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稅務(wù)局系統(tǒng)查到的欠增值稅的金額里和申報(bào)表顯示的未交稅金額不一樣。怎么回事呢。增值稅

2024-03-02 11:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-03-02 11:49

申報(bào)表你看的是那一行 哪個(gè)月的沒交

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快賬用戶9720 追問 2024-03-02 11:57

申報(bào)表主表看的是33行。歷年累計(jì)下來的

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齊紅老師 解答 2024-03-02 12:01

這里不準(zhǔn) 你們都幾月份欠稅

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快賬用戶9720 追問 2024-03-02 12:14

現(xiàn)在是截止到2023年12月。未交增值稅金額571271.76。和稅務(wù)系統(tǒng)里欠的增值稅金額一樣。2月銷項(xiàng)稅3150.01。12月有進(jìn)項(xiàng)稅額留底。我在是12月一起結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里去了。金額是571271.76。然后我2月份把銷項(xiàng)稅轉(zhuǎn)到未交增值稅。未交增值稅金額是574421.77。這么做對嗎

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齊紅老師 解答 2024-03-02 12:15

可以的 可以這么做的

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快賬用戶9720 追問 2024-03-02 12:15

但是2月增值稅報(bào)表主表的欠稅金額是48萬多。

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齊紅老師 解答 2024-03-02 12:17

那你主表里面看的那個(gè)數(shù)據(jù)不對,你看下25藍(lán)出來的是多少?

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快賬用戶9720 追問 2024-03-02 13:09

25爛出來的也是這么多

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齊紅老師 解答 2024-03-02 13:14

25欄是上一個(gè)月的應(yīng)補(bǔ)稅款,這個(gè)30藍(lán)不要填寫,然后每個(gè)月25欄就是累計(jì)欠稅

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申報(bào)表你看的是那一行 哪個(gè)月的沒交
2024-03-02
您好同學(xué),申報(bào)的開票金額填寫錯(cuò)了,再認(rèn)真檢查下。
2021-07-08
你好,你說的系統(tǒng)里面是哪個(gè)系統(tǒng)?
2024-06-06
您好 請問增值稅申報(bào)表數(shù)據(jù)是系統(tǒng)自動帶入 不好手工修改么
2022-07-05
你好,你去附表2看下進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出哪里填寫的。
2025-01-02
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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