你好;? ?這個是培訓(xùn)費(fèi)描述下業(yè)務(wù); 是個人與你公司 之前的業(yè)務(wù); 要個人開票 ;你們支付勞務(wù)費(fèi)代扣個稅 ;那么就是兩筆分錄的?
老師,客戶去稅局代開發(fā)票給公司,然后發(fā)票的個人勞務(wù)所得稅由公司代繳納,5月份已經(jīng)扣繳了,當(dāng)時分錄記借應(yīng)交稅費(fèi)-個人所得稅,貸銀行存款,現(xiàn)在的情況是這個稅費(fèi)由我們公司承擔(dān),該怎么做這個分錄呢?
老師,客戶去稅局代開發(fā)票給公司,然后發(fā)票的個人勞務(wù)所得稅由公司代繳納,5月份已經(jīng)扣繳了,當(dāng)時分錄記借應(yīng)交稅費(fèi)-個人所得稅,貸銀行存款,現(xiàn)在的情況是這個稅費(fèi)由我們公司承擔(dān),該怎么做這個分錄呢?
老師,有一家客戶,在8月份的時候被稅局要求補(bǔ)了265700元的培訓(xùn)費(fèi),稅局開了代開發(fā)票。也在8月份扣了2022年1到8月份個人所得稅980.25元 這樣的情況是需要做2筆分錄嗎???分錄是怎么操作?
老師好,我單位有應(yīng)收帳款12萬,是去年12月份到今年的6月份的應(yīng)收帳款總額,在這期間每個月都是做了主營業(yè)務(wù)收入的,今年8月份開了12月至6月份的增值稅電子普通發(fā)票給對方,由于合同原因,對方要求只結(jié)今年1月份到今年6月份的款,我把電子發(fā)票要回來了,在9月5號又把8月份開的12萬元電子發(fā)票做紅沖處理了,重新開具了今年1月份到6月份的電子普票。我想咨詢的是,我8月份開具的電子普票還需要做分錄入帳嗎?感謝
老師,我們是小規(guī)模納稅人,商貿(mào)企業(yè),我在補(bǔ)去年的賬,去年8月份開錯發(fā)票,本來要開一個點(diǎn)的,開錯了,開了5個點(diǎn)的。去年10月份紅沖掉了,又再開具一個點(diǎn)的正確發(fā)票。去年報第3季度,增值稅的時候,跟稅管員說了,按正確的一個點(diǎn)來報。10月份這個月就再沒開過發(fā)票了。那我該如何做分錄呢?可以直接在8月份的時候按一個點(diǎn)的來入賬嗎?然后后面的紅沖就不需要再做了,這樣可以嗎?
老師好,發(fā)工資的時候,需要去哪里錄入工資表?是交社保的那里錄入每個人的工資表并提交嗎?課程里面好像沒有講。
請問,公司怎么實(shí)交到位??梢越鑼?shí)收資本貸其他應(yīng)收款嗎?其他應(yīng)收款余額比較大。
物流公司被評為c有什么辦法盡快升為B
物流公司被評為c能參加企業(yè)招投標(biāo)嗎
公司講一臺車銷售了,怎么做分錄?
2024年購置500萬元以下的的固定資產(chǎn)當(dāng)時一次性進(jìn)成本了沒進(jìn)固定資產(chǎn)科目請問所得稅匯算時怎么處理
老師,旅行社的稅,報稅,跟別的不一樣嗎?難道
老師,好比我有10個庫存商品。我產(chǎn)生了銷售,確認(rèn)收入,然后就要結(jié)轉(zhuǎn)成本,庫存就減少了,那么我要把這次收入作為預(yù)收我就不用結(jié)轉(zhuǎn)成本,庫存在賬上就不用減少了。但實(shí)際庫存少了。所以是不是做預(yù)收會比確認(rèn)收入的賬上庫存數(shù)量結(jié)存多?
董老師 在線嗎?想咨詢您~
老師殘保金不是一年平均人數(shù)不超過30人就不用交嗎?它跟工資總數(shù)有關(guān)嗎?如果人數(shù)不超,工資總額大小不影響吧
就是平安保險請這家的員工去平安公司培訓(xùn),講課這樣。
?你好 ;? 那個人開票給你公司; 需要你們代扣個稅的
那,像這樣,我這邊應(yīng)該怎么做分錄??
你好; 比如; 借管理費(fèi)用-培訓(xùn)費(fèi) 貸銀行存款 ;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅; 繳納:借??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅貸銀行存款?
就是補(bǔ)去年那20萬的培訓(xùn)費(fèi),作為今年的費(fèi)用來做。
?你好 ;? ? 去年的費(fèi)用 要走以前年度損益調(diào)整來處理哈 ; 不是直接計(jì)入管理費(fèi)用去了;? ?你什么準(zhǔn)則的?
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則
?借利潤分配=未分配利潤???貸銀行存款 ;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅; 繳納:借??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅貸銀行存款?
好的,謝謝
不客氣的; 幫到你就好; 滿意請給予評價