需要2022年11之后到現(xiàn)在的報(bào)表都需要更正,不會(huì)幫你自動(dòng)更正的
老師 我們是一般納稅人的運(yùn)輸公司 去年9月份之前還是小規(guī)模 我們?nèi)ツ?月份之前開了車子的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 還認(rèn)證了 今年4月被稅務(wù)局風(fēng)險(xiǎn)檢測到了 這個(gè)發(fā)票就在做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的 把增值稅的申報(bào)表從去年就做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了 并且吧去年9月份到4月份的申報(bào)表全部更正了 現(xiàn)在我這邊在賬務(wù)處理需要做什么分錄嗎 需要把去年的賬務(wù)處理修改下嗎
我公司為小規(guī)模納稅人,2022年9月16日開具增值稅專票價(jià)稅合計(jì)148000元,其中銷售額143689.32元,增值稅4310.68元,10月份申報(bào)增值稅時(shí)已經(jīng)繳納。2023年1月1日,購買方要求把發(fā)票開成2023年的,于是收到退回發(fā)票后,按照3%的稅率重新開具,并且填了紅字信息申請表,但是忘了開具紅字發(fā)票。2023年4月份申報(bào)增值稅時(shí)需要需要發(fā)現(xiàn)需要繳納增值稅4310.68元。請問:如果4月份開了紅字專票后是否可以抵減需要繳納的這一筆稅款?還是需要先繳納,然后留到下一期,也就是4-6月征期抵扣?或者開了紅字發(fā)票后可以先申請退稅?
我公司為小規(guī)模納稅人,2022年9月16日開具增值稅專票價(jià)稅合計(jì)148000元,其中銷售額143689.32元,增值稅4310.68元,10月份申報(bào)增值稅時(shí)已經(jīng)繳納。 2023年1月1日,購買方要求把發(fā)票開成2023年的,于是收到退回發(fā)票后,按照3%的稅率重新開具,并且填了紅字信息申請表,但是忘了開具紅字發(fā)票。 2023年4月份申報(bào)增值稅時(shí)需要需要發(fā)現(xiàn)需要繳納增值稅4310.68元。 請問:如果4月份開了紅字專票后是否可以抵減需要繳納的這一筆稅款?還是需要先繳納,然后留到下一期,也就是4-6月征期抵扣?或者開了紅字發(fā)票后可以先申請退稅?
你好,請問一下:我公司為小規(guī)模納稅人,2022年9月16日開具增值稅專票價(jià)稅合計(jì)148000元,其中銷售額143689.32元,增值稅4310.68元,10月份申報(bào)增值稅時(shí)已經(jīng)繳納。2023年1月1日,購買方要求把發(fā)票開成2023年的,于是收到退回發(fā)票后,按照3%的稅率重新開具,并且填了紅字信息申請表,但是忘了開具紅字發(fā)票。2023年4月份申報(bào)增值稅時(shí)需要需要發(fā)現(xiàn)需要繳納增值稅4310.68元。請問:如果4月15日以前開了紅字專票后是否可以抵減需要繳納的這一筆稅款?還是需要先繳納,然后留到下一期,也就是4-6月征期抵扣?或者開了紅字發(fā)票后可以先申請退稅?麻煩說具體一點(diǎn),謝謝
老師您好,我單位為一般納稅人,2022年1-11月份沒有開票,企業(yè)所得稅自報(bào)收入共24564.6,但是當(dāng)時(shí)增值稅報(bào)零,現(xiàn)在稅局排查年度所得稅收入和增值稅數(shù)據(jù)有差額,我更正了2022年的增值稅,在增值稅申報(bào)表輸入數(shù)據(jù)后顯示并不需要繳納增值稅,我想請問一般納稅人是有增值稅免征額嗎 2022年12月份我們開了不含稅88460.19的發(fā)票,繳納了2365.31的增值稅 因?yàn)槲也恢牢腋鲋刀悢?shù)據(jù)這種操作是否正確 簡單來說,就是22年增值稅申報(bào)數(shù)據(jù)比所得稅數(shù)據(jù)少了兩萬多,這兩萬多為不開票自報(bào)收入,按期申報(bào)時(shí)只填寫了所得稅數(shù)據(jù)增值稅報(bào)零,造成年度所得稅數(shù)據(jù)與增值稅不符,所以我就更正申報(bào)增值稅,且發(fā)現(xiàn)補(bǔ)報(bào)的兩萬多數(shù)據(jù)不需要繳納增值稅 懇請老師解答!非常感謝!
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
好的,那就一個(gè)月一個(gè)月的更正吧
是的,按順序更正就好了
之前我更正了11月和4月的,結(jié)果發(fā)現(xiàn)現(xiàn)在的這個(gè)月的報(bào)表留底稅額還是不對,所以問一下是不是要全部更正才行
是的,要全部更正才可以
你更正的時(shí)候按月核對一下
你好,我想問一下賬上以前的會(huì)計(jì)在2015年之后陸陸續(xù)續(xù)都有計(jì)提的增值稅和已交的增值稅科目數(shù)據(jù)對不上,總會(huì)差一點(diǎn),有些是差個(gè)幾角幾分的,可能是她計(jì)算稅額和收入出問題,100元,不含稅收入是96.82,稅額是3.18,結(jié)果她計(jì)算稅額是是收入是96.83,稅額是3.17,這樣就導(dǎo)致于賬上,未交增值稅跟已交增值稅有差,請問一下我怎么調(diào)整啊
如果是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則就要處理到以前年度損益調(diào)整了,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的話就正常是要沖或增收入,但你這樣處理就會(huì)影響本年數(shù)據(jù)了,所以就建議金額不大沖個(gè)營業(yè)外收入或支出就算了
有一些我不知道為什么太亂了,又比較久了,計(jì)提數(shù)就是比交的多個(gè)百來塊錢的,陸陸續(xù)續(xù)到現(xiàn)在了累計(jì)多了2千多元,她做的都不是當(dāng)月能計(jì)提下月申報(bào)支付,很多都是后期去不計(jì)提,弄得帳實(shí)在不知道怎么對了,這2千塊錢我可以直接一筆調(diào)整嗎,要怎么做啊
有一些我不知道為什么太亂了,又比較久了,計(jì)提數(shù)就是比交的多個(gè)百來塊錢的,要不然就是當(dāng)期已交稅金比未交增稅的多,陸陸續(xù)續(xù)到現(xiàn)在了累計(jì)相差了2千多元,她做的都不是當(dāng)月計(jì)提下月申報(bào)支付,很多都是后期去補(bǔ)計(jì)提,弄得帳實(shí)在不知道怎么對了,這2千塊錢我可以直接一筆調(diào)整嗎,要怎么做啊
直接一次沖銷吧,做到營業(yè)外收入里
那摘要怎么寫,需要附什么單據(jù)嗎,我這樣做有責(zé)任嗎
轉(zhuǎn)銷會(huì)計(jì)科目差額,后邊不做單據(jù)了,沒事,等于以前收入少了,你現(xiàn)在補(bǔ)回來了都
摘要寫,轉(zhuǎn)銷未交增稅已交增值稅差額嗎,還是直接寫轉(zhuǎn)銷會(huì)計(jì)科目差額啊
摘要寫,轉(zhuǎn)銷以前年度未交增稅已交增值稅差額嗎,還是直接寫轉(zhuǎn)銷會(huì)計(jì)科目差額啊
我建議不需要寫的那么清晰
好的,直接調(diào)到營業(yè)外收入或者營業(yè)外支出就可以了是嗎,那我就不查了,我覺得查了之后也是無疾而終的,也是很難弄的,
嗯,直接調(diào)整過去就可以了
有一些我查出來是多計(jì)提的,比如重復(fù)計(jì)提了或者多計(jì)提,我們一起有一些業(yè)務(wù)時(shí)跟政府部門合作的,我們收入傭金的,商品本身的款是政府部門的,我們需要代收代繳客戶的增值稅,但是不計(jì)入我們的應(yīng)稅收入的,所以需要從應(yīng)付賬款里計(jì)提增值稅,她計(jì)提多了,導(dǎo)致于應(yīng)付賬款里余額也不對,那這筆我能不能全部紅沖或者紅沖多計(jì)提的金額
可以,查出來的,你可以按實(shí)際去沖銷
可以紅沖部分錯(cuò)誤金額就可以嗎,不需要整筆全部紅沖吧
是的,沖錯(cuò)誤的部分就可以了