你好,這個(gè)不需要視同銷售的。
老師將外購的貨物用于集體福利或者個(gè)人消費(fèi),不視同銷售,不用交銷項(xiàng)稅,那老師那個(gè)用不用做進(jìn)賬轉(zhuǎn)出
老師,將自產(chǎn)或委托加工的貨物用于集體福利或個(gè)人消費(fèi)要算作 視同銷售。但是并沒有說將外購的貨物(給領(lǐng)導(dǎo)充值飯卡,向供應(yīng)商支付,供應(yīng)商開了服務(wù)費(fèi)的專票)用于集體福利和個(gè)人消費(fèi)也要算作 視同銷售吧。我們給領(lǐng)導(dǎo)充飯卡,不用算作 視同銷售 吧?
我想這本題中自產(chǎn)的以及外購的白酒,它在增值稅是視同銷售,那我想知道它需要征收 消費(fèi)稅嗎? 你好老師,購進(jìn)的貨物無償贈(zèng)送給單位或個(gè)人,它屬于增值稅的視同銷銷售情形,然后自產(chǎn)貨物用于集體福利,屬于增值稅,視同銷銷售情形,進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣。
老師這個(gè)視同銷售的情況都有哪些?然后這個(gè)視同銷售和這個(gè)購買的貨物用于集體福利,然后不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,這個(gè)是怎么回事兒?
老師購買的貨物用于集體福利,這個(gè)視同銷售嗎?然后視同銷售的這種需要交稅,那也沒開發(fā)票啊,怎么交稅呢?
開個(gè)人發(fā)票, 貸款加服務(wù)費(fèi) 如何開票? 項(xiàng)目名稱怎么寫
你好,老師,我們是汽車4S店,我們一批車調(diào)撥給其他店了,簽的合同是89800一臺(tái),開的專票也是89800。后邊終端發(fā)票也已經(jīng)開了。但是后邊又改了車價(jià)改成86300了,給我們回款回的也是86300。這個(gè)我們要怎么處理呢?
注冊(cè)資本200萬,實(shí)繳63500元,股東三人A占60%,B占20%,C占20%,現(xiàn)在C退出,未分派利潤是虧損,股權(quán)轉(zhuǎn)讓金額是多少,需要繳納印花稅是多少,個(gè)人所得稅是多少,需要簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議嗎,這個(gè)協(xié)議表格自己制作可以嗎?
公司承接施工項(xiàng)目,項(xiàng)目是有另外b一家公司中標(biāo),工程完工后b公司就不再使用或者注銷,這種情況下是不是有企業(yè)作為股東更好
老師,請(qǐng)問一下,房地產(chǎn)公司的老板問。對(duì)了,還是那個(gè)問題,像前幾天的發(fā)票,我們結(jié)傭金給業(yè)務(wù)員90%,相當(dāng)于公司賺10%,公司應(yīng)該不會(huì)虧本吧 ? ?現(xiàn)在一手房開票那么少,應(yīng)該不會(huì)虧吧
老師,我在深圳,我們有個(gè)公司,上月發(fā)票進(jìn)項(xiàng)未開進(jìn)來,下個(gè)月才開進(jìn)來,原本想做留底抵欠的,原本可在系統(tǒng)提交直接辦理,但我們這個(gè)區(qū)需要去柜臺(tái)辦理,需要提交很多資料,還有可能不通過,現(xiàn)在我們想把欠稅交了,然后把多余的進(jìn)項(xiàng)退稅,但這一操作會(huì)不會(huì)有很大的風(fēng)險(xiǎn),怕被查
電子稅務(wù)局怎么更換辦稅人
老師,小規(guī)模開票客戶要稅率3的,我開了稅率3的,預(yù)繳稅款是不是也要按3預(yù)繳
新外貿(mào)公司第一年退稅,是限額100萬人民幣嗎?
會(huì)計(jì)檔案憑證專冊(cè)是放科目余額表還是放科目匯總表?
就直接做福利費(fèi)就可以了。