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匯算清繳業(yè)務招待費調(diào)整,需要補稅,計提分錄怎么寫

2025-05-12 14:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-05-12 14:30

借:所得稅費用或未分配利潤 貸:應交稅費-企業(yè)所得稅

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快賬用戶1777 追問 2025-05-12 14:36

網(wǎng)上是這樣錄的

網(wǎng)上是這樣錄的
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齊紅老師 解答 2025-05-12 14:39

調(diào)整以前年度處理的,即借到未分配利潤了

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快賬用戶1777 追問 2025-05-12 14:45

這樣做對嗎?

這樣做對嗎?
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齊紅老師 解答 2025-05-12 14:46

可以,這也是可以的

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相關問題討論
借:所得稅費用或未分配利潤 貸:應交稅費-企業(yè)所得稅
2025-05-12
你好,補繳的企業(yè)所得稅可以按照下面的分錄做賬,分為具體和上繳: 1、計提稅款時 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 同時調(diào)整未分配利潤 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整。 2、補交稅款時 借:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
2021-05-28
你好!這個就不需要填了。
2024-04-15
業(yè)務招待費以營業(yè)收入的千分之五與業(yè)務招待費*60%兩者較低者為扣除限額
2022-04-01
您好,業(yè)務招待費調(diào)表就可以了,不用調(diào)賬,
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應交稅費
借:應交稅費
貸:銀行存款
2024-06-13
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