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老師好,員工2023年報銷一筆文印費(fèi)已入賬,后面發(fā)票查詢真?zhèn)螘r有異常,在12月沖紅沖這筆,現(xiàn)在收到一張稅務(wù)通知,涉嫌接受虛開發(fā)票,要怎么處理呢

2024-03-01 11:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財稅講師

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2024-03-01 11:57

同學(xué)你好 這個調(diào)增就可以

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快賬用戶6348 追問 2024-03-01 11:59

這種情況需要單獨(dú)補(bǔ)稅嗎,還是匯算清繳調(diào)增呢

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齊紅老師 解答 2024-03-01 12:05

同學(xué)你好 匯算清繳調(diào)整

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同學(xué)你好 這個調(diào)增就可以
2024-03-01
你好,如果對方可以從新開據(jù),那么我們把新得拿來貼上就可以,不需要單獨(dú)做賬務(wù)處理
2024-10-12
1.沖紅原發(fā)票: 當(dāng)您沖紅原始發(fā)票時,需要創(chuàng)建一個與原始發(fā)票金額相同的負(fù)數(shù)發(fā)票來抵消它。在會計(jì)分錄中,這通常涉及以下步驟: 借:應(yīng)收賬款(負(fù)數(shù)金額,表示沖紅) 貸:銷售收入(負(fù)數(shù)金額,表示沖紅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)(負(fù)數(shù)金額,表示沖紅增值稅) 這里的“應(yīng)收賬款”是基于假設(shè)原始發(fā)票是賒銷的。如果原始發(fā)票是現(xiàn)金銷售,那么您可能需要相應(yīng)地調(diào)整分錄。 1.調(diào)整已扣稅款: 由于稅款已經(jīng)被扣除,但現(xiàn)在您希望將其沖回,您需要創(chuàng)建一個與已扣稅款金額相同的調(diào)整分錄。這通常涉及以下步驟: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-已交增值稅(正數(shù)金額,表示已交稅款) 貸:銀行存款/現(xiàn)金(正數(shù)金額,表示退回的稅款,如果稅款已退回) 或者?貸:其他應(yīng)收款(如果稅款尚未退回,但您預(yù)計(jì)會收到退款) 如果稅款已經(jīng)退回并收到現(xiàn)金,您應(yīng)該將其記入“銀行存款”或“現(xiàn)金”賬戶。如果稅款尚未退回但您預(yù)計(jì)會收到退款,您可以將其記入“其他應(yīng)收款”賬戶。 1.確保賬面對齊: 完成上述分錄后,您應(yīng)該檢查您的賬面余額和國稅系統(tǒng)的記錄是否一致
2024-05-20
同學(xué)你好 有更正就要納稅調(diào)整的
2021-03-16
您好,可以沖銷,經(jīng)過稅務(wù)部門核查后情況屬實(shí)仍允許企業(yè)沖銷 有個方法可以處理的呀,我們每月都有未開票收入申報,這里有沒有哪個客戶真不需要發(fā)票的呢,這個可以調(diào)整呀,
2024-05-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

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