你好,采購方先填寫信息表,然后銷售方用信息表開紅字發(fā)票。
上月開了一張增值稅專用發(fā)票,這個月沖紅了并開具了負數(shù)發(fā)票,并重新開了一張新的。但已經(jīng)繳納了上月發(fā)票的增值稅及附征稅。下個月還用繳稅么?對方可以抵扣么?麻煩詳細說一下。謝謝
請問老師,去年已認證抵扣的專票現(xiàn)在對方要紅沖,我申請紅字信息表對方開紅字發(fā)票和新的發(fā)票給我對吧?我在當時的賬里根據(jù)紅沖的票做進項稅轉(zhuǎn)出,新開的專票是今年的,再抵扣能做到去年嗎?
老師,小規(guī)模納稅人,對甲方開具的增值稅紙質(zhì)發(fā)票對方已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在發(fā)票發(fā)票有誤需要沖紅,稅務(wù)ukey的沖紅步驟是什么
老師,請問一下我公司4月開的增值稅專票,5月發(fā)現(xiàn)開錯了,紅沖后重新開,影響對方抵扣咋辦
去年開的增值稅專票,現(xiàn)在要紅沖重新開,對方已抵扣麻煩老師說下步驟
老師口格部分要手寫嗎
老師,一個月做完帳,報稅的數(shù)據(jù)和報表的數(shù)據(jù),有哪是需要一致的
公司和個體戶之間簽無息借款合同 就是個體戶借公司的錢 那個體戶涉及什么稅嗎?
老師,在什么情況下需要計提地方,教育,城市維護建設(shè)稅
老師你好!我想問一下我現(xiàn)在公轉(zhuǎn)私,一個工人不干了,工資要給結(jié)清,他是一萬元,這個月還沒有申報工資,我想問一下這個錢可以給他一次發(fā)完嗎?那個個稅會不會在我的公帳上扣了呢?
老師最后一個口怎么填
增值稅附加是減半增收的,這個是根據(jù)什么優(yōu)惠政策
稅務(wù)師口碑班預(yù)習階段和基礎(chǔ)階段的講課教師怎么不是一個人呢?
老師,您好!請教您 體系認證的老師來我們企業(yè)住宿的增值稅專用發(fā)票開我們企業(yè)的抬頭,就是招待客人的住宿費,我們企業(yè)能抵扣嗎? 謝謝老師!
老師您好,我想問一下就是別人公司從我們給他們開的發(fā)票金額里面扣除了管理費,我該計入哪個科目好呢?建筑行業(yè)
直接開紅字發(fā)票就行了?
先開信息表,再開紅字發(fā)票。
開完紅字發(fā)票就可以了嗎,不用開負數(shù)發(fā)票嗎
紅字發(fā)票他就是負數(shù)發(fā)票他倆一回事兒。
那不對呀,我2月開具的紅字發(fā)票,但是增值抵扣那里銷售額沒有沖減的,并且查不到開的紅字發(fā)票呀
2月份的,那你不是3月份才紅沖嗎?看一下你幾月份紅紅沖的?
2月紅沖的呀,現(xiàn)在3月申報,申報數(shù)據(jù)沒有減掉紅沖的數(shù)據(jù)呀
你手動填寫正確數(shù)據(jù),您看行不行?
如果開具了紅字發(fā)票我在開票查詢里面是不是可以查詢到的?
是的,可以查到開負數(shù)發(fā)票的情況數(shù)據(jù)。
但是我那里查不到
你好。您開具負數(shù)發(fā)票開成功了,那就會有記錄的。
所以說我是不是還要點下負數(shù)發(fā)票來開具
信息表確認完之后,然后是負數(shù)發(fā)票開具。