您好,這個其他應(yīng)付款不用付了是吧,要轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入 借:其他應(yīng)付款 5536.4 貸:營業(yè)外收入 增值稅 (我們是一般人13%,小規(guī)模是3%) 借:營業(yè)外收入 貸:本年利潤 借:本年利潤 貸:利潤分配-未分配利潤
老師,我們公司分公司注銷了,分公司的賬務(wù)處理怎么做,其他應(yīng)收款其他應(yīng)付款,固定資產(chǎn)。未分配利潤都有數(shù)
調(diào)財報,不考慮實際業(yè)務(wù),把其他應(yīng)付款數(shù)銷40萬銷了,利潤表營業(yè)外收入增加40萬,凈利潤增加40萬,資產(chǎn)負(fù)債表怎么平,只動其他應(yīng)付和未分配利潤
老師您好,分公司注銷,報表上面只有其他應(yīng)付款是正數(shù)和未分配利潤是負(fù)數(shù),這樣還需要怎么調(diào)報表。
老師你好,分公司注銷,資產(chǎn)負(fù)債表里面其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù),未分配利潤是正數(shù),負(fù)債和所有者權(quán)益是正數(shù),這怎么調(diào)整呀!
老師您好,企業(yè)注銷,報表只有其他應(yīng)付款法人正數(shù)和未分配利潤是負(fù)數(shù),只有這兩個報表項目有金額,還需要調(diào)嗎
老師,明天面試一家物流公司,需準(zhǔn)備什么
5月份開到普通發(fā)票作廢怎么操作
微信轉(zhuǎn)賬單號金額修改了財務(wù)能查出來嗎
跨年作廢增值稅專用發(fā)票,請問開票方和受票方的流程都是啥?具體怎么操作
老師。做內(nèi)帳違法嗎?
想問下,假設(shè)只知道汽車購買了50萬元,然后賬還沒做的,這種情況下,是不是不用管計提折舊了多少,只要知道賣多少錢就可以入賬了(就是做賣車固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣車若不知道已計提折舊多少,也是不影響實際賣了多少錢及入賬分錄對嗎
老師,殘保金是按年申報,當(dāng)年11月30日之前申報就行嗎?
社保申報第一步要先新參保職工工資申報么
小規(guī)模開了我20萬票,可以直接取出來用嗎
老師,我們8月份售賣了一件固定資產(chǎn),錢收了,這個月還沒給對方開票過去,那這個月關(guān)于這件固定資產(chǎn)相關(guān)的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務(wù)處理
這樣利潤總額5536.4,要交所得稅嗎
您好,當(dāng)然要交稅呀,這是利潤,要交所得稅的,
謝謝老師,他這個是一年的新公司彌補以前虧損 應(yīng)該也不用交了
您好,對對,不用交所得稅,交個增值稅就好了
謝謝老師
?親愛的,您太客氣了,祝您生活愉快!
您好!我臨時有事走開2小時,留言我會在回來的第一時間回復(fù)您,謝謝您的理解和寬容~