你好!你可以沖減庫存商品
老師您好,前面有兩個月領用原材料的時候出現(xiàn)了多領和少領材料,并且前兩個月已經(jīng)完工結(jié)轉(zhuǎn)成庫存商品了,庫存商品也結(jié)轉(zhuǎn)成主營業(yè)務成本了,那這個月的領料應該怎么做
單位領用原材料單價是暫估的只領用了一部分已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品,轉(zhuǎn)主營業(yè)務成本,發(fā)票來了發(fā)現(xiàn)單價不對,那結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品的成本要更改嗎?只領用了一部分還是可以把差額直接調(diào)整在原材料,后期領用改變單價就行?
老師你好!如果原材料已經(jīng)領用轉(zhuǎn)庫存商品了,到票和原來入庫有金額差異,調(diào)整分錄該怎么做。
老師您好,我想咨詢一下,公司采購的原材料做的暫估入庫,原材料被領用轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本去了,發(fā)票到了之后金額有差異怎么處理呀
原材料做了暫估入庫,產(chǎn)成品也已經(jīng)入庫和銷售了,現(xiàn)在原材料發(fā)票回來了,和暫估金額有差異,怎么調(diào)賬
一個公司內(nèi)帳如果不做帳只借助電子表格每個月的利潤是不是就是收入減去支出 把往來借款單列
老師好 這里的財政撥款,我有點不是很明白,是說收到財政撥款的這些納入財政預算管理的事業(yè)單位、社會團體,他們在收到的時候不用作為財政補貼處理,相應的這些所對應產(chǎn)生的支出不能稅前列支,但要相應做臺賬管理,是這意思嗎? 然后就是明明是財政補貼但被界定為不征稅收入,是為什么?
老師,你好,請問我公司采購了一批貨物,因為沒有付款,所以對方?jīng)]有開發(fā)票過來,但是貨物已經(jīng)在我倉庫了,我公司現(xiàn)有銷售了這批貨物,但是不知道進項發(fā)票是怎么開的,我現(xiàn)在要開給客戶,在新增貨物信息的過程中,應該怎么分類呢?
@董孝彬老師你好,幫我解答一下4題中B選項聯(lián)合單位銷量是怎么算出來的,5題中為什么財務杠桿系數(shù)為1.企業(yè)不存在財務風險呢。
為什么現(xiàn)值指數(shù)要1+?因為現(xiàn)值指數(shù)大于1嗎?不是1082.72/2300嗎?
老師好 我想問這里一次性收取租金,老師課上舉例是不是寫錯了?在企業(yè)所得稅上不是可以在24年7月跟增值稅一樣一次性確認36萬的收入嗎?或者也可以分期確認也就是24年7月只確認一個月即1萬的租金。因為我看課件上中間寫了:可對上述已確認的收入,“可”不就是代表這個可以那個也可以的意思嗎?為什么老師課上只寫確認1萬,我覺得這里有問題,麻煩老師幫忙看看。
老師好 我想問 如果預收款的對象是生產(chǎn)期限超12個月的大型設備,那企業(yè)所得稅上確認收入是按發(fā)貨還是按生產(chǎn)進度?
老師不是在l和h之間不做調(diào)整嗎,現(xiàn)在剛剛好是最高點啊
老師你好,我想問一下這個題目里面的退還土地出讓金,契稅能不能退啊,買了兩個不一樣的真題試卷,一個能退,一個不能退,
老師您好,非貨幣市場模式,請幫我舉個例子
分錄怎么寫?麻煩老師幫忙寫一下。
你好!借應付賬款 貸庫存商品就可以了
老師看看我寫的過程對嗎?最后那筆發(fā)票金額小我是該用應收還是應付賬款?
你好,你這個已經(jīng)付過款項了的話,就記錄。其他應收款
如果這個供應商還有往來款是不是可以進應付賬款或預付賬款。
你好!是的,是可以的了