聯(lián)系對方開票的哈
預(yù)付賬款和其他應(yīng)付款是哪一方有余額的?預(yù)付賬款是借方余額,對方給你開了發(fā)票,借主營業(yè)務(wù)成本貸預(yù)付賬款,這樣做不就可以,沒有余額了。 老師,那多出來的100萬沒有付款,那不是會(huì)有余額嗎
老師,我公司之前預(yù)付中石油加油費(fèi),現(xiàn)在賬目顯示預(yù)付賬款借方有余額,現(xiàn)在中石油發(fā)票已經(jīng)開不回來了,這個(gè)余額要怎么操作呢?
你好,老師我之前把租賃公司的發(fā)票貸在其他應(yīng)付款~公司,現(xiàn)在其他應(yīng)付款貸貸方有余額代表什么,借方有期末是不是表示還有發(fā)票未開具過來呢
你好老師,預(yù)付賬款借方有余額是不是表示已經(jīng)付款未開票,之前有開票可是我沒有看到發(fā)票,像這個(gè)金額怎么處理呢
你好,老師預(yù)付賬款期末借方有余額,對方不開票了,因?yàn)?1年就沒有合作了,那這個(gè)余額怎么處理好呢
老師,餐飲行業(yè)有抖音平臺(tái)收入,一般都是1號的收入6號才能到銀行賬戶,也就是說26號以后的收入,下個(gè)月才能到賬,這樣的話啥時(shí)候扎帳啊,關(guān)鍵是到賬的時(shí)候要扣手續(xù)費(fèi),手續(xù)費(fèi)也不是規(guī)定好的,老板又要求按實(shí)際收到的錢確認(rèn)收入,這樣的話,怎么做賬
老師,比如我有臺(tái)二手車,折舊之后的凈值是10萬,我現(xiàn)在把他買了賣成12萬,那我們是按12萬來交增值稅還是按12-10=2萬來交增值稅么
你好,快賬軟件在錄制完憑證后,簽字審核在哪里?還是直接就結(jié)轉(zhuǎn)損益呢
老師,員工來報(bào)銷汽油發(fā)票,但是發(fā)票面額大于實(shí)際發(fā)生的,這樣的情況要不要他提供里程證明,證明他在這次差旅中實(shí)際開了多少路,用了多少油,公司給于油補(bǔ)多少這樣的?
老師您好,像快賬這種發(fā)票是快賬服務(wù)費(fèi)應(yīng)該怎么分錄?
老師這個(gè)發(fā)票怎么入,是沖賬的
加工退貨,紅字發(fā)票,分錄:借:制造費(fèi)用—加工費(fèi) -900元(紅字) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 100元 貸:應(yīng)付賬款—XX公司 -1,000元(紅字)
四月份有幾張報(bào)銷發(fā)票還沒有報(bào)銷,賬務(wù)上應(yīng)該怎么處理
總分公司怎么記錄方便之后合并申報(bào)所得稅?都需要記錄什么。 目前就是分公司付給其他公司服務(wù)費(fèi),分公司給總公司開票收取服務(wù)費(fèi)。
匯算清繳業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)整,需要補(bǔ)稅,計(jì)提分錄怎么寫
有些是沒有開票的,21年的也沒有合作了,那這個(gè)余額怎么處理嗎
那么收到貨沒有呢?
有的,現(xiàn)在就是對方?jīng)]有開票給我們公司,21年也沒有合作了,之前財(cái)務(wù)也沒有對帳
借:利潤分配-未分配利潤 貸:預(yù)付賬款
可以這樣做?借營業(yè)外支出貸預(yù)付賬款
可以的,但是不能稅前扣除
因?yàn)楣居星贩ㄈ私杩?,可以借其他?yīng)款~法人貸預(yù)付賬款?
不能那樣做的哈,是2碼事
怎么有的老師又說可以呢
簡直是打胡亂說.別人的款怎么能沖法人?
等于是公司里面的款付出去然后對方?jīng)]有開票,現(xiàn)在公司之前有欠股東款這樣
不能那樣做的,是2個(gè)不同的業(yè)務(wù)性質(zhì)