同學(xué)你好 這個調(diào)增就可以
開發(fā)票,一筆業(yè)務(wù)本來就應(yīng)該只開一次相符的發(fā)票,不小心開多了幾次發(fā)票,(尤其針對隨貨開發(fā)票的客戶,每一次業(yè)務(wù)都隨票,現(xiàn)在算起來,確實(shí)有已經(jīng)業(yè)務(wù)對得上的普票,已經(jīng)給了客戶。開多的那些就在手上,手上有開多的第二聯(lián)發(fā)票,開多的普票,需要沖紅,才對的上每一次業(yè)務(wù)開一張普票。至于我們公司的其他客戶,是后面才開票的,例如一張發(fā)票對應(yīng)一個月業(yè)務(wù)的,那么哪怕不小心同一個月的業(yè)務(wù)開了2張一樣的,其實(shí)也可以的吧,因?yàn)槎际沁@些產(chǎn)品,單價都一樣的,開多的這1張,少于后面沒開發(fā)票的金額。)跨月了,應(yīng)該沖紅比較好,還是直接去稅局承認(rèn)由于個人糊涂,所以這樣開多了發(fā)票,才沖紅的。 我們一個月由于正常的退貨或者別的開錯原因,也有沖紅,這些導(dǎo)致月沖紅也算是比較多了。所以,沖紅里面也有正常的,也有非正常的,正常的,到時可以解釋,非正常的我不小心操作,還是直接和稅局解釋,比較好呢,免得開票系統(tǒng)提示開票異常?麻煩給出解答,怎么處理,自告奮勇的去承認(rèn)呢,還是如何?
你好,老師,公司一般納稅人,我之前2019年有張成本發(fā)票是拿對方公司復(fù)印件入賬(當(dāng)時無溝通好,以為丟失,實(shí)際對方紅沖了),到了2020年12月份才發(fā)現(xiàn)(申報系統(tǒng)提示異常)后期經(jīng)稅管員溝通全部更正申報,但現(xiàn)在我怎么沖回入賬,當(dāng)時入借:主營業(yè)務(wù)成本-35398.23元 進(jìn)項(xiàng)稅額4601.78 應(yīng)付賬款-40000 現(xiàn)在怎么沖回2019年年報也報了,要更正納稅調(diào)整嗎?
老師,請問三月份的時候有一筆業(yè)務(wù)應(yīng)該做主營業(yè)務(wù)收入,但是我做管理費(fèi)用了,6月份報稅的時候根據(jù)開票金額強(qiáng)制提交了,相當(dāng)于我賬面沒有做主業(yè)務(wù)收入,但是稅務(wù)上已經(jīng)認(rèn)定了主業(yè)務(wù)收入。我在7月份時又開了紅票沖回這張發(fā)票并做了管理費(fèi)用沖回,但是現(xiàn)在我?guī)ど喜缓迷僮鲆还P主營業(yè)務(wù)收入怎么辦呢?
老師好,員工2023年報銷一筆文印費(fèi)已入賬,后面發(fā)票查詢真?zhèn)螘r有異常,在12月沖紅沖這筆,現(xiàn)在收到一張稅務(wù)通知,涉嫌接受虛開發(fā)票,要怎么處理呢
老師好,我單位每月暫估未開票收入,然后正常納增值稅,等到這些收入開了發(fā)票之后再沖回原暫估收入。納稅申報表與賬目同步操作。開票收入正常入賬報稅納稅。 但是現(xiàn)在我們發(fā)現(xiàn)有一筆超過一年以上確認(rèn)的暫估收入已經(jīng)開票但仍未沖回,(實(shí)質(zhì)上是企業(yè)多申報了銷項(xiàng)稅額,但我企業(yè)一直銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng),未納過增值稅,受影響的是留抵稅額)現(xiàn)在調(diào)整增值稅申報表,稅務(wù)系統(tǒng)里面只默認(rèn)一年以內(nèi)的暫估是允許沖銷的,如果強(qiáng)制更正就會啟動異常核查流程,可能稅局要來查賬, 我想咨詢一下,在稅務(wù)法規(guī)層面,如果未開票收入申報后已經(jīng)開票但超過一年以上未沖銷的,是法律強(qiáng)制性規(guī)定就不允許沖銷了還是經(jīng)過稅務(wù)部門核查后情況屬實(shí)仍允許企業(yè)沖銷呢?
老師,我在寫銀行利息的時候,總是提示我借貸不平衡 是什么原因
老師請問耕地占用稅,攤銷多少年
核定征收的個體戶如果開專票,年底需要匯算清繳嗎
公司采購墊付款購買的打印機(jī)設(shè)備 兩臺三千多 這個會計(jì)如何記賬呢 是直接作為管理費(fèi)用 還是記入固定資產(chǎn)呢 其他類似的產(chǎn)品還有桌椅設(shè)備
你好老師,我們有一個消防公司,什么東西都沒有,只有老板弄來抵工程款的一些板房,每個月月業(yè)務(wù)只有累計(jì)折舊,每個月將近10萬,沒有其他業(yè)務(wù)了,只有固定資產(chǎn)和其他應(yīng)付款(相當(dāng)于買的沒付錢掛的其他應(yīng)付),和累計(jì)折舊,利潤負(fù)的的太多了,這樣正常嗎
有一家供應(yīng)商多開票給我公司了,后面他自己那邊平賬了,那么我自己現(xiàn)在該怎么憑證呢?分錄怎么做?
老師,財務(wù)驗(yàn)收的佐證資料里包括咨詢費(fèi)合同和員工兼職協(xié)議嗎?
老師,公司注冊在海南保稅港區(qū)從事外貿(mào)業(yè)務(wù),想在云南開展高爾夫項(xiàng)目,項(xiàng)目前期會有投入虧損,怎么能讓虧損抵掉海南的公司的稅前盈利部分,又能讓云南項(xiàng)目和海南公司的經(jīng)營風(fēng)險隔開呀?
你好,個體戶查賬征收,每月開普票10萬以內(nèi),年120萬以內(nèi)個人經(jīng)營所得稅免征收么
老師,工業(yè)外賬做賬,會計(jì)不在公司,材料的完工與在產(chǎn)品的進(jìn)度,庫存與銷售,這些都比較模糊,怎么做賬,或者怎么溝通,外賬被稅務(wù)稽查的風(fēng)險是不是很大
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這種情況需要單獨(dú)補(bǔ)稅嗎,還是匯算清繳調(diào)增呢
同學(xué)你好 匯算清繳調(diào)整