企業(yè)所得稅年終匯算清繳時(shí),納稅調(diào)增或調(diào)減主要影響的是企業(yè)應(yīng)繳納的所得稅額,對會(huì)計(jì)做賬沒有直接關(guān)系。這是因?yàn)闀?huì)計(jì)做賬主要是基于會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和會(huì)計(jì)制度來記錄和反映企業(yè)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)狀況,而納稅調(diào)增或調(diào)減則是基于稅法規(guī)定對企業(yè)應(yīng)納稅所得額的調(diào)整。 具體來說,納稅調(diào)增或調(diào)減通常不會(huì)導(dǎo)致會(huì)計(jì)賬簿中的科目余額發(fā)生變化,因此會(huì)計(jì)做賬時(shí)不需要進(jìn)行更改。但是,企業(yè)需要在年終匯算清繳時(shí),根據(jù)稅法規(guī)定計(jì)算納稅調(diào)增或調(diào)減的金額,并將其反映在企業(yè)所得稅申報(bào)表中。 如果納稅調(diào)增或調(diào)減導(dǎo)致企業(yè)應(yīng)繳納的所得稅額發(fā)生變化,企業(yè)需要及時(shí)調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)的科目余額,以確保會(huì)計(jì)賬簿與稅務(wù)申報(bào)的一致性。
老師,請問一下,在做企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),如果我計(jì)提的費(fèi)用沒有用完,需要調(diào)增利潤的話,我這個(gè)調(diào)增的數(shù)字應(yīng)該填在哪個(gè)表格中
有一筆費(fèi)用計(jì)入產(chǎn)品成本里了。但次年還沒取得發(fā)票。在年終匯算清繳的時(shí)候除了調(diào)增企業(yè)所得稅需要條賬嗎?這個(gè)是否結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本有沒有什么關(guān)系
老師,我問一下,去年有暫估成本,但在匯算清繳的時(shí)候調(diào)增了,交了所得稅的,這個(gè)賬務(wù)需要怎么處理呢,麻煩老師指導(dǎo)一下
老師,之前申報(bào)季度企業(yè)稅的時(shí)候賬不對清楚。申報(bào)的時(shí)候是沒有稅款的,現(xiàn)在賬更正清楚了,要克更子季度企業(yè)所得稅有繳納稅款了。這樣更正申報(bào)又挨繳稅了,更正申報(bào)的話應(yīng)該怎么做?
年終獎(jiǎng)匯算清繳前要實(shí)際發(fā)放才能企業(yè)所得稅前扣除入費(fèi)用,那要在做賬的時(shí)候,要在12月份的賬上計(jì)提本年度的年終獎(jiǎng),一般企業(yè)是什么時(shí)候計(jì)入的?例如有的企業(yè)到12月份還是算不出來,或是老板沒有給年終獎(jiǎng)金額的話,一般企業(yè)這個(gè)年終獎(jiǎng)怎么計(jì)算的呀?企業(yè)所得稅稅前扣除這塊兒是怎么操作的呀。
新員工入職,首先是社保增員嗎?還是零申報(bào)個(gè)稅?不太明白這個(gè)
公司買辦公樓對外出租房產(chǎn)稅是12%需要減辦征收嗎?
那本?完工入庫A商品1300只,B商品1500只,月末在產(chǎn)品為1000只,這樣完整的分錄怎么寫呢?月末在產(chǎn)品為1000只寫錯(cuò)了分錄
二手車需做折舊嗎?22000元購的,如需折舊按多少年折舊?殘值率多少?
公司用股東個(gè)人的房產(chǎn)辦公需要繳納房產(chǎn)稅么?
員工報(bào)銷差旅費(fèi)。必須是這個(gè)員工在我們公司繳納社保,申報(bào)個(gè)稅的,對嗎?
老師,請問如果服務(wù)業(yè)代收電費(fèi)對方備注服務(wù)費(fèi),我們開服務(wù)費(fèi)發(fā)票可以的嗎?
勞聯(lián)人力資源有限公司的\'張?jiān)趺醋?,我們代發(fā)單位為什么給我們開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票 搞不懂 我代發(fā)怎么寫會(huì)計(jì)分錄
我有一個(gè)壓路機(jī)要租賃給工地,對方要開票,我是開個(gè)體工商戶還是注冊公司,免稅政策哪個(gè)好些
員工出去拓展業(yè)務(wù)開的加油費(fèi),發(fā)票開給公司的這筆費(fèi)用能做費(fèi)用扣除嗎?如果是專票的話,進(jìn)項(xiàng)稅能抵扣嗎?如果不能做費(fèi)用扣除的話應(yīng)該怎么辦?具體怎么操作合理?