你好同學,這個題目我這兒來了,辛苦您重新發(fā)一下哈
老師,增值稅加計抵減10%,是不是在附四表里的一般項目加計抵減里填寫?我們1-4月份沒有享受這個政策,稅局老師讓我把1-5月份的進項乘以10%,全都放在5月申報,這樣的話,我怎么填寫呢?上面有期初,本期發(fā)生,本期調減,本期可抵減,本期實際抵減,5月的進項大于銷項,不需繳稅?
@郭老師,我發(fā)現(xiàn)4月的增值稅申報表進項轉出的38.94元忘記在附表4的加計抵減的本期調減額那里填上3.89了,是不是要更正申報并繳納稅金和滯納金?
@郭老師,還在嗎?????進項轉出38.94之前申報忘記在加計抵減本期調減那里填3.89,更正申報之后補交的增值稅和附加稅怎么寫分錄
老師,加計抵減的會計分錄具體怎么做(之前都沒有,上月申報時跳出來可以補以前年度的加計抵減,然后申報了,一共是60多萬,我們本月進項稅額小于銷項稅額,需要交3萬多的增值稅,我剛申報完增值稅因有加計部分可以抵減稅一分沒交,但是增值稅主表沒有體現(xiàn),只有附表四有數(shù)據(jù))這種情況該怎么做分錄
老師,我2季度增值稅申報錯了,18欄的減征稅額填錯了,需要更正補稅,現(xiàn)在我重新計算填了后,那之前交的一部分怎么抵減呢,填在哪里
公司貸款買車,首付1萬,總價值10萬,怎么做賬,首付1萬怎么做賬,整體怎么做賬
計提工資的時候,跟發(fā)放工資的時候不平,這個怎么計算呢
機關資本性支出和機關資本性支出(基本建設)啥區(qū)別?
新能源充電站的折舊年限是多久呢
提取備用金用來買材料,怎么做賬,這樣違法嗎
請問,本公司員工2019年1月起進入本公司工作,2023年1月退休,退休后繼續(xù)在本公司上班,2025年1月公司適退他,他要求公司補償6個月(即工作一年補償1個月)的勞動合同辭退補償金,是否合理?
老師,有個合同13%金額177319元。收入220182.27元,銷項稅26093.23+附加稅1565.6+印花132.11=28790.94元。同金額轉包出去,進項成本220182.77元,進項稅26093.23元,我有稅費損失嗎
老師,我公司代理的一家外貿(mào)商務企業(yè)稅管員說有一個風險流,現(xiàn)在讓提供一些資料,其中的資金流水存在一個問題,這家公司沒有人員從我們公司轉過去一人,交保險和發(fā)放工資的時候我公司都是轉的正正好好的金額,然后外貿(mào)交保險和發(fā)工資的金額和這個數(shù)都一樣,稅管員問起來我怎么回答呢?
老師您好!一般納稅人資格證明在哪里下載打印?
老師,我們當月賣1車貨,金額100萬給客戶,客戶當月只給我們結貨款的85%給我們并且當月也只讓我們開85%貨款的發(fā)票給他,剩下15%可能在下月或者下下月給我們結款,那我們當月賣出85%,應該確認85%的收入,我成本也應該結85%,另外15%的成本應該當月發(fā)貨時確認在途物資還是確認其他科目好點?
羽毛球拍是做管理費用的福利費嗎
你好同學,這個是辦公室買的嗎?嗯,其實你可以計入管理費用,其他,不用計入福利費也可以的。