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老師你好請(qǐng)問(wèn)我們23年還有許多工資沒(méi)有入賬,工資表才出來(lái),現(xiàn)在怎么做賬務(wù)處理啊

2024-03-02 22:16
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-03-02 22:17

您好 請(qǐng)問(wèn)23年的時(shí)候也沒(méi)有暫估入賬嗎 單位用什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則?

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快賬用戶(hù)8201 追問(wèn) 2024-03-02 22:20

小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,暫估了,但是是為了報(bào)稅,暫估的很少,

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齊紅老師 解答 2024-03-02 22:20

那把差額部分補(bǔ)入賬 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)付職工薪酬

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快賬用戶(hù)8201 追問(wèn) 2024-03-02 22:22

直接用利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)就可以了嗎?不要用以前年度損益調(diào)整的吧

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齊紅老師 解答 2024-03-02 22:22

小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則?不要用以前年度損益調(diào)整的哈

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快賬用戶(hù)8201 追問(wèn) 2024-03-02 22:23

直接把差額部分做到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)里面嗎

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齊紅老師 解答 2024-03-02 22:23

直接把差額部分做到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)里面 是的

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快賬用戶(hù)8201 追問(wèn) 2024-03-02 22:49

老師,這個(gè)匯算清繳的時(shí)候,要更改哪些數(shù)字

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齊紅老師 解答 2024-03-02 22:54

匯算清繳的時(shí)候 職工薪酬明細(xì)表稅收金額欄次要把本次的金額加上 然后納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里面會(huì)納稅調(diào)減

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快賬用戶(hù)8201 追問(wèn) 2024-03-02 22:58

老師納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里面納稅調(diào)減多少也是這個(gè)金額嗎?老師那請(qǐng)問(wèn)匯算清繳時(shí),利潤(rùn)表利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)要不要跳調(diào)

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齊紅老師 解答 2024-03-02 23:00

調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里面納稅調(diào)減多少也是這個(gè)金額 不動(dòng)2013年12月份資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)哈

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快賬用戶(hù)8201 追問(wèn) 2024-03-02 23:06

嗯,好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-03-03 07:26

不客氣哈 歡迎有疑問(wèn)繼續(xù)提問(wèn)

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您好 請(qǐng)問(wèn)23年的時(shí)候也沒(méi)有暫估入賬嗎 單位用什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則?
2024-03-02
你好,你做在23年就要更正申報(bào)了在線
2024-03-05
你好,借應(yīng)付賬款貸原材料, 借原材料貸應(yīng)付賬款,然后之前結(jié)轉(zhuǎn)了成本嗎?
2024-08-21
您好,工資表之前沒(méi)申報(bào)個(gè)稅的話,可以再1月份申報(bào)個(gè)稅,然后入賬,正常你之前申報(bào)個(gè)稅了,但是沒(méi)發(fā)放,也不能在去年入賬的,匯算清繳的時(shí)候一樣調(diào)增
2022-01-15
如果您的企業(yè)所得稅匯算清繳已經(jīng)完成,而個(gè)稅有改動(dòng),去掉了一個(gè)人全年的工資,并且公司23年仍處于虧損狀態(tài),那么對(duì)于調(diào)出來(lái)的這部分工資多出來(lái)的所得稅,應(yīng)該根據(jù)具體情況進(jìn)行判斷。 一般來(lái)說(shuō),這部分所得稅應(yīng)該算在22年還是23年,取決于您在哪個(gè)年度實(shí)際支付了這筆工資。如果這筆工資是在22年支付的,那么應(yīng)該將相應(yīng)的所得稅算在22年。如果這筆工資是在23年支付的,那么應(yīng)該將相應(yīng)的所得稅算在23年。 此外,還需要注意稅務(wù)法規(guī)的規(guī)定和具體操作流程。在進(jìn)行稅務(wù)申報(bào)和調(diào)整時(shí),應(yīng)該遵循相關(guān)法規(guī)和流程,以確保操作的合法性和準(zhǔn)確性。
2023-11-17
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