 
                            你好,可以申請(qǐng)退稅,多交了可以申請(qǐng)退稅,但是你不好退,有些要求嚴(yán)格的,他會(huì)要求查賬。

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師,現(xiàn)在這個(gè)單位要注銷。未分配利潤有28萬,要交個(gè)稅,別的代賬公司做的。是去年的利潤,如果去年打白條入庫28萬的費(fèi)用,年末匯算清繳繳調(diào)出來交所得稅,是不是這樣賬上利潤就是負(fù)數(shù),不用交個(gè)稅了。所得稅也交了?是不是可以這樣操作
老師,現(xiàn)在這個(gè)單位要注銷。未分配利潤有28萬,要交個(gè)稅,別的代賬公司做的。是去年的利潤,如果去年打白條入庫28萬的費(fèi)用,年末匯算清繳繳調(diào)出來交所得稅,是不是這樣賬上利潤就是負(fù)數(shù),不用交個(gè)稅了。所得稅也交了?是不是可以這樣操作
老師請(qǐng)問如果我們公司現(xiàn)在有幾十萬未分配利潤,如果要注銷的話就得交分紅個(gè)稅,我可不可以每年發(fā)生管理費(fèi)用或者做成每年虧損把這邊未分配利潤消耗掉,這樣到時(shí)注銷時(shí)就不用交稅了
老師,公司是小規(guī)模納稅人,本季度有收入大約要交2.5萬的企業(yè)所得稅,然后4月就要注銷這個(gè)公司,其實(shí)如果本年不注銷來年匯算清繳的時(shí)這個(gè)2.5萬是可以補(bǔ)虧不用交的,因?yàn)槲椰F(xiàn)在未分配利潤是負(fù)的40多萬。這樣如果我公司注銷的話這個(gè)錢給退嗎
老師,第一季度利潤總額為40萬,以前年度虧損總額為50萬,現(xiàn)在如果按40萬填報(bào)利潤總額 的話就要交很多企業(yè)所得稅,我可以這個(gè)季度按利潤總額為0申報(bào),然后等下一年匯算清繳的時(shí)候再填實(shí)際的整年利潤總額 嗎?這樣就可以彌補(bǔ)以前年度虧損了,不用交那么多企業(yè)所得稅
 
                員工參加工程師培訓(xùn)收到培訓(xùn)課程的專用發(fā)票入什么費(fèi)用科目?可以抵扣嗎
老師,這道題小規(guī)模納稅人在2024年10月銷售貨物不是可以按1%征收率繳納增值稅嗎?但這道題為啥是3%?
老師,其他應(yīng)收款怎么計(jì)提壞賬,我應(yīng)該怎么起憑證
老師,請(qǐng)問工商變更提示:委托代理人未表明代理身份,現(xiàn)在應(yīng)該怎么操作呢,謝謝
開增值稅專用發(fā)票購買方地址,電話,銀行,賬號(hào)可要填寫?
老師,麻煩問一下,公戶轉(zhuǎn)法人銀行卡有沒有什么合理的途徑
老師,請(qǐng)問企業(yè)清算,2025年度資產(chǎn)負(fù)債表中存在未分配利潤,企業(yè)未代扣代繳自然人股東股息紅利所得個(gè)稅,請(qǐng)問這個(gè)稅在哪里繳納,有操作指引嗎?
分公司轉(zhuǎn)子公司,分公司其他應(yīng)付款支付不了怎么注銷
老師請(qǐng)問:賬面有存貨,現(xiàn)在在對(duì)帳收回?,F(xiàn)在開票出去的話會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)提示,這是以前的存貨進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也是以前的?,F(xiàn)在開票的話系統(tǒng)會(huì)不會(huì)提示有銷無進(jìn)。
老師,不實(shí)際支付的人工費(fèi)分錄怎么做? 就是有款產(chǎn)品坐起來比較費(fèi)時(shí)間,我想把把這個(gè)多出來的工序,每個(gè)產(chǎn)品算人工費(fèi)5元,就想增加這款產(chǎn)品的成本


噢,注銷要查賬嗎
注銷,大部分是不查賬的