(fā)票那填上銷售額?

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你好老師。我公司一般納稅人2月份賣了一臺公司的固定資產(chǎn)車,給對方個人,但對方不需要我們開票,2月份的賬上我這這樣記的。如下圖,我2月份報稅時是不是在增值稅附表一中的未開具發(fā)票,13%稅率的貨物及加工修理修配功務(wù)那一行中在未開具發(fā)票那填上銷售額?
2024-03-11 10:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-03-11 10:04

對的,是的,是這么做的。

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對的,是的,是這么做的。
2024-03-11
你好 如果你需要之前13%的進項發(fā)票抵扣,就需要先認證再做增值稅申報的
2020-02-10
對的,按照準則是正確的。
2025-08-13
同學(xué)你好 1.不能哦,發(fā)票開票日期是2月份或者之前的才可以 三月份的不能 2.可以的
2021-02-25
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2024-04-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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