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老師,我們的一個(gè)供應(yīng)商,沒(méi)經(jīng)過(guò)我們同意就把上個(gè)月的發(fā)票沖紅了,我在勾選抵扣的時(shí)候發(fā)現(xiàn)了這個(gè)問(wèn)題,我這張發(fā)票只是增值稅不能抵扣,是不是這張發(fā)票我還是能當(dāng)作成本用呢?所得稅前可以正常用嗎

2024-03-05 21:05
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-03-05 21:06

您好,不可以的,讓供應(yīng)商重新開發(fā)票

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快賬用戶5268 追問(wèn) 2024-03-05 21:08

老師,那我能不能先入帳,然后匯算清繳前讓他開過(guò)來(lái)就行呢

頭像
齊紅老師 解答 2024-03-05 21:10

您好,可以的呀,因?yàn)闆](méi)有發(fā)票我們計(jì)提費(fèi)用,在匯繳前來(lái)發(fā)票都是可以稅前扣除的

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您好,不可以的,讓供應(yīng)商重新開發(fā)票
2024-03-05
你好,同學(xué),可以只勾選上,到下個(gè)月再抵扣
2024-04-08
您好,這個(gè)是紅字發(fā)票不需要勾選
2024-05-07
你好,申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)附表那有填寫進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出欄的
2020-12-09
還是一樣,一開始借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅。 紅沖后:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅 貸:應(yīng)收
2021-06-20
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