支付分錄、 借:預付賬款 貸:銀行存款 收到發(fā)票 借:長期待攤費用/管理費用等 貸:預付賬款
12.18日支付辦公室10-12月租金和物業(yè)費,并支付3個月押金,押金開收據(jù),隔天收到專票。請問怎么做賬?怎么分攤?
支付辦公室租金沒有發(fā)票,只有收據(jù),分錄怎么做
老師就是支付一年的辦公室的租金的分錄怎么寫,怎么攤銷?
10月份租辦公室,支付租金和押金,物業(yè)說到11月底前給開專票,怎么寫會計分錄
老師支付辦公室租金時和收到租金發(fā)票時的分錄怎么寫
老師,工商年報只要是24年取得的營業(yè)執(zhí)照無論什么企業(yè),無論是否開通稅務都要在25年申報24年工商年報對嗎?
你好老師,請問小公司兩年了,有報稅,但沒做賬。報企業(yè)所得稅時候也不是根據(jù)銀行流水進行申報,目前要補賬,那是要根據(jù)之前的報稅記錄要做賬嗎?
老師,別人公司要掛靠我們公司做工程,我們公司要注意哪些稅務問題,收多少管理費合適呢?
老師,工程咨詢費交不交印花稅?如果交按什么稅目交?
老師,單一窗口備案時聯(lián)系人部分用填嗎
董孝彬老師,公司員工出差,火車票2024年的,現(xiàn)在不能抵稅是嗎?這確實是真實發(fā)生的,能錄入憑證,正常做賬做費用嗎??
老師,紙品包裝廠的賬應該怎樣入手
新員工月底來公司幾天,工資7000,工作7天,做工資表時,應付工資寫7000.還是寫工作幾天的工資。
老師,基建項目,工會經(jīng)費怎么做賬?入哪個科目
老師,請問收的退24年1季度交的企業(yè)所得稅,怎么做分錄?
支付分錄、 借:預付賬款 8206 貸:銀行存款8206 收到發(fā)票 借:管理費用8206 貸:預付賬款8206 憑證顯示 管理費用余額是-8206
看下管理費用的科目明細賬吧