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有的會計分錄可以抵消的嗎?會不會有什么影響?比如購入原材料,貨到后付款時又發(fā)生了現(xiàn)金折扣,此時分錄是 借:原材料 應(yīng)交稅費—進項 貸:銀行存款 營業(yè)外收入 后來我覺得奇怪寫的是這樣: 借原材料 應(yīng)交稅費—進項 貸應(yīng)付賬款 再借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 營業(yè)外收入 請問這兩筆分錄有什么不同嗎?

2020-11-18 19:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-18 19:47

可以,都可以,但是現(xiàn)金折扣做財務(wù)費用,沖掉是財務(wù)費用

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快賬用戶4787 追問 2020-11-18 19:50

因為這次貨一到就付款了,哦,這個不算現(xiàn)金折扣,而是經(jīng)常轉(zhuǎn)賬的時候抹掉了一小部分款,我一直有點糾結(jié)是財務(wù)費用還是營業(yè)外收入

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快賬用戶4787 追問 2020-11-18 19:51

金額不大的時候我是算營業(yè)外收入的,但是有的金額比較大,不是幾百,比如一兩千,感覺實際上像發(fā)生了貨款的折價

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快賬用戶4787 追問 2020-11-18 19:55

主要客戶付款的時候也常常這樣轉(zhuǎn),本來有的客戶是很難收賬的那種,不可能再退回去讓他重新轉(zhuǎn),萬一等下次還不知道什么時候匯款

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齊紅老師 解答 2020-11-18 19:55

營業(yè)外收入可以,沒有現(xiàn)金折扣制度,那這個是做營業(yè)外收入可以 可以分開寫,你付款和這個采購不是一起,分開寫,是一起就可以合并一起寫

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快賬用戶4787 追問 2020-11-18 20:05

有時只是沒有明確一個現(xiàn)金折扣制度(N/10,N/20之類的)而已。但為了收回其中一筆款項,付款的時就發(fā)生了折價,且金額較大,后來雙方都確認(rèn)了把賬給平了,那不就是現(xiàn)金折扣嗎只是沒有什么那么正規(guī)。

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快賬用戶4787 追問 2020-11-18 20:07

而且這種情況就不屬于抹點一小部分款的,因為后來雙方都商量好了

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快賬用戶4787 追問 2020-11-18 20:11

這種的話我可不可以直接做現(xiàn)金折扣處理啊 是不是就比較合理了,反正又是內(nèi)賬

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齊紅老師 解答 2020-11-18 20:17

內(nèi)賬話,你直接財務(wù)費用就可以

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可以,都可以,但是現(xiàn)金折扣做財務(wù)費用,沖掉是財務(wù)費用
2020-11-18
您好 給您一個分錄,更能體現(xiàn)預(yù)付款項和暫估入庫分錄 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 借:原材料 不含可抵扣進項稅額 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 收到發(fā)票后先做紅字分錄 借:原材料 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 負(fù)數(shù) 再根據(jù)發(fā)票金額,重新編制分錄 借:原材料 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸:預(yù)付賬款
2020-09-28
你好,是對方給你們優(yōu)惠了嗎?如果是的話,按優(yōu)惠之后的借應(yīng)付賬款101 貸銀行存款100, 原材料1
2023-07-31
你好,你們這個是自己買來材料需要加工嗎?
2025-01-22
你好如果進項稅當(dāng)月不抵扣的話,你的分錄是對的,沒問題
2025-04-02
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