您好,不可以的,讓供應(yīng)商重新開發(fā)票
老師好,供應(yīng)商給我們開了一張專票,我們已經(jīng)勾選了認(rèn)證不抵扣,后期發(fā)現(xiàn)發(fā)票信息錯(cuò)了,又在開票軟件里面開了一份紅字信息表給供應(yīng)商,但是紅字信息表上面勾選了購(gòu)買方已抵扣,并且供應(yīng)商已經(jīng)用我們的紅字信息表核銷了,現(xiàn)在我們這張紅字信息表也撤回不了了,我們應(yīng)該怎么做才能作廢這張紅字信息表,現(xiàn)在報(bào)稅是顯示比對(duì)不通過(guò)。
老師,我們的一個(gè)供應(yīng)商,沒(méi)經(jīng)過(guò)我們同意就把上個(gè)月的發(fā)票沖紅了,我在勾選抵扣的時(shí)候發(fā)現(xiàn)了這個(gè)問(wèn)題,我這張發(fā)票只是增值稅不能抵扣,是不是這張發(fā)票我還是能當(dāng)作成本用呢?所得稅前可以正常用嗎
我們是建筑行業(yè),對(duì)方供應(yīng)商跟我們開了一張專票,在專票抵扣那里老是跳出來(lái)有風(fēng)險(xiǎn),我們就沒(méi)有抵扣,然后電子稅務(wù)局涉稅提示這張票不能企業(yè)所得稅前扣除,過(guò)了一個(gè)月,這張發(fā)票對(duì)方弄好了,沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)了,我就抵扣了,這張票抵扣了有不有問(wèn)題,要不要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購(gòu)B公司總收購(gòu)款是1000萬(wàn),A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬(wàn),其中已轉(zhuǎn)的500萬(wàn)中包含了固定資產(chǎn)200萬(wàn),其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請(qǐng)問(wèn)收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺(jué)得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過(guò)直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來(lái)適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤(rùn)貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺(tái)電腦,10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票,一起10萬(wàn)塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào),每臺(tái)電腦的價(jià)錢都寫上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡(jiǎn)單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購(gòu)商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
老師,那我能不能先入帳,然后匯算清繳前讓他開過(guò)來(lái)就行呢
您好,可以的呀,因?yàn)闆](méi)有發(fā)票我們計(jì)提費(fèi)用,在匯繳前來(lái)發(fā)票都是可以稅前扣除的