你好!先結(jié)轉(zhuǎn)收入: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 借:其他業(yè)務(wù)收入 借:投資收益借:補(bǔ)貼收入借:營(yíng)業(yè)外收入 貸:本年利潤(rùn) 結(jié)轉(zhuǎn)成本、費(fèi)用和稅金: 借:本年利潤(rùn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 貸:其他業(yè)務(wù)支出 貸:營(yíng)業(yè)費(fèi)用 貸:管理費(fèi)用 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:營(yíng)業(yè)外支出 貸:所得稅?
請(qǐng)問(wèn)月末結(jié)轉(zhuǎn)損益的分錄怎么做
用友T3月末自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的只有損益類科目嗎?成本和收入是要收工錄入嘛?
老師我做了月末結(jié)轉(zhuǎn)損益的分錄 還是結(jié)轉(zhuǎn)損益軟件可以自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)? 金蝶的v7
月末結(jié)轉(zhuǎn)本期損益類賬戶主營(yíng)業(yè)務(wù)成本會(huì)計(jì)分錄
月末對(duì)大華公司當(dāng)月的損益類賬戶通過(guò)本年利潤(rùn)賬戶進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)收入計(jì)費(fèi)用寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄,急
老師好,存貨收發(fā)存表的本期收入和本期發(fā)出,是不是一定要經(jīng)過(guò)入庫(kù)核算和出庫(kù)核算,才會(huì)有數(shù)量,成本金額出來(lái)?
老師應(yīng)收帳幾十萬(wàn)款已經(jīng)私戶收了,也用掉了,一直掛著,目前沒(méi)辦法走平破被查到會(huì)怎樣?
老師,小規(guī)模納稅人填報(bào)增值稅報(bào)表時(shí)假如本季度未超過(guò)三十萬(wàn)且開(kāi)具的都是普票,需要填減免表嗎。
老師好,我們進(jìn)貨上游給我們開(kāi)的發(fā)票是20贈(zèng)三,贈(zèng)的三個(gè)數(shù)量金額是零。老師,那我入庫(kù)的時(shí)候是單價(jià)。是不是得按總額除以23來(lái)算呢?
求小規(guī)模納稅人企稅稅率
上期多扣了員工個(gè)稅 3.52元 本期個(gè)稅我給減了3.52元,多扣時(shí)分錄:借 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅3.52 貸:其他應(yīng)付款:3.52元 那減3.52的分錄怎么寫(xiě)
我們是沙場(chǎng),2024年有個(gè)生產(chǎn)的工人在下班期間意外死亡,后面通過(guò)法院判處執(zhí)行賠償款899967元,這筆款如何做賬務(wù)處理?
@董老師,對(duì)的,他們這樣做的,所以我才突然不知道咋辦,當(dāng)月買的材料全部進(jìn)在產(chǎn)品
老師請(qǐng)問(wèn)給我們一個(gè)裝修項(xiàng)目一家公司只給我們干了安裝,他們是異地的公司,代賬公司財(cái)務(wù)也不會(huì)外經(jīng)證和預(yù)繳稅款,能否讓開(kāi)成*勞務(wù)*勞務(wù)費(fèi),總共不到七萬(wàn)
老師,我公司名下一輛車沒(méi)有簽合同租用,但產(chǎn)生的費(fèi)用我都做在賬里了,請(qǐng)問(wèn)這種我要怎么處理?要簽一個(gè)合同是不是還要在稅務(wù)報(bào)稅,我應(yīng)該怎么處理才少交稅或不交稅但能做為公司租用的車
收入成本,損益分開(kāi)結(jié)轉(zhuǎn)嗎呢
分錄是什么
你好!是的。分開(kāi)結(jié)轉(zhuǎn)。上面不是有分錄嗎?
餐飲店哪些費(fèi)用計(jì)入成本科目
你好!食材,人工,燃?xì)獾?