您好,你們開紅字發(fā)票信息表,讓對方開紅字發(fā)票就行
一月份發(fā)現(xiàn)十二月份收到報銷的差旅費的一張增值稅專用發(fā)票為作廢發(fā)票,已經(jīng)入賬,因為公司處于籌建期,所以記入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進項稅,重新讓對方開具一張一月份的專票,那么我在一月份收到這個發(fā)票要怎么處理賬務(wù)?還有就是稅務(wù)上怎么處理?
老師您好,新成立的公司,還沒有開發(fā)票出去,但是收到了一張進項發(fā)票,而且已經(jīng)認(rèn)證了,請問怎么做賬處理,
老師,我去年12月份收到一張增值稅專用發(fā)票,當(dāng)時沒注意,今天才發(fā)現(xiàn)發(fā)票的抬頭開錯了。我已經(jīng)和對方取得聯(lián)系,退還發(fā)票,讓他們重新開,那么我這邊怎么做賬務(wù)處理?。窟M項稅額沒有認(rèn)證抵扣。因為現(xiàn)在是籌備期,沒有收入
考試,請問下以前年度收到的進項發(fā)票因為開票時沒寫備注,現(xiàn)在稅局要求退回重開,已經(jīng)認(rèn)證抵扣,現(xiàn)在怎么處理
老師您好!收到一張銷售方開具的專票,已經(jīng)認(rèn)證入賬,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤,現(xiàn)在需要紅沖重新開具,請問老師,現(xiàn)在這張有誤的專票我需要退回給銷售方嗎?
老師,我們有一個個人獨資的小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在要申請出口業(yè)務(wù),需要升級為一般納稅人嗎?
企業(yè)賬戶注銷了,金稅4系統(tǒng)還會推出前兩年的賬么
接了一個農(nóng)藥銷售公司,發(fā)現(xiàn)銷售發(fā)票都是開給個人的,合理嗎
老師,買房貸款在2024年年初是商業(yè)貸款,但是房產(chǎn)證下來后在本年8月份轉(zhuǎn)入公積金貸款,這樣在申請24年個人所得稅的時候,怎么選擇,商業(yè)貸已經(jīng)終止,只有公積金貸款合同,就選公積金嗎?首次還款就選8月份嗎?謝謝
老師,您好,錄好的網(wǎng)課,可以簡易計稅嗎
老師,我們公司屬于人力資源公司性質(zhì),一般納稅人,差額征稅,跟一些政府部門合作,我們再付勞務(wù)公司外包費用。進項稅不能抵扣,現(xiàn)在我看賬上有這個疑問想問一下,我收到成本票專票,按價稅合計全額記成本,進項稅做轉(zhuǎn)出處理,然后還有的成本票按不含稅金額入成本,5個點稅點做進項抵減,我現(xiàn)在就有點懵了,不知道啥時候這個進項做進項抵減,啥時候應(yīng)該做進項轉(zhuǎn)出?我知道大概是因為差額征稅我們也是扣除成本算的增值稅
公司變更法人代表,原法人代表名下股權(quán)不變,新法人代表沒有股權(quán),可以么
老師,下腳料補繳稅款怎么計算
稅務(wù)師執(zhí)業(yè)有什么風(fēng)險嗎?
沒有發(fā)票的固定資產(chǎn)折舊在所得稅匯算時是不是應(yīng)該調(diào)增,如果應(yīng)該調(diào)增,這個用不用調(diào)賬?
我這張發(fā)票呢?退給對方嗎
你如果認(rèn)證做賬了就不需要退還的
重新做賬嗎?做進項稅轉(zhuǎn)出什么的嗎
對,需要做負(fù)數(shù)發(fā)票的會計分錄
發(fā)票還是原來的金額,直接換開附在原來的憑證上不就可以了嗎?
你這么做也可以,就是不太規(guī)范。
我已經(jīng)認(rèn)證了,請問正確的做法是要做進項稅轉(zhuǎn)出嗎?
對,你認(rèn)證了,肯定是需要進項稅額轉(zhuǎn)出
請問老師是這樣寫分錄嗎?
沒錯,就是這么做的。
請問老師,原錯誤發(fā)票是2022年開的,而重新開具的是2023年開的,請問有影響嗎?我進項轉(zhuǎn)出,一定是在2023年3月申報2月的時候轉(zhuǎn)出,對嗎
對,開紅字再開一個正確的,等于是沒有影響的,必須要在三月份轉(zhuǎn)出
請問這張新開的發(fā)票,是附在原開錯發(fā)票的后面,還是進項稅轉(zhuǎn)出的2023年的這張憑證后面
這個是單獨做一張憑證,附憑證后面的
就是放到進項稅轉(zhuǎn)出這張憑證后面對吧
對,沒錯,就是放到這張憑證后面。
請問老師,如果普票開錯了呢。請問需要收回嗎?
如果你們已經(jīng)做賬的話就不用收回。