你好,有資產(chǎn)沒,固定資產(chǎn)這些,可以出售固定資產(chǎn),然后還其他應(yīng)付款
老師,我們公司分公司注銷了,分公司的賬務(wù)處理怎么做,其他應(yīng)收款其他應(yīng)付款,固定資產(chǎn)。未分配利潤都有數(shù)
老師,其他應(yīng)付款掛的老板的錢特別多,但是賬戶沒錢,未分配利潤負(fù)數(shù),該怎么辦,如果公司要注銷 這個該怎么處理
老師您好,分公司注銷,報表上面只有其他應(yīng)付款是正數(shù)和未分配利潤是負(fù)數(shù),這樣還需要怎么調(diào)報表。
老師,公司注銷,財務(wù)報表是有兩個數(shù)據(jù),其他應(yīng)付款5536.4,未分配利潤-5536.4,怎么調(diào)啊
老師你好,公司要注銷其他應(yīng)付款,只有35447.91,但是本人利潤未分配利潤的話也是35447.91,那我這個應(yīng)付款該怎么清空?因為公司要注銷了
想問下,假設(shè)只知道汽車購買了50萬元,然后賬還沒做的,這種情況下,是不是不用管計提折舊了多少,只要知道賣多少錢就可以入賬了(就是做賣車固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣車若不知道已計提折舊多少,也是不影響實際賣了多少錢及入賬分錄對嗎
老師,殘保金是按年申報,當(dāng)年11月30日之前申報就行嗎?
社保申報第一步要先新參保職工工資申報么
小規(guī)模開了我20萬票,可以直接取出來用嗎
老師,我們8月份售賣了一件固定資產(chǎn),錢收了,這個月還沒給對方開票過去,那這個月關(guān)于這件固定資產(chǎn)相關(guān)的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務(wù)處理
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,可以更正
老師,增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅是申報了就要繳納嗎?每月申報,年終在一起繳納
社保費用當(dāng)月就會扣款,那是不是不用計提呀
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,可以更正
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,可以更正嗎?
或者其他應(yīng)收款如果有和這個其他應(yīng)付是一個人的,也可以抵消
我只剩下了其他應(yīng)付款,到本年利潤了,現(xiàn)金其他我都沒有,我是新公司的,沒做多久就注銷了
你好,可以發(fā)下報表看下么
利潤表還是資產(chǎn)表
資產(chǎn)負(fù)債表就可以
老師你好,我的報表是這樣子的
你好,用現(xiàn)金歸還其他應(yīng)付款,然后可以直接注銷了,沒有問題的
老師你好,我就是做了第1個分錄,然后他那個余額表就這樣子了,這樣子可以注銷嗎
其他應(yīng)付款不能余額的話出現(xiàn)在這里能不能注銷
你好,可以注銷的,沒問題的
好的,謝謝老師
不客氣,祝工作順利