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上月開出發(fā)票未認(rèn)證,本月做了紅沖,那么在增值稅申報(bào)表中這個(gè)紅字的進(jìn)項(xiàng)稅額要填在表二中20行紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額那欄嗎

2022-06-01 14:12
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-06-01 14:27

你好,不會的,沒有認(rèn)證的不需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

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你好,不會的,沒有認(rèn)證的不需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2022-06-01
是的,,紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額”里填負(fù)數(shù)
2023-02-22
你好,對的,是這么做的。
2021-05-12
紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額那一欄,填1300
2022-02-18
你好,普通發(fā)票的話,這個(gè)不用填寫進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的
2023-12-26
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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