你好同學(xué),這個(gè)題目我這兒來(lái)了,辛苦您重新發(fā)一下哈
老師,增值稅加計(jì)抵減10%,是不是在附四表里的一般項(xiàng)目加計(jì)抵減里填寫?我們1-4月份沒有享受這個(gè)政策,稅局老師讓我把1-5月份的進(jìn)項(xiàng)乘以10%,全都放在5月申報(bào),這樣的話,我怎么填寫呢?上面有期初,本期發(fā)生,本期調(diào)減,本期可抵減,本期實(shí)際抵減,5月的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),不需繳稅?
@郭老師,我發(fā)現(xiàn)4月的增值稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的38.94元忘記在附表4的加計(jì)抵減的本期調(diào)減額那里填上3.89了,是不是要更正申報(bào)并繳納稅金和滯納金?
@郭老師,還在嗎?????進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出38.94之前申報(bào)忘記在加計(jì)抵減本期調(diào)減那里填3.89,更正申報(bào)之后補(bǔ)交的增值稅和附加稅怎么寫分錄
老師,加計(jì)抵減的會(huì)計(jì)分錄具體怎么做(之前都沒有,上月申報(bào)時(shí)跳出來(lái)可以補(bǔ)以前年度的加計(jì)抵減,然后申報(bào)了,一共是60多萬(wàn),我們本月進(jìn)項(xiàng)稅額小于銷項(xiàng)稅額,需要交3萬(wàn)多的增值稅,我剛申報(bào)完增值稅因有加計(jì)部分可以抵減稅一分沒交,但是增值稅主表沒有體現(xiàn),只有附表四有數(shù)據(jù))這種情況該怎么做分錄
老師,我2季度增值稅申報(bào)錯(cuò)了,18欄的減征稅額填錯(cuò)了,需要更正補(bǔ)稅,現(xiàn)在我重新計(jì)算填了后,那之前交的一部分怎么抵減呢,填在哪里
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)變更投資人,根據(jù)此資產(chǎn)負(fù)債表股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議里的價(jià)格填多少合理呢?
你好老師。公司批發(fā)零售藥品,給46家門店送貨藥品,做賬每個(gè)品記賬太費(fèi)勁有什么好辦法嗎?老會(huì)計(jì)的記賬方法是不按品進(jìn)銷記賬,采購(gòu)按供應(yīng)商記金額銷售按客戶門店。這種記賬方法可行嗎有沒有風(fēng)險(xiǎn),我應(yīng)該沿用老會(huì)計(jì)的方法還是按品記賬還是有什么其他好辦法?
在電子稅務(wù)局添加辦稅人會(huì)影響失業(yè)金的領(lǐng)取么?會(huì)涉及到再就業(yè)這個(gè)問題么
@董老師,咨詢的問題
老師,采購(gòu)商品20000元沒有單價(jià)只有總金額 銷售8000元,如何結(jié)轉(zhuǎn)成本
自然人股東借款給企業(yè)或企業(yè)借款給自然人股東,需要填《年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來(lái)匯總報(bào)告表》嗎?
假如客戶給我們所有的商品都是含稅單價(jià)10元/斤,我們單位給開出的是專票13%和9%兩類開給對(duì)方,但是供應(yīng)商開給我司的有普票,專票1%,專票9%,專票13%,請(qǐng)問我想要每一個(gè)商品的單價(jià)的毛利率達(dá)到25%,那請(qǐng)問我要怎么去計(jì)算?求計(jì)算過程?。?!
跨境電商退稅問題,有老師會(huì)嗎老師,兩家公司A公司自然人1持股50自然人2持股50,B公司自然1持股50自然人2持股50,這兩個(gè)A公司自然人1和B公司自然人1是同一個(gè)。這兩家公司屬于關(guān)聯(lián)公司嗎?樸
公司轉(zhuǎn)法人的備用金可以發(fā)出員工工資嗎?怎樣做憑證?
用香港公司來(lái)進(jìn)行轉(zhuǎn)口貿(mào)易,大陸采購(gòu),賣給印尼那邊,假如客戶那邊因?yàn)楫a(chǎn)品質(zhì)量問題,申請(qǐng)部分退貨退款,香港公司肯定少收這部分的貨款。那這個(gè)發(fā)票怎么開尼,之前全額開了,這個(gè)少收的美金,要不要和銀行香港銀行那邊告知一下,畢竟合同簽的,和收款的都對(duì)不上
羽毛球拍是做管理費(fèi)用的福利費(fèi)嗎
你好同學(xué),這個(gè)是辦公室買的嗎?嗯,其實(shí)你可以計(jì)入管理費(fèi)用,其他,不用計(jì)入福利費(fèi)也可以的。