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請問一下我2023年12月之前是一般納稅人簡易計(jì)稅,但是我發(fā)現(xiàn)2022年11月和2023年4月這2個(gè)月由于報(bào)稅系統(tǒng)(億企)自動(dòng)歸集發(fā)票時(shí),把運(yùn)輸服務(wù)的電子普通發(fā)票填在了表二的進(jìn)項(xiàng)稅額,所以出現(xiàn)了上期留底稅額增多了,現(xiàn)在我要更正2022年11月和2923年4月的的報(bào)表,請問一下我更正這2個(gè)報(bào)表,其他期間的報(bào)表會(huì)自動(dòng)更新嗎,還是需要2022年11之后到現(xiàn)在的報(bào)表都需要更正

2024-03-02 22:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-03-02 22:53

需要2022年11之后到現(xiàn)在的報(bào)表都需要更正,不會(huì)幫你自動(dòng)更正的

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快賬用戶6292 追問 2024-03-02 22:54

好的,那就一個(gè)月一個(gè)月的更正吧

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齊紅老師 解答 2024-03-02 22:55

是的,按順序更正就好了

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快賬用戶6292 追問 2024-03-02 22:56

之前我更正了11月和4月的,結(jié)果發(fā)現(xiàn)現(xiàn)在的這個(gè)月的報(bào)表留底稅額還是不對,所以問一下是不是要全部更正才行

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齊紅老師 解答 2024-03-02 22:58

是的,要全部更正才可以

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齊紅老師 解答 2024-03-02 22:58

你更正的時(shí)候按月核對一下

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快賬用戶6292 追問 2024-03-02 23:02

你好,我想問一下賬上以前的會(huì)計(jì)在2015年之后陸陸續(xù)續(xù)都有計(jì)提的增值稅和已交的增值稅科目數(shù)據(jù)對不上,總會(huì)差一點(diǎn),有些是差個(gè)幾角幾分的,可能是她計(jì)算稅額和收入出問題,100元,不含稅收入是96.82,稅額是3.18,結(jié)果她計(jì)算稅額是是收入是96.83,稅額是3.17,這樣就導(dǎo)致于賬上,未交增值稅跟已交增值稅有差,請問一下我怎么調(diào)整啊

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齊紅老師 解答 2024-03-02 23:12

如果是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則就要處理到以前年度損益調(diào)整了,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的話就正常是要沖或增收入,但你這樣處理就會(huì)影響本年數(shù)據(jù)了,所以就建議金額不大沖個(gè)營業(yè)外收入或支出就算了

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快賬用戶6292 追問 2024-03-02 23:26

有一些我不知道為什么太亂了,又比較久了,計(jì)提數(shù)就是比交的多個(gè)百來塊錢的,陸陸續(xù)續(xù)到現(xiàn)在了累計(jì)多了2千多元,她做的都不是當(dāng)月能計(jì)提下月申報(bào)支付,很多都是后期去不計(jì)提,弄得帳實(shí)在不知道怎么對了,這2千塊錢我可以直接一筆調(diào)整嗎,要怎么做啊

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快賬用戶6292 追問 2024-03-02 23:28

有一些我不知道為什么太亂了,又比較久了,計(jì)提數(shù)就是比交的多個(gè)百來塊錢的,要不然就是當(dāng)期已交稅金比未交增稅的多,陸陸續(xù)續(xù)到現(xiàn)在了累計(jì)相差了2千多元,她做的都不是當(dāng)月計(jì)提下月申報(bào)支付,很多都是后期去補(bǔ)計(jì)提,弄得帳實(shí)在不知道怎么對了,這2千塊錢我可以直接一筆調(diào)整嗎,要怎么做啊

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齊紅老師 解答 2024-03-02 23:37

直接一次沖銷吧,做到營業(yè)外收入里

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快賬用戶6292 追問 2024-03-02 23:39

那摘要怎么寫,需要附什么單據(jù)嗎,我這樣做有責(zé)任嗎

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齊紅老師 解答 2024-03-02 23:41

轉(zhuǎn)銷會(huì)計(jì)科目差額,后邊不做單據(jù)了,沒事,等于以前收入少了,你現(xiàn)在補(bǔ)回來了都

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快賬用戶6292 追問 2024-03-03 02:12

摘要寫,轉(zhuǎn)銷未交增稅已交增值稅差額嗎,還是直接寫轉(zhuǎn)銷會(huì)計(jì)科目差額啊

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快賬用戶6292 追問 2024-03-03 02:12

摘要寫,轉(zhuǎn)銷以前年度未交增稅已交增值稅差額嗎,還是直接寫轉(zhuǎn)銷會(huì)計(jì)科目差額啊

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齊紅老師 解答 2024-03-03 09:10

我建議不需要寫的那么清晰

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快賬用戶6292 追問 2024-03-03 12:21

好的,直接調(diào)到營業(yè)外收入或者營業(yè)外支出就可以了是嗎,那我就不查了,我覺得查了之后也是無疾而終的,也是很難弄的,

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齊紅老師 解答 2024-03-03 12:36

嗯,直接調(diào)整過去就可以了

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快賬用戶6292 追問 2024-03-03 12:46

有一些我查出來是多計(jì)提的,比如重復(fù)計(jì)提了或者多計(jì)提,我們一起有一些業(yè)務(wù)時(shí)跟政府部門合作的,我們收入傭金的,商品本身的款是政府部門的,我們需要代收代繳客戶的增值稅,但是不計(jì)入我們的應(yīng)稅收入的,所以需要從應(yīng)付賬款里計(jì)提增值稅,她計(jì)提多了,導(dǎo)致于應(yīng)付賬款里余額也不對,那這筆我能不能全部紅沖或者紅沖多計(jì)提的金額

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齊紅老師 解答 2024-03-03 12:58

可以,查出來的,你可以按實(shí)際去沖銷

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快賬用戶6292 追問 2024-03-03 12:59

可以紅沖部分錯(cuò)誤金額就可以嗎,不需要整筆全部紅沖吧

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齊紅老師 解答 2024-03-03 13:05

是的,沖錯(cuò)誤的部分就可以了

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你好,你得有這個(gè)收入才可以對應(yīng)相應(yīng)的增值稅
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