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23年有印花稅的分錄寫成了借應(yīng)交印花稅帶銀行存款,我今年把他改正是直接紅沖了嗎。正確分錄不是借稅金及附加,貸銀行存款嗎

2025-11-06 09:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-11-06 09:28

可今年再做分錄 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交印花稅

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快賬用戶1637 追問 2025-11-06 09:36

那之前的憑證需要紅沖了嗎

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齊紅老師 解答 2025-11-06 09:38

之前的憑證不需要紅沖了

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快賬用戶1637 追問 2025-11-06 09:39

那應(yīng)交印花稅貸方有余額呀

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齊紅老師 解答 2025-11-06 09:41

只做老師的分錄,不會(huì)有余額

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快賬用戶1637 追問 2025-11-06 09:42

好的知道了

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齊紅老師 解答 2025-11-06 09:42

好的,祝你工作順利!

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可今年再做分錄 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交印花稅
2025-11-06
對(duì)的是的,是這一個(gè)的。
2023-03-28
你好! 印花稅不需要計(jì)提。直接 借:稅金及附加 貸:銀行存款
2022-01-25
你好!當(dāng)月計(jì)提 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 次月繳納借:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 貸:銀行存款
2024-07-23
你好,可以借稅金及附加,貸應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅,在繳納的時(shí)候在借應(yīng)交稅費(fèi),印花稅,貸銀行存款
2021-05-06
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