您好,這是利息要開 貸款服務(wù) 金融服務(wù) 30601

我公司收到1000萬應(yīng)收票據(jù)是客戶給的貨款,將其貼現(xiàn),貼消息100萬,剩余900萬?,F(xiàn)金流量指定:銷售商品收到的現(xiàn)金1000萬,分配股利利潤或償付利息支付的現(xiàn)金100萬? 請問,老師,這樣做對嗎?
.甲公司持一張票面價(jià)值為120000元、期限為120天的帶息應(yīng)收票據(jù)向銀行辦理貼現(xiàn),該商業(yè)匯票票面利率為6%,銀行貼現(xiàn)率為9%,甲公司已持有90天。要求:計(jì)算票據(jù)利息、票據(jù)到期值、貼現(xiàn)利息、貼現(xiàn)所得額。怎么算
公司一張已貼現(xiàn)的商業(yè)承兌匯票(付款人為B公司),貼現(xiàn)時(shí)面值為7萬元,貼現(xiàn)利息3000元,貼現(xiàn)得款67000元?,F(xiàn)票據(jù)到期,付款人無力付款,此項(xiàng)票據(jù)貼現(xiàn)銀行附索權(quán)。該票據(jù)款銀行從本公司賬戶予以扣回寫會(huì)計(jì)分錄和金額是什么
某企業(yè)于2020年4月5日銷售產(chǎn)品一批,價(jià)款300000元,增值稅稅率13%,收到不帶息商業(yè)承兌匯票一張,票面價(jià)值339000元,期限6個(gè)月。該企業(yè)持有2個(gè)月后貼現(xiàn),年貼現(xiàn)利率10%。票挺到期時(shí),付款單位按期付款。 要求:(1)計(jì)算該票據(jù)的到期值、貼現(xiàn)利息和貼現(xiàn)凈額;貼現(xiàn)時(shí)的會(huì)計(jì)分錄
某公司銷售產(chǎn)品一批,價(jià)款30萬元,增值稅率為17%。發(fā)出產(chǎn)品后,收到帶息商業(yè)承兌匯票一張,年利率12%,期限6個(gè)月,企業(yè)持有2個(gè)月后貼現(xiàn),年貼現(xiàn)率10%。票據(jù)到期時(shí),付款單位無資金支付,貼現(xiàn)銀行直接從該公司銀行賬戶中將款項(xiàng)扣回。請編制銷售產(chǎn)品、票據(jù)貼現(xiàn)和票據(jù)到期的會(huì)計(jì)分錄。
老師,有筆支出現(xiàn)在支付了,但是得等以后消耗了,才能確認(rèn)費(fèi)用,那么現(xiàn)在掛其他應(yīng)收賬款可以嗎,還是其他應(yīng)付款
老師:我這個(gè)問題出在哪里,個(gè)稅跟社保不在同一個(gè)方向,做不平賬了
因?yàn)槔习宀荒芗皶r(shí)提供電費(fèi)賬單,所以我做分?jǐn)偝杀疽埠?,還是憑證也好,都是按照他的預(yù)交金額計(jì)入的?,F(xiàn)在如果找到賬單了,這個(gè)該怎么去處理呢。我們是面點(diǎn)加工廠,電費(fèi)放制造費(fèi)用,攤進(jìn)產(chǎn)品成本了
老師,我們員工報(bào)銷8000多的餐費(fèi)發(fā)票應(yīng)該做什么費(fèi)用合適呢,實(shí)際是抵費(fèi)用發(fā)票的
現(xiàn)在電商數(shù)據(jù)全部由平臺推送到稅局,對于電商行業(yè),現(xiàn)在該怎么申報(bào)各種稅費(fèi)?如何適當(dāng)避稅?
老師,5000多的筆記本電腦發(fā)票應(yīng)該怎么報(bào)銷呢?作什么費(fèi)用呢?實(shí)際上是員工抵費(fèi)用票的
樸老師進(jìn)。 土增清算時(shí),我們公司的外網(wǎng)施工費(fèi)和市政配套費(fèi)應(yīng)該在哪個(gè)扣除項(xiàng)目里進(jìn)行扣除? 外網(wǎng)施工費(fèi)可以扣除嗎? 這兩個(gè)費(fèi)用能做開發(fā)費(fèi)用10%的計(jì)算基數(shù)和加計(jì)20%的扣除基數(shù)嗎?
汽車銷售行業(yè),需要每臺車收入成本對應(yīng)計(jì)算利潤,放每個(gè)車產(chǎn)生費(fèi)用成本的時(shí)候怎么入賬?入到什么科目?
老師,請問收入的確認(rèn)時(shí)間問題,我公司賣的建筑物,23年3月份簽訂協(xié)議,24年11月收到的款,收入的時(shí)間點(diǎn)是按23年確認(rèn)還是24年確認(rèn)呢,謝謝
把原來老板名下的旅社變更為銷售五金建材和設(shè)備租賃用的個(gè)體工商戶,可以么?


我們沒有這個(gè)項(xiàng)目,如果開商品差價(jià)款,數(shù)量怎么開?
您好,數(shù)量是原來的 差額部分開具發(fā)票,單位,數(shù)量不變,在備注中說明:對*年*月*日的發(fā)票號碼為***補(bǔ)差
很多發(fā)票一塊補(bǔ)的,不是某一張,數(shù)量和單價(jià)空著,能直接填金額嗎
您好,空著不行,隨便找一張,客戶知道這個(gè)情況能接受就行了嘛
數(shù)量,金額和原發(fā)票一致,只需要在備注欄說明情況就行是吧?
您好,是的,客戶能接受就可以