你好,可以申請退稅,多交了可以申請退稅,但是你不好退,有些要求嚴(yán)格的,他會(huì)要求查賬。
老師,現(xiàn)在這個(gè)單位要注銷。未分配利潤有28萬,要交個(gè)稅,別的代賬公司做的。是去年的利潤,如果去年打白條入庫28萬的費(fèi)用,年末匯算清繳繳調(diào)出來交所得稅,是不是這樣賬上利潤就是負(fù)數(shù),不用交個(gè)稅了。所得稅也交了?是不是可以這樣操作
老師,現(xiàn)在這個(gè)單位要注銷。未分配利潤有28萬,要交個(gè)稅,別的代賬公司做的。是去年的利潤,如果去年打白條入庫28萬的費(fèi)用,年末匯算清繳繳調(diào)出來交所得稅,是不是這樣賬上利潤就是負(fù)數(shù),不用交個(gè)稅了。所得稅也交了?是不是可以這樣操作
老師請問如果我們公司現(xiàn)在有幾十萬未分配利潤,如果要注銷的話就得交分紅個(gè)稅,我可不可以每年發(fā)生管理費(fèi)用或者做成每年虧損把這邊未分配利潤消耗掉,這樣到時(shí)注銷時(shí)就不用交稅了
老師,公司是小規(guī)模納稅人,本季度有收入大約要交2.5萬的企業(yè)所得稅,然后4月就要注銷這個(gè)公司,其實(shí)如果本年不注銷來年匯算清繳的時(shí)這個(gè)2.5萬是可以補(bǔ)虧不用交的,因?yàn)槲椰F(xiàn)在未分配利潤是負(fù)的40多萬。這樣如果我公司注銷的話這個(gè)錢給退嗎
老師,第一季度利潤總額為40萬,以前年度虧損總額為50萬,現(xiàn)在如果按40萬填報(bào)利潤總額 的話就要交很多企業(yè)所得稅,我可以這個(gè)季度按利潤總額為0申報(bào),然后等下一年匯算清繳的時(shí)候再填實(shí)際的整年利潤總額 嗎?這樣就可以彌補(bǔ)以前年度虧損了,不用交那么多企業(yè)所得稅
老四您好,醫(yī)療保險(xiǎn)數(shù)是填寫最低繳納基數(shù)嗎?補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)怎么填寫
公司是小規(guī)模納稅人,名下有一輛汽車,租出去給合作公司用,請問能開發(fā)票收入嗎?稅率是多少?謝謝
您好~咨詢下: 中央固定收入:車購關(guān)船進(jìn)增消。 地方政府收入:三地一房汽車包(保)夜。 中央和地方共享收入:增企個(gè),印姿(資)勢 (市,城建稅)。 這個(gè)地方知識點(diǎn),有什么好方法記憶嗎?
老師好 銷售貨物與提供勞務(wù)這里都有安裝費(fèi),我想問,是不是兩處說的是同一個(gè)意思也就是賣貨需要同時(shí)提供安裝,那么安裝對應(yīng)收入確認(rèn)時(shí)點(diǎn)就是看這個(gè)安裝是簡單還是復(fù)雜,如果是簡單那就是發(fā)貨就可以確認(rèn)安裝收入,如果按照是復(fù)雜比如電梯那就是安裝完客戶說沒問題才可以確認(rèn)安裝收入,是這意思嗎?
老師好,外貿(mào)企業(yè)退稅是按月的嗎?還是一個(gè)月內(nèi)可以多次退稅
@董孝彬老師你好,以下有個(gè)判斷題,第8題現(xiàn)值指數(shù)不是大于1項(xiàng)目才有可行性嗎,等于1也有可行性?
實(shí)收資本繳納印花稅后,做賬可以不計(jì)提印花稅,直接按實(shí)繳后做分錄么,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 貸:銀行存款
金稅四期具體是指什么?
請問老師,在哪里可以審核憑證和結(jié)賬?謝謝
上個(gè)月銀行賬收到投資款,那印花稅什么時(shí)候申報(bào)
噢,注銷要查賬嗎
注銷,大部分是不查賬的