一般來說,如果企業(yè)在年度中間發(fā)生變化,不再符合小微企業(yè)的條件,需要在次年匯算清繳時(shí)進(jìn)行調(diào)整并補(bǔ)繳稅款。但是,如果企業(yè)在第四季度發(fā)現(xiàn)不再符合小微企業(yè)的條件,為了避免產(chǎn)生滯納金,建議企業(yè)在次年1月15日前自行申報(bào)并補(bǔ)繳稅款
老師,我第二季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,彌補(bǔ)以前年度虧損后,應(yīng)納所得稅本年所得稅額是206191.9。提示符合小微企業(yè)減免,減免額185572.71,實(shí)際繳納2061919.19。那我計(jì)提應(yīng)該按哪個(gè)金額計(jì)提呢?
提問:請(qǐng)問老師,我單位符合小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn),年度匯算清繳的時(shí)候,一般企業(yè)收入等表欄無法勾選,年度納稅申報(bào)表無法自動(dòng)取數(shù),那我是需要手動(dòng)輸入相關(guān)收入和費(fèi)用嗎?
老師 請(qǐng)問一下2021年公司是小微,2022.1季度公司是小微,2022.2季度不是小微,這種情況下很能享受兩稅兩費(fèi)減半政策了嗎?如果現(xiàn)在還是按照減半繳納的,后面2022年匯算清繳的時(shí)候不是小微企業(yè),減半的稅費(fèi)是否需要更改申報(bào)表補(bǔ)繳呢?
老師你好公司人員想規(guī)模納稅人由總公司和分公司組成 原來三季度前所的稅是分開核算的, 四季度進(jìn)行了所得稅合并,我們公司符合小微企業(yè) 請(qǐng)問一下,四季度現(xiàn)在是在季報(bào)里就合并在一起所得稅了,還是在年報(bào)里合并所得稅呀? 四季度還是分開填寫報(bào)表嗎?在季報(bào)里只有在年報(bào)里的時(shí)候合并所得稅嗎?沒報(bào)過第1次,不知道怎么填寫
老師您好,前三季度符合小微,第四季度不符合小微,印花稅和附加稅是怎么補(bǔ)?是匯算清繳的時(shí)候補(bǔ),還是我需要自行申報(bào)?補(bǔ)的時(shí)候會(huì)出去滯納金嗎?
老師您好,請(qǐng)問出售廢舊的電梯給對(duì)方開發(fā)票開什么項(xiàng)目,這個(gè)電梯不是我的固定資產(chǎn),謝謝您
老師您好,請(qǐng)問出售廢舊的電梯給對(duì)方開發(fā)票開什么項(xiàng)目,這個(gè)電梯不是我的固定資產(chǎn),謝謝您
老師請(qǐng)問一下,我們公司的車交的車險(xiǎn),保險(xiǎn)公司給開了發(fā)票,我們已經(jīng)抵扣過了,現(xiàn)在他們那邊需要紅沖,紅色信息表是我們這邊先填還是他那邊填了我們確認(rèn)?
老師,您好!根據(jù)上年度利潤表測算增值稅稅負(fù)率的時(shí)候忘記乘以百分比,導(dǎo)致今年交的增值稅遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠,由于開票和采購發(fā)票有稅差,所以我們進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),按測算的增值稅稅負(fù)率交增值稅的話,交的稅比較多,老板估計(jì)也不同意,想問下怎么去交增值稅合理點(diǎn)?
老師,個(gè)人代開發(fā)票,你這有沒有稅率表 包括教育培訓(xùn),稿酬所得,勞務(wù)等等
老師根據(jù)合同交的印花稅和交的增值稅可以算出銷售額吧
你好,我收到5-13號(hào)收到外匯貨款之后怎么操作呢?
你好,我買電腦4500開票13個(gè)點(diǎn),最后開票金額是多少,真算啊?
老師,代賬要24年7月—25年4月銀行流水,申報(bào)24年的年報(bào),這個(gè)是要銀行回單嗎
老師出口退稅申請(qǐng)報(bào)關(guān)單導(dǎo)入成功,數(shù)據(jù)處理保存后,配單的時(shí)候找不到報(bào)關(guān)單是什么情況
老師 附加稅 是需要補(bǔ)全年的嗎?我1-3季度是小微 ,第四季度不是 那印花稅和增值稅附加是看1-12月還是 10-12月呢?
同學(xué)你好 那你從第四季度開始補(bǔ)