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廠家給我500元返點(diǎn),可以用于抵扣貨款 我進(jìn)貨3000元,用500元抵扣后,實(shí)際付貨款2500元,是先付款后收貨 1、付款時(shí): 借:預(yù)付賬款 2500 貸:銀行存款 2500 2、收到貨時(shí) 借:庫存商品 3000 貸:預(yù)付賬款 2500 貸:營(yíng)業(yè)外收入 500 只是做內(nèi)賬。不涉及發(fā)票。并且這個(gè)返點(diǎn)不用減少成本

2024-03-05 00:09
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-03-05 00:15

可以的 可以這么做的

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可以的 可以這么做的
2024-03-05
這個(gè)可以取得專票就根據(jù)不含稅金額暫估,借原材料,貸應(yīng)付賬款 暫估款, 借生產(chǎn)成本貸原材料,借庫存商品 貸生產(chǎn)成本,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品
2020-12-04
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是按6個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)
2021-10-16
同學(xué)那2700是抵了貨款,但是賬上也沒有體現(xiàn)。所以不存在有2700的余額
2024-04-08
你好! 1.確認(rèn)收入,當(dāng)月就要結(jié)轉(zhuǎn)成本 2.是對(duì)的 3.不用交稅分離,含稅金額記入庫存商品 4.對(duì)方只能開13%發(fā)票的(由于你們不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,可以要求對(duì)方開普票)
2022-04-05
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