只更正錯(cuò)誤的那個(gè)月份就可以當(dāng)這個(gè)具體的是什么原因調(diào)整。
20年第四季度所得稅已經(jīng)申報(bào)了,這個(gè)月發(fā)現(xiàn)有一筆賬做錯(cuò)了,請(qǐng)問(wèn)是否可以直接在20年里調(diào)賬,還是做以前年度損益調(diào)整,需要到大廳做四季度數(shù)據(jù)的更正申報(bào)嗎?
老師,今天匯算的時(shí)候我發(fā)現(xiàn)21年有錯(cuò)賬,會(huì)影響損益,我用以前年度損益調(diào)整后,在電子稅務(wù)局申報(bào)21年報(bào)表的時(shí)候,我就申報(bào)正確那個(gè)還是錯(cuò)誤那個(gè)啊?如果我申報(bào)正確的,但是我調(diào)整又是在22年了,那以后肯定每個(gè)月就對(duì)不上了
老師您好,我更正申報(bào)21年個(gè)稅,是不是在個(gè)稅系統(tǒng)的稅款所屬期哪里選21年要更正申報(bào)的那個(gè)月,然后點(diǎn)啟動(dòng)更正進(jìn)去更正申報(bào)就可以了對(duì)嗎?
老師,您好!我20年7月 21年2月 4月增值稅申報(bào)錯(cuò)了,現(xiàn)在要更正增值稅,這個(gè)是只更正錯(cuò)誤那個(gè)月的嗎,還有涉及的損益我是直接在今年調(diào)整嗎 那以前年度的所得稅我不用更正吧
老師,如果去年12月個(gè)稅在24年1月申報(bào)錯(cuò)了,現(xiàn)在去更正申報(bào),是不是也要更正申報(bào)12做財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅申報(bào)表。但是12月的賬務(wù)不修改,而是通過(guò)1月或者2月做賬,通過(guò)以前年度損益調(diào)整去做賬?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下就是小規(guī)模開(kāi)出的10萬(wàn)塊錢免稅票,在納稅申報(bào)的時(shí)候需要換算成不含稅的嗎?
公司目前還沒(méi)有規(guī)模的銷售業(yè)績(jī),只是每隔幾個(gè)月有一單,給員工發(fā)工資也是有的月份發(fā),有的月份沒(méi)發(fā),每個(gè)月多少老板也沒(méi)說(shuō)固定工資,這種情況做賬是不是在沒(méi)有發(fā)工資的月份也要“按照所在城市”的最低工資計(jì)提呢?
你好。4000一個(gè)月工資每個(gè)周未單休5月1至3號(hào)放假
之前地址在安徽合肥市里,現(xiàn)在地址經(jīng)營(yíng)異常了,新地址現(xiàn)在在安徽縣城了,需要省會(huì)變更到縣城,有可以嗎
老師,如果在異地設(shè)立分公司,異地發(fā)生的工資計(jì)入分公司,但是分公司不開(kāi)票,開(kāi)票用機(jī)構(gòu)注冊(cè)地也就是總公司,可以嗎?
老師好,外貿(mào)企業(yè)出口退稅,因退稅率差導(dǎo)致需做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,有多的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,這部分可以抵扣嗎
投資款比注冊(cè)資金還多,怎么做賬
老師,您好!機(jī)構(gòu)注冊(cè)地在A市,辦公地點(diǎn)在B市,B市只是作為業(yè)務(wù)部門辦公室,業(yè)務(wù)員開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)是全國(guó)各地,現(xiàn)在b市發(fā)生的費(fèi)用,都做在公司的賬里可以嗎?
企業(yè)所得稅季度末從業(yè)人數(shù)取數(shù)應(yīng)該是取個(gè)稅屬期3、6、9、12這幾個(gè)屬期的申報(bào)的人數(shù)對(duì)嗎
企業(yè)所得稅季末從業(yè)人數(shù)取數(shù)個(gè)稅系統(tǒng)屬期3、6、9、12的申報(bào)人數(shù)對(duì)嗎
損益類的你可以在今年做,建議使用以前年度損益調(diào)整