同學(xué),你好 你是2月份收到的,建議2月份入賬
公司管理部職員李陽的妻子張潔是北京居民,原是一家培訓(xùn)機構(gòu)的高級培訓(xùn)講師。2020年1月,因為家庭需要,她辭去工作成了一位全職太太,由于在培訓(xùn)界具有一定的知名度,2020年3月,某家上市公司邀請張潔以其個人的名義為該公司的管理人員進(jìn)行為時5天的培訓(xùn),張潔此次培訓(xùn)的住宿、餐飲等各種費用需要5000.00元。該公司為此次培訓(xùn)報酬的支付方式提出了以下兩個方案供其選擇:方案1:按照培訓(xùn)費用125000.00元簽訂合同,其他住宿、餐飲等所有費用均由張潔自理方案2:按照培訓(xùn)費用120000.00元簽訂合同,其他住宿、餐飲等所有費用均由公司承擔(dān)假設(shè):張潔在2020年度無其他收入,且無其他任何可扣除項目。請根據(jù)以上資料,計算2020年度張潔的應(yīng)交個人所得稅。方案1收入額應(yīng)納稅所得額稅率速算扣除數(shù)應(yīng)交個人所得稅額方案2收入額應(yīng)納稅所得額稅率速算扣除數(shù)應(yīng)交個人所得稅額
公司管理部職員李陽的妻子張潔是北京居民,原是一家培訓(xùn)機構(gòu)的高級培訓(xùn)講師。2020年1月,因為家庭需要,她辭去工作成了一位全職太太。由于在培訓(xùn)界具有一定的知名度,2020年3月,某家上市公司邀請張潔以其個人的名義為該公司的管理人員進(jìn)行為時5天的培訓(xùn),張潔此次培訓(xùn)的住宿、餐飲等各種費用需要5000.00元。該公司為此次培訓(xùn)報酬的支付方式提出了以下兩個方案金額單位:元項目方案1方案2收入額125000120000應(yīng)納稅所得4000036000稅率10%3%速算扣除數(shù)2520應(yīng)交個人所得額14801080老師,我不明白她不是勞務(wù)報酬嗎?為什么適用工資薪金和應(yīng)納稅所得額的計算
老師,有一家客戶,在8月份的時候被稅局要求補了265700元的培訓(xùn)費,稅局開了代開發(fā)票。也在8月份扣了2022年1到8月份個人所得稅980.25元 這樣的情況是需要做2筆分錄嗎???分錄是怎么操作?
老師 單位主營培訓(xùn)的就是培訓(xùn),在2月收到個人1月開具的培訓(xùn)服務(wù)的勞務(wù)費發(fā)票,已經(jīng)在2月進(jìn)行代扣代繳個稅的申報及稅費繳納,在1月入賬時,要怎么做分錄???
請問老師 因為單位是做培訓(xùn)的,收到的勞務(wù)費發(fā)票,給對方代扣代繳申報了個稅以后,怎么把這筆個稅在賬上處理啊
請問5月的成本發(fā)票還沒收回,小規(guī)模納稅人7月怎么報稅
不抵扣勾選的稅額,會體現(xiàn)在增值稅申報表上嗎?如果4月已入賬的發(fā)票,4月稅款不用于抵扣,可以在6月提交不抵扣勾選嗎?
老師,小規(guī)模納稅人開具發(fā)票 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 二季度累計銷售額10萬元,減免增值稅,那減免的增值稅屬于營業(yè)外收入嗎,我問稅務(wù)說不屬于,那應(yīng)交稅費-未交增值稅如何處理,不能一直掛著吧
退休返聘人員需要繳納殘保金不
修改了23年的企業(yè)所得稅報表后補繳了23年的企業(yè)所得稅及滯納金,我們使用的是2013年小企業(yè)會計準(zhǔn)則,里面沒有以前年度損益這個科目,分錄需要怎么做?
我們是建筑勞務(wù)公司,有個自然人代開的發(fā)票,我們簽訂的合同是按照工程量的80%付款,他開票是20萬,實際完成量是25萬,我們付款也是20萬,那個做賬后附的清單是25萬,這樣可以嗎?
老師,請問企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策具體是哪些文件,謝謝
老師,請問一下我們客戶給我們的貨款是從銀行貸款直接放款到我們賬上的,就是訂單貸,我們應(yīng)收130,實際貸款貸的500,余下的370我們又通過其他方式轉(zhuǎn)回去了,那我就直接下貨款和往來款就可以對嗎,因為500萬到賬的是不是顯示對方公司的名稱,顯示的是保理融資款
老師其他應(yīng)付款高可以用發(fā)票抵嗎
請教個問題,手里有個個體戶4-6開票0,但是4-6期間接收了很多發(fā)票,我現(xiàn)在申報經(jīng)營所得需要把接收的金額填上嗎
那我2月份入賬的分錄要怎么做呢老師 是不是要體現(xiàn)代扣代繳的個稅
同學(xué),你好 借:勞務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款
是不是要在1月做第一筆分錄,二月支付勞務(wù)費及繳納稅金時候做第二筆呢?
同學(xué),你好 是可以的
老師 主營培訓(xùn),收到培訓(xùn)勞務(wù)發(fā)票,不能直接入“主營業(yè)務(wù)成本”科目嗎?還是說在后面設(shè)置2級科目“勞務(wù)成本”
同學(xué),你好 可以直接入主營業(yè)務(wù)成本
謝謝老師耐心解答
不客氣,祝工作順利