你好,公司可以按照年終獎(jiǎng),或者合并到當(dāng)月的工資申報(bào),企業(yè)是自行選擇的。這個(gè)還不好申訴
個(gè)人匯算清繳: 1、19年8月-10月這三個(gè)月,公司將我的工資分別轉(zhuǎn)移到另外三家公司繳納(原單位,其它單位1、其它單位2),也給我繳納社保和做納稅申報(bào),但是卻有部分單位未給我進(jìn)行個(gè)稅繳納(個(gè)稅系統(tǒng)里能看到,且都達(dá)到應(yīng)納稅額度) 2、19年11月-12月這兩個(gè)月,原公司又將我的工資移回來發(fā)放,也做納稅登記,但是我的社保卻移到另一家公司繳納,且這家公司未給我發(fā)放工資和做納稅申報(bào),導(dǎo)致我在匯算清繳時(shí)個(gè)稅APP無法調(diào)取我11月及12月的三險(xiǎn)一金; 3、現(xiàn)在我在個(gè)稅APP做個(gè)人的匯算清繳,顯示需要補(bǔ)繳3500元左右,請問是否是因?yàn)樯鲜銮闆r,而導(dǎo)致我補(bǔ)繳金額提高。
老師我想咨詢一個(gè)問題,就是現(xiàn)在公司二月份已經(jīng)把工資發(fā)了,而且年終獎(jiǎng)金也按照綜合收入提前扣除了,工資已經(jīng)到卡。今天個(gè)稅申報(bào)現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)讓把獎(jiǎng)金單獨(dú)做全面一次性獎(jiǎng)金申報(bào),我改怎么辦呢?用的是工資軟件,首先是怎么在下一月彌補(bǔ)這個(gè)錯(cuò)誤和怎么才能不影響之后的工資計(jì)算
老師請問我在2021年1?份收到了2020年的年終獎(jiǎng)金1000元和1月份工資4000元,請問我3月報(bào)2月份個(gè)人所得稅系統(tǒng)時(shí)申報(bào)的工資是1月份的,請問這個(gè)年終獎(jiǎng)我可以直接合并到1??月工資里申報(bào)收入總額為5000元申報(bào)個(gè)稅嗎?還有一些同事年終獎(jiǎng)金3000元,1月工資5000元這個(gè)可以分開申報(bào)個(gè)稅嗎?就是要交個(gè)稅的我就分開年終獎(jiǎng)和工資各大自單獨(dú)申報(bào)?不用交個(gè)稅的就直接合并到工資里申報(bào)?
我單位是個(gè)人獨(dú)資企業(yè),20年變成查賬征收(以前是核定),今年匯算清繳時(shí)需要要把老板工資扣除,我把它扣除了,12月份沒有計(jì)提,可以用一次性年終獎(jiǎng)來的抵嗎?老板的工資我做的管理費(fèi)用,老板薪金個(gè)稅還是正常申報(bào)嗎?
老師,我換單位,之前那個(gè)單位給我工資是以勞務(wù)費(fèi)對公轉(zhuǎn)的,我在新單位也報(bào)北京個(gè)稅,然后那邊說也要給我報(bào)12月個(gè)稅,兩邊都報(bào)個(gè)稅,那邊可能按勞務(wù)費(fèi)走,第一是我想知道那邊申報(bào)了勞務(wù)費(fèi),這邊還能給我申報(bào)個(gè)稅嗎,第二是會不會我來年匯算清繳需要補(bǔ)繳很多稅,那邊勞務(wù)費(fèi)是1875
老師,請問有加工收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應(yīng)商24年給我們補(bǔ)貼款是20萬,假如我們訂20萬的貨他們會給20萬的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是,借 庫存商品 20萬 貸 預(yù)付賬款20萬。收到發(fā)票后知道其進(jìn)項(xiàng)稅是2.3萬且是專票,因此我們又對專票進(jìn)行認(rèn)證,然后進(jìn)行賬務(wù)處理 借 庫存商品-2.3萬 貸 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 -2.3萬。貨已經(jīng)銷售完畢,但后來檢查又覺得這樣做不對,因?yàn)檫@個(gè)是供應(yīng)商給的補(bǔ)貼款,應(yīng)該是要沖減成本,又進(jìn)行了賬務(wù)修改, 借主營業(yè)務(wù)成本 -20萬 預(yù)付賬款-20萬?,F(xiàn)在又感覺不對,老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請問小規(guī)模的增值稅需要計(jì)提嗎
老師,填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時(shí)間嗎
電商企業(yè)有稅負(fù)率嗎?謝謝你了
怎么預(yù)繳外省稅務(wù)局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰的身份進(jìn)去,現(xiàn)在的辦稅員身份進(jìn)去嗎
老板父母租的鋪面無償給老板開公司當(dāng)辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會把那個(gè)加班工資兩個(gè)周六的會顯現(xiàn)出來,就可能一一個(gè)周六是500,兩個(gè)就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個(gè)勞動法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個(gè)加班的時(shí)間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點(diǎn)5個(gè)小時(shí)這樣子。然后每天少的那個(gè)半個(gè)小時(shí)就勻到周六里面去。如何計(jì)算這個(gè)工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項(xiàng)其他中調(diào)增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項(xiàng)其他有沖突??謝謝老師。
那我們豈不是很吃虧,因?yàn)閱为?dú)算稅我交的足夠了不用補(bǔ)稅,我就吃啞巴虧么
可能對有的的員工是有利的,不知道當(dāng)時(shí)是不是考慮了大多數(shù),可以問下之前的公司,讓給更正申報(bào)下
你好,更正申報(bào)會按照 年終獎(jiǎng)/12個(gè)月,然后對應(yīng)稅率,也會有滯納金
這個(gè)更改申報(bào)財(cái)務(wù)那塊麻煩么,我怕人家嫌麻煩就不更改了,主要2023年的1月了,稅款什么的都交了,更正申報(bào)當(dāng)月稅額會有影響吧
會比較麻煩的,要修改整年的報(bào)表,如果是1月的,要從1月開始到12月的都要修改
也等于就修改內(nèi)部賬表,我剛剛算了兩種方式當(dāng)月報(bào)稅額差不多的,不知道為什么那會計(jì)抽風(fēng)合并到當(dāng)月工資里,真的心里咒罵她
可能當(dāng)時(shí)的會計(jì)不懂吧,在個(gè)稅APP里面有個(gè)選項(xiàng),自己可以設(shè)置下選擇那種方式
進(jìn)入個(gè)人所得稅APP首頁后,在“常用業(yè)務(wù)”欄目點(diǎn)擊【綜合所得年度匯算】進(jìn)入。 在“收入和稅前扣除”界面,點(diǎn)擊【工資薪金】→【下一步】 此時(shí),可以選擇: ▲①繼續(xù)使用全年一次性獎(jiǎng)金計(jì)稅方法單獨(dú)計(jì)算; ▲②選擇將“全年一次性獎(jiǎng)金”與其他綜合所得合并在一起計(jì)稅。 如有多筆獎(jiǎng)金曾在預(yù)扣預(yù)繳時(shí)按照全年一次性獎(jiǎng)金計(jì)稅,APP會顯示多條獎(jiǎng)金記錄; 選擇完成后,點(diǎn)擊【確定】→【下一步】→【提交申報(bào)】 ②只能選擇一條作為全年一次性獎(jiǎng)金單獨(dú)計(jì)稅; ③納入年度匯算的綜合所得不包含選擇單獨(dú)計(jì)稅的獎(jiǎng)金。
你試試可以選不,剛出的新功能,還沒用過