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老師你好,我們有個業(yè)務(wù)處理是這樣的,是出口報關(guān)的就用英文名字開出的出口0稅率發(fā)票,出口不報關(guān)就開用中文名字13%的專票。這種情況一直有5年,去年審計要求我們分開,請問幾年的應(yīng)收都要分開,要怎么區(qū)分呢?我需要一個一個憑證改嗎?

2024-03-08 21:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-03-08 21:41

?您好,一個一個憑證改不現(xiàn)實的, 5年全部的這個業(yè)務(wù)金額 借:應(yīng)收(負)? 貸:主營業(yè)務(wù)收入(負)? ?銷項稅? (負) 借:應(yīng)收? ? 貸:主營業(yè)務(wù)收入-出口0稅率 借:應(yīng)收? ? 貸:主營業(yè)務(wù)收入-視同內(nèi)銷? ???銷項稅?

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?您好,一個一個憑證改不現(xiàn)實的, 5年全部的這個業(yè)務(wù)金額 借:應(yīng)收(負)? 貸:主營業(yè)務(wù)收入(負)? ?銷項稅? (負) 借:應(yīng)收? ? 貸:主營業(yè)務(wù)收入-出口0稅率 借:應(yīng)收? ? 貸:主營業(yè)務(wù)收入-視同內(nèi)銷? ???銷項稅?
2024-03-08
同學(xué)你好,上述問題暫無老師能解答,非常抱歉!
2021-04-20
你好,學(xué)員,耐心等一下
2023-04-05
同學(xué)你好 這個是沒有的
2022-10-13
同學(xué)你好2月份出口,借:應(yīng)收賬款200 貸:主營業(yè)務(wù)收入200 3月份收到進項發(fā)票 借:庫存商品88.5 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額11.5貸:應(yīng)付賬款100 正常情況下出口的時候就開形式發(fā)票了,你這個出口200萬是自開的免稅發(fā)票嗎?
2023-04-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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