你好,這個(gè)不需要視同銷售的。

老師將外購的貨物用于集體福利或者個(gè)人消費(fèi),不視同銷售,不用交銷項(xiàng)稅,那老師那個(gè)用不用做進(jìn)賬轉(zhuǎn)出
老師,將自產(chǎn)或委托加工的貨物用于集體福利或個(gè)人消費(fèi)要算作 視同銷售。但是并沒有說將外購的貨物(給領(lǐng)導(dǎo)充值飯卡,向供應(yīng)商支付,供應(yīng)商開了服務(wù)費(fèi)的專票)用于集體福利和個(gè)人消費(fèi)也要算作 視同銷售吧。我們給領(lǐng)導(dǎo)充飯卡,不用算作 視同銷售 吧?
我想這本題中自產(chǎn)的以及外購的白酒,它在增值稅是視同銷售,那我想知道它需要征收 消費(fèi)稅嗎? 你好老師,購進(jìn)的貨物無償贈(zèng)送給單位或個(gè)人,它屬于增值稅的視同銷銷售情形,然后自產(chǎn)貨物用于集體福利,屬于增值稅,視同銷銷售情形,進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣。
老師這個(gè)視同銷售的情況都有哪些?然后這個(gè)視同銷售和這個(gè)購買的貨物用于集體福利,然后不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,這個(gè)是怎么回事兒?
老師購買的貨物用于集體福利,這個(gè)視同銷售嗎?然后視同銷售的這種需要交稅,那也沒開發(fā)票啊,怎么交稅呢?
老師,你好,我想問下,個(gè)人如果出租住房的話,到稅務(wù)局申請開發(fā)票的話,是不是就要繳納房產(chǎn)稅呢?
個(gè)人開的服務(wù)類發(fā)票不滿500元,為什么有的要交增值稅,有些不要交
增值稅收入和營業(yè)收入不一致,查賬了,是以前年度預(yù)收賬款轉(zhuǎn)收入了,或是預(yù)收了租金,就不一致。要什么寫自查報(bào)告才能讓稅局看懂
資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤減去年初余額和利潤表的凈利潤不平,怎么查找原因?
不懂,不是每10股發(fā)放12.3認(rèn)股權(quán)證嗎?
沒有經(jīng)驗(yàn)想做會(huì)計(jì),干過出納 怎么才能干上會(huì)計(jì)工作
10月雙休應(yīng)出勤是除以22還是除以18
請問老師,個(gè)稅申報(bào)是按10月報(bào)稅,報(bào)的是9月的工資,就是10月發(fā)的9月的工資,等于多報(bào)了一個(gè)月,現(xiàn)在想調(diào)整過來,可以11月個(gè)稅申報(bào)零申報(bào)嗎?
我們公司是個(gè)體戶,自然人電子稅務(wù)局,在報(bào)經(jīng)營所得時(shí),1~6月份我沒有填費(fèi)用,直接就點(diǎn)了申報(bào),最后只填寫收入,給我算出來1488.95的稅款,10月份我申報(bào)1-9月份的按照正常申報(bào)已完成,應(yīng)繳稅款為零,現(xiàn)在已經(jīng)11月份了,我剛剛發(fā)現(xiàn)他有一個(gè)未完成待繳稅款1488.95,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦?還可以修改嗎?或者作廢的話,會(huì)不會(huì)引起被查的風(fēng)險(xiǎn)?
老師好:請教下,一般納稅人人力資源公司要開6%現(xiàn)代服務(wù)費(fèi)發(fā)票,沒有成本發(fā)票,成本怎么取得?人員工資可以做成本嗎?


就直接做福利費(fèi)就可以了。