您好,以下圖是視同銷售, 購買的貨物用于集體福利,不可以抵扣進項稅,您這么想,自己先抵了,再視同銷售再交增值稅,沒有這個必要嘛
根據(jù)圖片上,用于集體福利,個人消費,投資,分配,贈送的這些,為什么有的視同銷售,有的不得抵扣進項稅額?
我想這本題中自產(chǎn)的以及外購的白酒,它在增值稅是視同銷售,那我想知道它需要征收 消費稅嗎? 你好老師,購進的貨物無償贈送給單位或個人,它屬于增值稅的視同銷銷售情形,然后自產(chǎn)貨物用于集體福利,屬于增值稅,視同銷銷售情形,進項稅額可以抵扣。
老師這個視同銷售的情況都有哪些?然后這個視同銷售和這個購買的貨物用于集體福利,然后不可以抵扣進項稅額,這個是怎么回事兒?
老師購買的貨物用于集體福利,這個視同銷售嗎?然后視同銷售的這種需要交稅,那也沒開發(fā)票啊,怎么交稅呢?
老師關(guān)于不得抵扣和視同銷售這兩個情況有點兒不太明白。老師不得抵扣的意思就是說指的是購進的貨物,是不是就是這個進項稅不能抵扣,然后要是視同銷售呢?比如說購進的貨物用于投分送那他這個進項發(fā)票可以抵扣,然后他的這個情況也屬于銷售。如果要是不能開發(fā)票的話也要確認收入,是這個意思嗎?
請問,小規(guī)模是不是連續(xù)12個月開票超500萬必要升一般納稅人?謝謝
老師,您好,資產(chǎn)負債表 利潤表 現(xiàn)金流量表 3者之間的勾稽關(guān)系是什么
紅線AA4是什么意思,屬于表格里哪個單元格
老師,我公司沒有建筑施工資質(zhì),我們中了一個施工標(biāo),我司直接找別人施工,我們收9個點發(fā)票,我們是開9個點的建筑服務(wù)發(fā)票嗎,這樣合法合規(guī)嗎
老師,399的課程怎么下載保存呢
老師,現(xiàn)在小規(guī)模納稅人是不是每個季度不超過30萬就不用上增值稅呢?4月營業(yè)額有9萬,5月營業(yè)額有4萬,6有營業(yè)額有16萬,整個二季度才29萬,這樣申報是不是就不用上增值稅呢?
老師你好,一般項目:技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;光學(xué)玻璃制造;技術(shù)玻璃制品制造;技術(shù)玻璃制品銷售;玻璃制造;光學(xué)玻璃銷售;電子產(chǎn)品銷售;計算機軟硬件及輔助設(shè)備零售;計算機軟硬件及輔助設(shè)備批發(fā);通訊設(shè)備銷售;電子元器件制造;電子元器件批發(fā);貿(mào)易經(jīng)紀(jì);離岸貿(mào)易經(jīng)營;國內(nèi)貿(mào)易代理;技術(shù)進出口;數(shù)字技術(shù)服務(wù)。公司經(jīng)營范圍是這個,但是對方公司嗯有開給我電子發(fā)票,我買了東西回來,但是我這邊沒有開發(fā)票,開有電子發(fā)票出去的能抵扣嗎
小規(guī)模季度開票不超過多少 不用交稅? 不用交什么稅?
老師,個體戶的核定征收,是要看企業(yè)的什么才定核定?有什么規(guī)定嗎?
文化事業(yè)建設(shè)稅,是不是只要一個季度不超30萬,不交增值稅,就算開了廣告服務(wù)或者娛樂服務(wù),可以不用交文化事業(yè)建設(shè)稅