申報(bào)表你看的是那一行 哪個(gè)月的沒交
老師,小規(guī)模納稅人申報(bào)增值稅時(shí)報(bào)稅系統(tǒng)提示的開票金額和稅控盤里實(shí)際開票金額不一致怎么回事。
小規(guī)模季度報(bào)增值稅,稅盤統(tǒng)計(jì)三個(gè)月的增值稅金額比電子稅務(wù)局增值稅申報(bào)表顯示的金額表少0.02,這個(gè)合理嗎?
老師,您好。請問抵繳欠稅是什么意思呢?我們申報(bào)增值稅時(shí)有一個(gè)款沒有扣到,在電子稅務(wù)局里查已繳稅金里有查到已繳了,顯示抵繳欠稅??墒俏覀冎皼]有多交的稅款呢。請問這個(gè)是什么來的呢?上個(gè)月申報(bào)增值稅時(shí)也是有一個(gè)款顯示抵繳欠稅的
請問電子稅務(wù)局填寫附加稅申報(bào)表的時(shí)候,顯示的增值稅稅額為什么跟增值稅主表申報(bào)的增值稅稅額數(shù)據(jù)不一樣呢?
老師:我開票系統(tǒng)和電子稅務(wù)局申報(bào)增值稅讀出來的開票金額怎么不一樣呢
收到社保局生育津貼款,產(chǎn)假期間工資正常發(fā)的,如何做賬
企業(yè)招用重點(diǎn)群體人員抵減的增值稅以及附加稅怎么做賬?
針對這張狀態(tài)顯示正常,但是顯示有風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)票,稅務(wù)局那邊要反饋,這樣的話我圖2該怎么選?發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)我記在待抵扣,其他正常記,這樣有沒有問題?
轉(zhuǎn)租房子的收入,需要做成本嗎?
老師,我們2022年賬套調(diào)整數(shù)據(jù)過,稅務(wù)老師說2022年利潤表跟申報(bào)表數(shù)據(jù)沒有對上,可以我對了一下,是正確的!還是說第四季度利潤表也要更改?
飯店是一般納稅人,但是客人大部分都是個(gè)人只能開普票,我買菜對方可以給我開專票,這種情況我能抵扣增值稅嗎。飯店能不能給公司名頭的客人開專票
酒店的利潤率怎么計(jì)算
老師們好!請教一個(gè)問題,我有一個(gè)個(gè)體戶,現(xiàn)在想注銷,開了幾萬塊錢的票,還有100多萬的未開票,如果注銷怎么做才能做到不交稅或者少交稅?
老師出口的三方貿(mào)易合同怎么簽,需要注明什么,蓋誰的章。
個(gè)體經(jīng)營還是小規(guī)模納稅人,所得稅是走個(gè)人經(jīng)營所得稅還是小規(guī)模納稅人的小微企業(yè)?
申報(bào)表主表看的是33行。歷年累計(jì)下來的
這里不準(zhǔn) 你們都幾月份欠稅
現(xiàn)在是截止到2023年12月。未交增值稅金額571271.76。和稅務(wù)系統(tǒng)里欠的增值稅金額一樣。2月銷項(xiàng)稅3150.01。12月有進(jìn)項(xiàng)稅額留底。我在是12月一起結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里去了。金額是571271.76。然后我2月份把銷項(xiàng)稅轉(zhuǎn)到未交增值稅。未交增值稅金額是574421.77。這么做對嗎
可以的 可以這么做的
但是2月增值稅報(bào)表主表的欠稅金額是48萬多。
那你主表里面看的那個(gè)數(shù)據(jù)不對,你看下25藍(lán)出來的是多少?
25爛出來的也是這么多
25欄是上一個(gè)月的應(yīng)補(bǔ)稅款,這個(gè)30藍(lán)不要填寫,然后每個(gè)月25欄就是累計(jì)欠稅