您好,若是登記出資人,是不可以年終獎。只有綜合所得
老師,我們之前的老會計一直都是按每月計提的工資數(shù)來申報個稅,不管工資發(fā)不發(fā),他都按月計提了然后次月申報了。關(guān)鍵是我們效益不好,工資經(jīng)常不按時發(fā),但是每月會計都計提都申報。比如2018年和2019年都是每月計提老板的工資5000,然后次月按5000先申報個了稅。全年計提和申報都是60000.但是實際只發(fā)了老板40000.欠了20000想今年發(fā)。如果今年發(fā)給老板這20000就不用再報個稅了,因為這是以前年度已經(jīng)計提并申報過的了。這樣對嗎? 2.從2018年開始到現(xiàn)在,都是每月按計提數(shù)申報,但是很多都沒給老板發(fā)。一共累計未發(fā)放的48500。如果今年一次性發(fā)放了48500就不用在做個稅了是吧,因為都是往年已經(jīng)申報過的了。這樣可以嗎? 3.需要把老板這掛賬未發(fā)的工資轉(zhuǎn)入其他應(yīng)付款嗎?
我單位是個人獨資企業(yè),20年變成查賬征收(以前是核定),今年匯算清繳時需要要把老板工資扣除,我把它扣除了,12月份沒有計提,可以用一次性年終獎來的抵嗎?老板的工資我做的管理費用,老板薪金個稅還是正常申報嗎?
老師,我們公司是做編織袋加工的,22年6月設(shè)立,但是一直是記賬公司做賬報稅,只做了專票的進(jìn)銷,費用都沒有做過,今年還沒匯算呢。我想請問老師,去年的費用,我今年還能做進(jìn)來嗎,之前的申報表,還可以改嗎? 目前我們正在變更法人。情況是這樣的,去年是三個人合伙做呢,最后那兩個股東不出錢,一直是我老板墊資,現(xiàn)在那兩個股東退出了,我們要把營業(yè)執(zhí)照由別人的名字變到老板娘名下了。那去年將近八十多萬的費用,我現(xiàn)在還能做嗎
個稅申報累計減除費用我們單位去年是60000,今年不知道怎么變成5000元,能不能把5000元的修改成60000元呢,已經(jīng)有職工因為發(fā)放生育津貼給扣了兩次稅了,本來那個職工這個月的工資是3000多,也沒超啊,但就算出來稅了,我擔(dān)心下個月還會扣,這多扣錢不說,后期匯算清繳的時候還麻煩,所以請問老師,這個怎么變回以前的扣除累計60000的那種
老師好!去年因為疫情社保那邊允許單位可以延期繳納6-10月社保費,但每個月我都按之前實際繳納的費用計提了,本來說去年12月社保會把這個錢扣回來,但一直到今年五月都沒有扣,我就反結(jié)賬把這個費用沖了,換同等的金額做計提工資,因為去年十二月我沒有計提到工資,這樣我匯算清繳要補交這個企業(yè)所得稅嗎?
請問我是一般納稅人,有個清包工工程,可以開具3%的的簡易計征的專票吧?對方可以抵扣這3%嗎?
這個題目為什么不選擇基礎(chǔ)設(shè)施 我感覺籌建多個智能制造基地不應(yīng)該屬于基礎(chǔ)設(shè)施嘛
老師請問一下公司給員工報個稅,23年10月到現(xiàn)在都沒有扣孩子的專向扣除、個稅多交的還能返回到員工本人嗎?如果能,是員工自己咋樣操作?還是不能,謝謝
一個員工社保1.2月份申報了 工資薪金漏報了 現(xiàn)在已經(jīng)離職。這種怎么補申報
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點暈乎乎了,請問一下前會計做賬計提社保 借管理費用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個人部分咋做?。考偃?借管理費用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實際單位7元,現(xiàn)在我借管理費用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報中的納稅總額是所得稅嗎
審計把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費用,其他流動資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財務(wù)報表年報,利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
老板薪金個稅還是正常申報嗎?
您好,是正常按經(jīng)營所得申報
我準(zhǔn)備在21年的2月工資個稅申報一次性年終獎,可不可以把12月的賬動一動,加一筆管理費用
您好,您的處理是可以的。是修改12月賬