你好,你先掛在賬上,等確定怎么樣處置后再做對應(yīng)的憑證。
我司提交了80%的預(yù)付貨款給供應(yīng)商,供應(yīng)商出貨后我司不滿意想退貨,但供應(yīng)商拒絕退還預(yù)付款,也拒絕換貨,現(xiàn)在貨在我們手上壓著,該怎么做賬務(wù)處理呢?
供應(yīng)商因貨物質(zhì)量有問題而算出來應(yīng)補(bǔ)償給我公司的款項(xiàng),從付給供應(yīng)商的貨款里扣掉了,這個(gè)怎么做賬呀?
你好,老師,我們是生產(chǎn)罐頭的,因?yàn)楣拮拥馁|(zhì)量問題出現(xiàn)了退貨,現(xiàn)在我們找供應(yīng)商賠償,怎么做分錄,借:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商貸:啥
老師供應(yīng)商因?yàn)橘|(zhì)量問題需要賠償我們一筆款,這個(gè)我們應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢?需要繳納什么稅款呢?
老師好,因?yàn)橘|(zhì)量問題扣了供應(yīng)商部分貨款作為我司損失賠償該如何做賬
3.A公司為增值稅一般納稅人。A公司2×22年9月1日自行建造一座廠房,購入工程物資價(jià)款為 500萬元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為65萬元,已全部領(lǐng)用;領(lǐng)用生產(chǎn)用原材料成本200萬元,對應(yīng)的原 購入時(shí)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為 26萬元;領(lǐng)用自產(chǎn)產(chǎn)品成本25萬元,計(jì)稅價(jià)格為30萬元,增值稅稅率 為13%;支付其他必要支出95萬元。2×23年9月16日該廠房完工并投入使用,預(yù)計(jì)使用年限為 5年,預(yù)計(jì)凈殘值為40萬元。在采用雙倍余額遞減法計(jì)提折舊的情況下,該廠房2x24年應(yīng)提折 舊額為()萬元。 入賬價(jià)值=820我知道,折舊額應(yīng)該第一個(gè)算一年第二部分是1/4年吧=820*2/5+(820-820*2/5)*2/5*1/4=377.2吧,麻煩老師幫忙看下哪里有問題
有這樣一個(gè)問題,資產(chǎn)負(fù)債表里邊應(yīng)交稅費(fèi)金額與增值稅申報(bào)表不一致是什么原因呢? 分錄我是這樣做的,進(jìn)貨借 庫存商品50 進(jìn)項(xiàng)稅額-待認(rèn)證 6.5 貸 應(yīng)付賬款 56.5 銷售 借 應(yīng)收賬款 67.8 貸 主營業(yè)務(wù)收入 60 銷項(xiàng)稅額 7.8 我的增值稅申報(bào)表,里邊應(yīng)交稅額是7.8 但是我的資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)是1.3
為什么有些業(yè)務(wù)員同一批貨同一個(gè)客戶,分單申報(bào)
當(dāng)月還沒生產(chǎn)或者還沒生產(chǎn)出成品,制造費(fèi)用怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
老師好,全國稅收調(diào)查系統(tǒng),最后有個(gè)這樣的表,這個(gè)需要填寫嗎?
影響速動比率的因素有()A存貨B應(yīng)收賬款C短期借款D應(yīng)付賬款
1350/(1-0.25)這一步算的是什么?
老師,什么條件下印花稅有減半征收的政策???或者哪個(gè)最新文件能否發(fā)下給我呢?因?yàn)閯偵陥?bào)印花稅時(shí),系統(tǒng)沒有自動彈出減半或者其他優(yōu)惠后的金額
老師,我們公司是工程施工單位,我們跟一家公司合作取得了一個(gè)工程,但是甲方要跟我們合作的那家單位簽合同,我們施工,也就是說我們是掛靠方,跟我們一起合作投標(biāo)的那家公司就成了被掛靠方了,現(xiàn)在掛靠方要求我們給他開9個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,可以嗎?
老師,當(dāng)每股收益分析法,出現(xiàn)三種方案時(shí),怎么兩兩方案做選擇,看不懂
就是貨款沒有全部推給他,留了一部分
你好,這種如果正規(guī)的操作是開紅字發(fā)票沖減,然后按實(shí)際的來入賬。
我想說留下的那部分款,我應(yīng)該怎么做賬呢,
你好,你可以當(dāng)預(yù)售賬款啊,或者退給人家也行。
你是認(rèn)真的嗎老師,
你好!是的,這個(gè)就是這樣處理。 我明白你說的意思了,你是要付款,少付了。按實(shí)際付的款作為你購進(jìn)商品的成本,不是預(yù)付了人家。