您好,保險(xiǎn)費(fèi)記入管理費(fèi)用,車船稅記入到稅金及附加里面。
保險(xiǎn)公司代交車船稅,開具的發(fā)票價(jià)稅合計(jì)金額只是商業(yè)險(xiǎn)和交強(qiáng)險(xiǎn)的金額,在發(fā)票備注欄寫上車船稅多少,備注欄合計(jì)金額等于我公司公戶付給保險(xiǎn)公司的保險(xiǎn)款!1、我們以價(jià)稅合計(jì)金額入賬還是以備注欄的加上車船稅的合計(jì)金額入賬呢?我覺(jué)得要去稅務(wù)局打車船稅的完稅憑證才能入賬吧?2、保險(xiǎn)公司開具的發(fā)票為什么蓋中間呢?對(duì)方回答一直這么蓋,難道保險(xiǎn)公司開具發(fā)票的蓋章位置和我們平時(shí)的票據(jù)不同,還是因?yàn)閭渥谟泻嫌?jì)金額,稅務(wù)局準(zhǔn)許這么蓋章,我理解的是蓋右下角,求老師解答
公司7月購(gòu)車,全款付4S店,4S店提供的發(fā)票中有部分是其他商家開的現(xiàn)代服務(wù)*服務(wù)費(fèi)普票,這個(gè)可以入固定資產(chǎn)么,就是將工本費(fèi),保險(xiǎn)及車船稅剔出來(lái)做管理費(fèi)用,其他費(fèi)用可以并在一起入固定資產(chǎn)么,另外8月安排貼膜又在8月支付了貼膜費(fèi),票在8月,這個(gè)可以并入固定資產(chǎn)還是另做管理費(fèi)用入賬?
老師好!公司是一般納稅人,5月份在公戶支出了9233.19元車輛保險(xiǎn)費(fèi)(當(dāng)時(shí)未取得發(fā)票)做了借:管理費(fèi)用貸銀行存款,到7月份取得了專票并認(rèn)證了,不含稅額7616.22,稅額456.97,備注:代收車船稅360,總計(jì):8433.19元,(之前支付的是9233.19元,保險(xiǎn)公司說(shuō)其中800開不了發(fā)票)這樣我的賬上該怎樣做?
問(wèn)老師一個(gè)問(wèn)題:房地產(chǎn)企業(yè)對(duì)對(duì)購(gòu)買車位的業(yè)主進(jìn)行現(xiàn)金返利,比如車位10萬(wàn),6年內(nèi)返還10萬(wàn),賬務(wù)怎么處理?業(yè)主是否對(duì)返利的金額應(yīng)開具發(fā)票?車位繳納后需開具發(fā)票: 借:銀行存款 100000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 91743 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 8257 第一年返利2萬(wàn): 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 20000 貸:銀行存款 20000 現(xiàn)在的問(wèn)題就是返還的部分按道理對(duì)方要交稅開發(fā)票,就是對(duì)方無(wú)法開具發(fā)票的情況下我們?cè)趺刺幚?直接根據(jù)協(xié)議入賬?這樣后期有稅費(fèi)風(fēng)險(xiǎn),先不說(shuō)所得稅認(rèn)不認(rèn)的問(wèn)題,我們可能要補(bǔ)繳個(gè)人這部分的個(gè)稅?;蛘邲_減的時(shí)候進(jìn)銷售費(fèi)用?不管進(jìn)哪個(gè)費(fèi)用都有后續(xù)問(wèn)題,賬務(wù)怎么處理,有哪些風(fēng)險(xiǎn)
老師,公司購(gòu)買車險(xiǎn),交強(qiáng)險(xiǎn)和車船稅一共支付1360元,其中車船稅360。發(fā)票開具1000。如何做賬呢?
個(gè)體工商戶在2024年12月開了一張三十萬(wàn)普通發(fā)票,但是在2025年1月份做了紅沖,現(xiàn)在我要怎么申報(bào)個(gè)人所得稅
個(gè)體工商戶在2024年12月開了一張三十萬(wàn)普通發(fā)票,但是在2025年1月份做了紅沖,現(xiàn)在我要怎么申報(bào)個(gè)人所得稅
扣繳端沒(méi)有備份,電腦壞了,自然人電子稅務(wù)局開通了扣繳端數(shù)據(jù)下載權(quán)限,有個(gè)員工離職了,在自然人稅務(wù)局網(wǎng)頁(yè)版怎么操作?會(huì)計(jì)小白
我公司有快遞服務(wù)業(yè)務(wù)開具發(fā)票時(shí)應(yīng)該開具配送費(fèi)發(fā)票,開具發(fā)票有其他特殊要求?
你好,掛號(hào)的建筑公司,他們是每個(gè)項(xiàng)目單獨(dú)報(bào)稅嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)公司2023年從關(guān)聯(lián)公司購(gòu)買設(shè)備,現(xiàn)在需要退貨,而且本月沒(méi)有銷售。退貨金額20多萬(wàn),退回后又賣給政府再租賃回去,這種情況怎么處理呢
你好老師,23年有一筆薪金,沖減12月份工資多計(jì)提部分,記賬在24年1月 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付職工薪酬 正確的是,借以前年度損溢, 現(xiàn)在要調(diào)整怎么調(diào)
2024年材料發(fā)票忘記入庫(kù)了20多萬(wàn),2025年該怎么處理
請(qǐng)問(wèn)老師,我公司的項(xiàng)目合作分得的利潤(rùn),會(huì)計(jì)準(zhǔn)則制度下入什么會(huì)計(jì)科目,利潤(rùn)收入,對(duì)于收入公司都涉及到什么稅種的繳納,謝謝。
湖北初級(jí)會(huì)計(jì)繼續(xù)教育2019和2022年是公需和專業(yè)合計(jì)九十分就合格嗎?比如2019年公需90分,專業(yè)學(xué)分0,2022年公需0分,專業(yè)90分,這種繼續(xù)教育是合格的嗎?
那就是直接借管理費(fèi)用 借稅金及附加 貸銀行存款是吧?
對(duì),是的,沒(méi)錯(cuò),這么做賬就可以