你好,不最好不要增加你的研發(fā)支出,你可以放到管理費(fèi)用里面去,如果是費(fèi)用化的。
老師好!我剛涉足建筑業(yè),現(xiàn)在一家勞務(wù)公司,現(xiàn)有個項(xiàng)目是建筑勞務(wù)分包,我們自己發(fā)民工工資。1、現(xiàn)在我使用的科目是新準(zhǔn)則的科目,合同履約成本-人工費(fèi),材料費(fèi)等,可以嗎?還是要按勞動派遣的公司來做賬?2、勞務(wù)成本這個科目和合同履約成本-人工費(fèi)怎么區(qū)分?3、按照完工百分比來確認(rèn)收入,那么我發(fā)出去的工資難道也要按百分比來計入主營業(yè)務(wù)成本?4、我現(xiàn)在是 計提借:合同履約成本-人工費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬,發(fā)放 借應(yīng)付職工薪酬 貸:現(xiàn)金(銀行存款),直接結(jié)轉(zhuǎn)借主營業(yè)務(wù)成本貸合同履約成本-人工費(fèi),按照成本倒推確認(rèn)收入,希望老師給詳細(xì)分析,教我如何做好
老師,1、對于研發(fā)支出,我這樣理解對嗎?研發(fā)支出不能資本化的計費(fèi)用,也可以在所得稅加計扣除,資本化的最終形成無形資產(chǎn),然后根據(jù)攤銷可以加計扣除。那形成無形資產(chǎn)的,如果直接銷售了,費(fèi)用化就少了,是結(jié)轉(zhuǎn)成本了。 2、我們公司剛成立,現(xiàn)在正在研發(fā)兩個項(xiàng)目,基本上技術(shù)已經(jīng)成熟了,也進(jìn)入了實(shí)驗(yàn)階段,實(shí)驗(yàn)結(jié)果要9個月之后才能知道,那這個研發(fā)支出可以資本化嗎? 3、公司之前會計稅務(wù)登記的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,那可以按照企業(yè)會計準(zhǔn)則來核算嗎?
老師,我們公司在發(fā)生支出的時候還沒有簽合同,所以費(fèi)用記在了項(xiàng)目上,主營業(yè)務(wù)成本-項(xiàng)目成本,這個月合同簽回來了,但是主營業(yè)務(wù)成本是損益類科目,每個月都結(jié)轉(zhuǎn)了,我現(xiàn)在怎么樣才能把之前記在項(xiàng)目成本的金額轉(zhuǎn)到合同成本里?
老師,我們公司是為醫(yī)藥企業(yè)做藥品研發(fā)服務(wù),我們的收入與成本如何更好的核算呢? 舉個具體的例子, 1月1日,我們收到a客戶300萬款項(xiàng), 分為小試、中試、實(shí)驗(yàn)、驗(yàn)證、臨床五個節(jié)點(diǎn), 預(yù)計3月15日,我們才能完成研發(fā)項(xiàng)目第一個節(jié)點(diǎn)“小試”的任務(wù), 關(guān)于收入:我們必須完成第一個節(jié)點(diǎn)才能確認(rèn)收入么?我們2月可以確認(rèn)一部分收入么? 關(guān)于成本:我們1月2月一直在投入人工與材料,這些成本怎么核算呢?直接做在當(dāng)期研發(fā)費(fèi)用里合適么? 關(guān)于一個科目,“合同履約成本”,我們可以用到這個科目么?是不是未確認(rèn)收入前的成本,可以用該科目歸集?
老師你好,我們是勞務(wù)分包公司,是總包公司代發(fā)工資,我們申報個稅,請問分錄需要怎么做?我在網(wǎng)上搜到了這個,但是這個是企業(yè)會計準(zhǔn)則的。我們公司是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,沒有合同履約成本和合同結(jié)算這兩個科目,請問需要更換成什么科目,或者怎么處理
老師,生產(chǎn)型企業(yè)外購貨物(伺服電機(jī))出口,出口發(fā)票開的免稅,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票能勾選抵扣嗎?
老師,想請教關(guān)于盤點(diǎn)事,賬是內(nèi)部看的,25年2月份才開始盤點(diǎn)水泥的,所以2月盤虧5600噸,水泥盤虧盈今年2月開始計入管理費(fèi)用的,但這3月盤虧那么多水泥,記管理費(fèi)用都120幾萬元了,對今年利潤影響很大,本來今年利潤是賺的,現(xiàn)在因?yàn)?月盤虧那么多導(dǎo)致利潤表是虧的,該怎么處理好呢?
老師,國內(nèi)的電商,僅退款,或者退款不退貨是怎樣賬務(wù)處理的?(區(qū)分已確認(rèn)收入和未確認(rèn)收入?)
怎么記賬呢?理財產(chǎn)品
老師,個體工商戶銷售五金產(chǎn)品,未達(dá)起征點(diǎn),開數(shù)電發(fā)票,稅率是選免稅,還是選3%稅率
請問老師,建行的電子承兌怎么簽收?
退稅勾選已經(jīng)確認(rèn)一次了,現(xiàn)在還能勾選嗎?
老師,我們是總代理商,三月份1二級代理商跟我們購買了一批物品,今還有庫存,現(xiàn)在需要我們幫他們賣出去,流程是他們先退貨我們再賣,但現(xiàn)在的問題是現(xiàn)在的二級代理價比3月份高2000元,他們希望把這個2000元支付給他們,就是他們3月份訂貨單價是20000元,現(xiàn)在的單價是22000,那我們退貨只能按20000萬元退。他們希望把這2000元付給他們,如果我們支付的話對方要開什么發(fā)票給我們
老師好,我們是汽車維修行業(yè),個人經(jīng)常往公戶轉(zhuǎn)款,沒有開票,這些錢怎么入賬
目前10月份,抖音平臺直接報送s局?jǐn)?shù)據(jù),這種情況,個體戶的抖音店鋪,要怎么處理呢,之前一直是0的
合同履約成本,你看下你們單位有勞務(wù)成本嗎?如果沒有的話,用生產(chǎn)成本。
你一增加這兩個科目,你報表取數(shù)也得修改。
沒有勞務(wù)成本
你放到生產(chǎn)成本里邊吧,用這個來代替。
研發(fā)支出:分為費(fèi)用化和資本化是吧?費(fèi)用化放在管理費(fèi)用,資本化放在哪里?
資本化的你們形成了是哪一種無形資產(chǎn)嗎?如果是的話,你先做預(yù)付賬款。
如何做分錄,老師可以給講一下嗎
借預(yù)付賬款,貸銀行放款。
或者是借預(yù)付賬款、貸應(yīng)付職工薪酬等。