你好,你做在23年就要更正申報(bào)了在線

老師你好請(qǐng)問出納報(bào)銷了職工水電費(fèi)500有一部分300收不回來,公司承擔(dān),但是工資表里就做了職工水電費(fèi)扣款欄200,那300沒有在工資表里體現(xiàn),這個(gè)應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
老師請(qǐng)問我們23年做完企業(yè)所得稅匯算清繳了,個(gè)稅有改動(dòng),去掉了一個(gè)人全年的工資,23年還處在虧損狀態(tài),調(diào)出來的這部分工資多出來的所得稅是算在22年,還是23年呢。22年沒有虧損,謝謝
老師你好請(qǐng)問我們23年還有許多工資沒有入賬,工資表才出來,現(xiàn)在怎么做賬務(wù)處理啊
老師你好請(qǐng)問我們23年還有許多工資沒有入賬,工資表才出來,現(xiàn)在怎么做賬務(wù)處理啊
老師,請(qǐng)問我們?nèi)ツ暧?jì)提的工資有二十萬到現(xiàn)在還沒有發(fā)放,現(xiàn)在我匯算清繳做了納稅調(diào)增,賬務(wù)上要怎么處理呢?
老師這道題進(jìn)項(xiàng)怎么全部能抵扣,不是應(yīng)該按照銷售比例進(jìn)行抵扣嗎
老師,員工工資高,老板說報(bào)全年一次性獎(jiǎng)金,只報(bào)一個(gè)人會(huì)不會(huì)很怪呀
小規(guī)模進(jìn)項(xiàng)專票農(nóng)產(chǎn)品專票能改成9%的稅率抵扣嗎?
老師,給個(gè)人支付小額零星的時(shí)候,付了2筆500元寫到一張收據(jù)了。但是備注分2天支付的這種有問題嗎?
老師,請(qǐng)問現(xiàn)金流量表間接計(jì)算,調(diào)整應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款,這里的應(yīng)收帳款包括哪些?應(yīng)付賬款包括哪些?
老師,如果對(duì)方是小規(guī)模納稅人,我們是一般納稅人我們是不是可以給對(duì)方開6個(gè)點(diǎn)和9個(gè)點(diǎn)的普通發(fā)票,開6個(gè)點(diǎn)或9個(gè)點(diǎn)要怎么確定呢
對(duì)方開給我們公司的發(fā)票,我們抵扣了,現(xiàn)在要紅沖了,是開票方發(fā)起紅字確認(rèn)表嗎
清算企業(yè)所得稅申報(bào)為啥還有稅款,請(qǐng)問這個(gè)要怎么填寫啊
老師,自然人獨(dú)資有哪些方面的不利?
老師你好!項(xiàng)目不含稅收入為38.54萬元,按了3個(gè)點(diǎn)收增值稅,現(xiàn)在異地有預(yù)繳0.778萬元,實(shí)際交增值稅為1個(gè)點(diǎn),怎樣記分錄


匯算清繳還沒申報(bào)
那23年12月的財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅預(yù)交需要
需要什么啊老師應(yīng)該怎么處理
你先把賬務(wù)處理做好了然后更正就可以
賬務(wù)怎么處理,這是夸年了
你涉及損益的應(yīng)以前年度損益調(diào)整科目
老師我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則也要用以前年度損益調(diào)整嗎
那直接用利潤分配未分配利潤
老師請(qǐng)問我們?nèi)ツ甑墓べY發(fā)放扣除一個(gè)人離職的社保和缺勤部分,這個(gè)怎么做,做哪個(gè)科目
他在哪個(gè)部門就做到啥費(fèi)用,比如管理部門就是管理費(fèi)用
這個(gè)是跨年的,做可以直接做費(fèi)用嗎
金額不大,直接做費(fèi)用就可以
這個(gè)匯算清繳的時(shí)候不影響吧,不要加這個(gè)數(shù)字或者減這個(gè)數(shù)字的吧
不影響的,數(shù)字很大就有影響了