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老師好!員工出差的餐補(bǔ)、油補(bǔ)(每天固定金額,無發(fā)票),如果放在工資一并發(fā)放,需要繳納個稅嗎?

2024-03-06 15:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-03-06 15:43

你好,那個是憑差旅報銷單單獨(dú)報銷,不需要發(fā)票,不申報個稅

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快賬用戶1846 追問 2024-03-06 15:47

那不計入工資發(fā)放,憑出差補(bǔ)貼申請單按次申請支付,匯算清繳的時候需要調(diào)增嗎?

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齊紅老師 解答 2024-03-06 15:56

出差補(bǔ)貼不需發(fā)票就可以稅前扣除

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快賬用戶1846 追問 2024-03-06 16:24

出差補(bǔ)貼,直接計入差旅費(fèi)就可以稅前扣除嗎?還是需要進(jìn)一下應(yīng)付職工薪酬-職工福利?

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齊紅老師 解答 2024-03-06 16:28

什么邏輯呢,差旅費(fèi)怎么跟福利費(fèi)扯上關(guān)系了》不需要的哈

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快賬用戶1846 追問 2024-03-06 16:29

不是機(jī)票等,像餐補(bǔ)這種,不算福利嗎?

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齊紅老師 解答 2024-03-06 16:32

出差發(fā)生的就是差旅費(fèi),跟福利無關(guān)

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快賬用戶1846 追問 2024-03-06 17:08

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2024-03-06 17:17

不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。

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你好,那個是憑差旅報銷單單獨(dú)報銷,不需要發(fā)票,不申報個稅
2024-03-06
同學(xué)你好 不繳納的,計入差旅費(fèi)補(bǔ)助就行了
2020-11-25
出差補(bǔ)助不需要,油費(fèi)補(bǔ)助需要的
2024-07-17
賬務(wù)處理: 發(fā)放時,依據(jù)發(fā)放記錄,借記 “管理費(fèi)用 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)補(bǔ)助” 等,貸記 “銀行存款”。需有完整的差旅費(fèi)補(bǔ)助發(fā)放審批單及出差證明作為憑證附件。 個稅問題: 按合理標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放的差旅費(fèi)補(bǔ)助,用于補(bǔ)償出差額外費(fèi)用支出,可不并入工資薪金繳個稅;若金額過高不合理或無出差事實依據(jù),可能被認(rèn)定為變相發(fā)工資,需并入工資薪金繳納個稅
2024-12-31
你好!這個一般計入工資交個稅就行。不需要其他的。
2024-08-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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