你好,正常的是先借后貸,順序打亂只要科目金額無(wú)誤是不影響最終結(jié)果的
有的會(huì)計(jì)分錄可以抵消的嗎?會(huì)不會(huì)有什么影響?比如購(gòu)入原材料,貨到后付款時(shí)又發(fā)生了現(xiàn)金折扣,此時(shí)分錄是 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款 營(yíng)業(yè)外收入 后來(lái)我覺(jué)得奇怪寫(xiě)的是這樣: 借原材料 應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付賬款 再借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 營(yíng)業(yè)外收入 請(qǐng)問(wèn)這兩筆分錄有什么不同嗎?
你好,我公司是做體育行業(yè)的,小規(guī)模企業(yè),屬于服務(wù)行業(yè) 情況是這樣的:顧客辦理會(huì)員卡充值1000元贈(zèng)送100元 并開(kāi)具普票,先從第三方軟件付款,然后在到達(dá)對(duì)公賬戶(hù)。充值時(shí)分錄:借 銀行存款990 財(cái)務(wù)費(fèi)用10 銷(xiāo)售費(fèi)用100 貸 預(yù)收賬款(卡號(hào)?姓名)1100 消費(fèi)時(shí):借:預(yù)收賬款300 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入300 問(wèn)題一:會(huì)計(jì)分錄這樣做對(duì)么? 問(wèn)題二:贈(zèng)送的100元在消費(fèi)時(shí)是否也計(jì)入收入? 問(wèn)題三:消費(fèi)時(shí)貸計(jì)的應(yīng)交稅費(fèi)按照收入來(lái)計(jì)算稅費(fèi)么?因?yàn)橹暗臅?huì)計(jì)賬很亂,開(kāi)的發(fā)票也對(duì)不上,不知道是誰(shuí)開(kāi)的發(fā)票。在計(jì)提增值稅的時(shí)候還有其他方法么?
會(huì)計(jì)分錄,先寫(xiě)誰(shuí)后寫(xiě)誰(shuí)有什么細(xì)微的影響嗎?或者借貸,誰(shuí)在前誰(shuí)在后有什么影響嗎?比如預(yù)收啥的,預(yù)收,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入支出啥的!
老師,自查發(fā)現(xiàn)2023年12月份有個(gè)貨款收到了貨,沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,當(dāng)時(shí)12月底入帳記 借 銀行存款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 增值稅 現(xiàn)在這個(gè)發(fā)票2024年2月開(kāi)了 這個(gè)發(fā)票開(kāi)具時(shí)沒(méi)有做任何會(huì)計(jì)分錄,只是進(jìn)行了當(dāng)月增值稅申報(bào),目前發(fā)現(xiàn)開(kāi)票系統(tǒng)發(fā)票總額與帳套營(yíng)業(yè)收入增值稅對(duì)不上,對(duì)不上的金額就是2月份開(kāi)的發(fā)票沒(méi)有進(jìn)行會(huì)計(jì)處理,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)對(duì)申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表有影響嗎,如果需要進(jìn)行會(huì)計(jì)處理,怎么寫(xiě)分錄
銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金流量:首先銷(xiāo)售收到收入的會(huì)計(jì)分錄為:借:銀行存款/應(yīng)收賬款/應(yīng)收票據(jù) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入/其他業(yè)務(wù)收入,因此第一個(gè)要考慮的是企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入,但是需要注意營(yíng)業(yè)收入中的實(shí)際現(xiàn)金流入,比如說(shuō)一些會(huì)影響現(xiàn)金流入金額的事項(xiàng)發(fā)生了,或者是一些雖然記錄在營(yíng)業(yè)收入中但實(shí)際上并沒(méi)有金額流入的情況,需要分析明細(xì)科目或者是根據(jù)題目中的補(bǔ)充信息得出結(jié)論,還有考慮本期銷(xiāo)售收入和前期銷(xiāo)售本期收到收入的情況,也就是應(yīng)收賬款,應(yīng)收票據(jù)這類(lèi)科目的差額。最后銷(xiāo)售商品所流入的現(xiàn)金并不只是營(yíng)業(yè)收入中記載的部分還有銷(xiāo)項(xiàng)稅額,因此還需要加上銷(xiāo)項(xiàng)稅額的金額。 這么想可以嗎?
好奇一個(gè)問(wèn)題,老板收入不多,但是老讓工資報(bào)高點(diǎn),這樣一來(lái),虧損嚴(yán)重。虧損了,借老板的錢(qián),其他應(yīng)付款就變多嘛,這種情況是可以用實(shí)收資本/資本公積沖掉的嘛,但是這樣會(huì)不會(huì)給稅務(wù)認(rèn)為是老板收入要求其他應(yīng)付款納稅的。(未分配利潤(rùn)虧的)
老師,公司Etc由員工先借款后由財(cái)務(wù)人員在票根網(wǎng)打印發(fā)票員工報(bào)銷(xiāo),但每次都沖不完借款,其他應(yīng)收款科目一直有余額,這個(gè)應(yīng)該怎么管理使每次報(bào)銷(xiāo)能沖完借款,賬上沒(méi)有余額呢?
可以個(gè)人不開(kāi)公司,給開(kāi)一個(gè)10萬(wàn)發(fā)票嗎,怎么交稅
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用每個(gè)月累計(jì)攤銷(xiāo)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用的某一個(gè)科目,我想要從公司成立以來(lái)累計(jì)攤銷(xiāo)了多少,那是不是要把管理費(fèi)用借方本來(lái)累計(jì)數(shù)這個(gè)科目每年的金額相加,
你好老師個(gè)體戶(hù)經(jīng)營(yíng)超市經(jīng)營(yíng)者老板送給客戶(hù)一張卡客戶(hù)用這張卡在超市里消費(fèi)了1000元會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,企業(yè)經(jīng)營(yíng)到什么情況,就不能按照5%交所得稅,要按照25%來(lái)交所得稅了
老師,工程企業(yè),應(yīng)收按客戶(hù)和項(xiàng)目輔助核算,應(yīng)付賬款也按供應(yīng)商輔助核算了,還需要按項(xiàng)目輔助核算嗎,收入和成本也都要按項(xiàng)目輔助核算嗎?項(xiàng)目比較多
老師,營(yíng)業(yè)到哪種情況,企業(yè)需要按照25%繳納企業(yè)所得稅?
找稅務(wù)局代開(kāi)的發(fā)票,稅費(fèi)已經(jīng)當(dāng)場(chǎng)繳納了,該怎么做賬務(wù)處理呢
老師資 產(chǎn)負(fù)債青上,累計(jì)折舊期末數(shù),就是從公司成立以來(lái)到現(xiàn)在總共計(jì)提的折舊額?