借管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證, 貸銀行 認(rèn)證之后借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證。
請(qǐng)問老師,在認(rèn)證系統(tǒng)上看到一張紅字專票,之前收到的票已經(jīng)認(rèn)證并且做賬了,怎么處理?
請(qǐng)問老師,剛接受一家貿(mào)易公司,原來的會(huì)計(jì)說有幾張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是不能認(rèn)證的,請(qǐng)問可以一直不認(rèn)證嗎?賬務(wù)處理如何處理呢?
請(qǐng)問老師,我剛到一家建筑公司,發(fā)現(xiàn)原來支付的工程款全打個(gè)人賬戶里了,現(xiàn)在該怎么處理
你好,我想咨詢一下收到的專票當(dāng)月沒認(rèn)證抵扣,做賬是做在了待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,然后下個(gè)月認(rèn)證抵扣了,該怎么賬務(wù)處理呢
請(qǐng)問老師,2022年收到一張建筑服務(wù)的專票,因?yàn)闆]有備注要求重新開具,請(qǐng)問老師我作為收到發(fā)票的一方怎么處理,我已經(jīng)做進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證了。
老板自己的車,拿給公司用,產(chǎn)生的修理費(fèi)可以報(bào)賬嗎
下午好老師請(qǐng)問下,小微企業(yè)的判定標(biāo)準(zhǔn)是什么?
老師,我們多交的增值,不辦理退稅,但是增值稅由余額借方,那么我們會(huì)計(jì)分錄怎么平呢?
老師你好,公司是沒有底薪,按提成發(fā)工資。如果7月份沒有業(yè)績(jī),沒有發(fā)工資,那個(gè)稅還用申報(bào)嗎
無票支出保險(xiǎn)費(fèi) 員工墊款了 從公戶給她轉(zhuǎn) 250 元 用別的發(fā)票沖可以嗎 發(fā)票是其他單位的發(fā)票 還不是我們的發(fā)票
個(gè)人把自己名下的加油站承包給別人使用,應(yīng)該上哪些稅
老師:我想問問,公司收到保險(xiǎn)發(fā)票時(shí),我借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸銀行存款 過了三個(gè)月,發(fā)票開錯(cuò)了,對(duì)方并未沖紅,退回銀行款,我怎么入賬?我再過2個(gè)月收到紅字發(fā)票,又該怎么入賬呢?。òl(fā)票是普票,開錯(cuò)了,不需要做紅字處理嗎?)發(fā)票金額與銀行實(shí)際支付的金額會(huì)有800元差異,這筆差異又如何入賬呢?
請(qǐng)問老師,液壓油開票的時(shí)候選擇哪一類
你好,請(qǐng)教一下,A和B合作,用B的公司在外面合伙做項(xiàng)目,現(xiàn)在B說項(xiàng)目都虧了,我們要去查賬,這個(gè)要怎么查呀?有什么思路嗎?A沒有具體的賬,可能有部分資料而已。謝謝
老師好,如何批量把單元格里面的逗號(hào)換成 換行符?
當(dāng)月收到的專票需要計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證嗎?可以直接計(jì)入其成本科目嗎?
沒有認(rèn)證的需要做這個(gè)里面不可以。
當(dāng)月認(rèn)證的專票,是可以不計(jì)入待認(rèn)證的是嗎?
當(dāng)月認(rèn)證的,直接做應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),不用做待認(rèn)證。
老師,之前沒有做過建筑行業(yè)的賬,怎么去學(xué)習(xí)做其賬務(wù)處理,納稅申報(bào)
你好,你想去看什么行業(yè)的,你去實(shí)操里面有真正實(shí)操去看哪個(gè)行業(yè)?還有報(bào)稅實(shí)操,然后你找對(duì)應(yīng)的就可以