你好,增值稅、所得稅都不免的,這屬于深加工。
老師,我們公司是園林種植,2020年累計(jì)銷(xiāo)售11萬(wàn),現(xiàn)在12月要開(kāi)票,我想問(wèn)問(wèn)開(kāi)票金額有限制嗎?我記得原來(lái)不能超9萬(wàn)。還有就是開(kāi)票后用交增值稅和所得稅嗎?園子就一個(gè)人看著,起樹(shù)和運(yùn)輸也沒(méi)有正式發(fā)票。想知道怎么處理。
我爸他們?cè)趶V州做蔬菜批發(fā)生意(瓜類(lèi)蔬菜),以前都是走的私賬!今年那邊要求比較嚴(yán)了,必須對(duì)公轉(zhuǎn)賬,然后開(kāi)發(fā)票,具體情況就是我爸他們?cè)谵r(nóng)戶(hù)或者小商販?zhǔn)掷锶ナ召?gòu)瓜類(lèi)蔬菜,然后自己包裝分類(lèi),給兩家連鎖超市送貨,他們收購(gòu)蔬菜的時(shí)候農(nóng)戶(hù)不能提供進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但是賣(mài)給連鎖超市的時(shí)候,超市要求開(kāi)發(fā)票,并且是對(duì)公轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)到我爸公司公帳。農(nóng)副產(chǎn)品是免增值稅的,但是因?yàn)樗麄児緵](méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,所以相當(dāng)于所有收入都是利潤(rùn),企業(yè)所得稅太高了。他們的銷(xiāo)售額大概每個(gè)月100萬(wàn)左右,相當(dāng)于開(kāi)出去100萬(wàn)發(fā)票,但是基本上沒(méi)有成本發(fā)票
我們有好幾個(gè)公司在天貓開(kāi)店,都能產(chǎn)生銷(xiāo)售,但是我們只能用碩跑這一個(gè)公司在李寧公司開(kāi)戶(hù),只有碩跑能取得發(fā)票,那么其他公司如何獲得發(fā)票,對(duì)正常的銷(xiāo)售額進(jìn)行納稅? 方案1:碩跑100%持有另外公司的股份,然后其他公司的貨款,支付給碩跑,碩跑開(kāi)票給其他公司,貨品平進(jìn)平出,沒(méi)有增值稅 方案2 :所有的公司,都是一個(gè)法人和股東,也是這樣的操作
請(qǐng)問(wèn)一下 我司是商業(yè)零售類(lèi)小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在從一般納稅人農(nóng)業(yè)公司收購(gòu)初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品(對(duì)方公司也是收購(gòu)的,沒(méi)有自產(chǎn)自銷(xiāo),做蔬菜流通環(huán)節(jié)免征增值稅),對(duì)方開(kāi)普票給我們,我們?cè)黉N(xiāo)售給其他公司,那么我們開(kāi)具的發(fā)票應(yīng)該是幾個(gè)點(diǎn)?對(duì)方能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
有做過(guò)合作社的賬的老師嗎?農(nóng)業(yè)養(yǎng)殖銷(xiāo)售新鮮蔬果、魚(yú)肉蛋奶,開(kāi)了票,確認(rèn)收入,但是采購(gòu)種子化肥,禽藥類(lèi),機(jī)械等,均未取得成本費(fèi)用發(fā)票,該怎樣處理??? 稅法規(guī)定農(nóng)林漁牧企業(yè)所得稅,還有其他增值稅優(yōu)惠,這些該怎樣享受? 比如企業(yè)所得稅,沒(méi)有費(fèi)用成本發(fā)票情況下,可以直接在申報(bào)表里面直接填上減免應(yīng)納稅所得額,把因沒(méi)有發(fā)票入賬的賬面利潤(rùn)給沖掉嗎?
員工拿來(lái)一張付款截圖來(lái)報(bào)銷(xiāo),這樣做賬對(duì)嗎? 1、 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款 2、 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 3、 借:管理費(fèi)用-企業(yè)所得稅稅前不能扣除 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)
如果企業(yè)在2022年至2024年企業(yè)所得稅匯算清繳未把當(dāng)年的白條調(diào)增,如果現(xiàn)在把之前年度入賬的白條發(fā)票取回,可以嗎
老師,現(xiàn)在的數(shù)電票有復(fù)核人嗎?
稅務(wù)預(yù)警說(shuō)是2024年有進(jìn)項(xiàng)稅額未轉(zhuǎn)出,那我現(xiàn)在去做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是要去修改2024年的增值稅申報(bào)表嗎?還是說(shuō)我可以在2025年申報(bào)轉(zhuǎn)出啊 ?
如果現(xiàn)在23年的一些發(fā)票員工也沒(méi)交過(guò)來(lái)也不知道是什么費(fèi)用,沒(méi)法入賬,23年也沒(méi)入費(fèi)用,24年交過(guò)來(lái)報(bào)銷(xiāo)一部分,24年銀行付款報(bào)銷(xiāo)的我做什么分錄呢
勞務(wù)公司和a公司有合作,勞務(wù)公司招人并安排人干活,a公司把勞務(wù)公司招的人的工資和勞務(wù)費(fèi)統(tǒng)一發(fā)給勞務(wù)公司,就這個(gè)業(yè)務(wù),問(wèn)題一:勞務(wù)公司是不是需要給a公司開(kāi)具人力資源服務(wù)——?jiǎng)趧?wù)派遣服務(wù)發(fā)票 問(wèn)題二:如果是開(kāi)人力資源服務(wù)——?jiǎng)趧?wù)派遣服務(wù)發(fā)票,不選擇差額納稅,只開(kāi)具一張普通的電子普票可以嗎
老師,我方(建筑企業(yè)項(xiàng)目部)于今早六點(diǎn)多接到甲方領(lǐng)導(dǎo)電話告之,我方(項(xiàng)目部已經(jīng)全部撤離)私刻公章,甲方領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)是由其它施工單位在我方項(xiàng)目部房間翻出來(lái)的公章,說(shuō)他們甲方已經(jīng)報(bào)警(因平時(shí)與這位來(lái)電話的甲方領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系處得還好,所以先私下通知我方)要我方想好應(yīng)對(duì)政策,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在有什么好的應(yīng)對(duì)方法嗎?
老師你好,個(gè)體工商戶(hù)的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是用什么準(zhǔn)則,是用個(gè)體工商戶(hù)的會(huì)計(jì)制度嗎
注冊(cè)資本實(shí)繳驗(yàn)資 怎么操作?
老師,匯算清繳中不征稅收入的表,5040,如果補(bǔ)貼資金是2024年入的其他收益,資金是2025年到的,那這個(gè)表怎么填
那我的自產(chǎn)自銷(xiāo)其他農(nóng)產(chǎn)品這種是享受免稅的,如果我開(kāi)了這個(gè)有稅點(diǎn)的發(fā)票,會(huì)不會(huì)就不能享受那個(gè)自產(chǎn)自銷(xiāo)農(nóng)產(chǎn)品的免稅政策呢
會(huì)的,你只要能分開(kāi)盒飯就行。
剛才打錯(cuò)了,不會(huì)的,你只要能分開(kāi)核算就行。
那我能給對(duì)方開(kāi)專(zhuān)票嗎?
免稅不允許開(kāi)專(zhuān)票。不免稅的可以。
老師您的意思,我自產(chǎn)自銷(xiāo)的農(nóng)產(chǎn)品,開(kāi)免稅普票,我外購(gòu)鮮棗初加工銷(xiāo)售需要交稅,這個(gè)可以給對(duì)方開(kāi)專(zhuān)票。
可以的,沒(méi)有問(wèn)題,可以可以可以可以啊。