同學你好 你們是進口的嗎
老師你好!科目余額表明細里沒有數(shù)據(jù),結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤是在科目余額表里取數(shù),我現(xiàn)在沒這個數(shù),結(jié)轉(zhuǎn)的是20年的貸方余額,這樣好像不對,這是那里出了問題麻煩幫忙指導(dǎo)一下,謝謝
你好 老師 科目余額表是2月底的,我建3月,科目余額表上的期末余額對應(yīng)新賬的期初余額對嗎, 期末余額有數(shù)據(jù),本年累計借貸不一樣的數(shù)據(jù)是不是也要填寫在借方和貸方累計?
根據(jù)科目余額表,已經(jīng)填寫了對應(yīng)的數(shù)據(jù),生成賬套的時候,提示初始數(shù)據(jù)不平衡,看了下,只有本年利潤數(shù)據(jù)沒有填寫,這個怎么填,初始數(shù)據(jù)里本年利潤期初余額方向是貸,但是我的科目余額表里的本年利潤是在借方,在初始數(shù)據(jù)里,本年利潤應(yīng)該怎么填寫數(shù)據(jù)
老師看一下這個科目余額表圖上其他應(yīng)收款這一個借方顯示有數(shù),但是它明細里邊寫的找平補差
麻煩老師詳細說一下 圖片上的對應(yīng)的數(shù)據(jù)要在賬里哪里看 看科目余額表的借方數(shù)還是貸方數(shù)
想查詢交了多少經(jīng)營所得在哪里查詢
老師,要注銷公司,把賬上的往來和資產(chǎn)負債科目清零后,去稅局清稅時還需要準備什么?
你好老師,請問外購產(chǎn)品作為員工福利,賬務(wù)上和稅務(wù)上需要做進項稅額轉(zhuǎn)出,但是這個福利需要折算成金額給員工代扣代繳個稅嗎?
支付給客戶的質(zhì)保金如何入賬
老師,現(xiàn)在要注銷,賬上庫存30萬元,貨物已經(jīng)有5-8年了,要7折出售給股東,可以現(xiàn)金入賬嗎?加上這筆收入,賬上資金比股東實繳的資本金還低,且之前未分紅
老師個體戶2024年前2個季度定期定額的稅務(wù)局通知補稅,得怎么申報
員工借錢給公司,不收公司利息,雙方要交稅嗎
對方不給發(fā)票,款已付,發(fā)票肯定不能給了,怎么做賬務(wù)處理
老師我單位是個體戶,我給對方開1%的專票,對方收到發(fā)票后,可以抵進項稅嗎,謝謝老師
【單選】6.甲公司為增值稅一般納稅人,23年12月20號購入需要安裝的設(shè)備一臺,取得增值稅專用發(fā)票注明的價款為3000萬元,增值稅稅款為390萬元。那當日開始安裝,支付安裝人員工資10萬元,耗用賬面價值90萬元、公允價值100萬元的產(chǎn)品一批,該產(chǎn)品適用的增值稅稅率為13%。23年12月31日,該設(shè)備達到預(yù)定可使用狀態(tài),那預(yù)計使用年限為10年,預(yù)計凈殘值率為5%,采用雙倍余額遞減法計提折舊,甲公司2024年應(yīng)計提的折舊金額為( )。
內(nèi)貿(mào) 暫時沒有進出口
你們是批發(fā)還是零售呢 是商貿(mào)企業(yè)還是服務(wù)業(yè)
也是幫人代采一些鋼材 建材 之類的 然后轉(zhuǎn)銷 有上下游 掙差價和服務(wù)費
這個就是看你的收入哦
麻煩你按照提供的照片具體說一下 如何在賬上找到這些數(shù)據(jù) 謝謝
主營業(yè)務(wù)收入的貸方發(fā)生額相加,或者你看年度利潤表的數(shù)據(jù)