同學(xué)你好,是的,把成本調(diào)低即可。
老師,您幫我看下,這兩張年度表里面的數(shù)據(jù)不統(tǒng)一,你看看需要怎么調(diào),這張是2021的系統(tǒng)申報(bào)的年報(bào)表,里面的營(yíng)業(yè)成本和我的抄送報(bào)表的營(yíng)業(yè)成本不一樣,需要改成一樣嗎?改了凈利潤(rùn)又會(huì)發(fā)生變化了?[撇嘴]
老師您好,我申報(bào)完個(gè)體戶的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得年報(bào)產(chǎn)生退稅了,稅務(wù)局說調(diào)一下,調(diào)成不用退稅,這該調(diào)什么呢,把成本調(diào)低嗎,那就跟第四季度申報(bào)的成本就不一樣了
老師,請(qǐng)問,企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào),成本費(fèi)用做了一些調(diào)整,23年本來負(fù)利潤(rùn),現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)很多費(fèi)用票是沒有收到的,但去提前入了賬,現(xiàn)在年度申報(bào)按照實(shí)際收到的成本費(fèi)用票入賬,就成了正利潤(rùn),會(huì)產(chǎn)生所得稅,把這些直接在年報(bào)里按實(shí)際數(shù)據(jù)申報(bào)是不是就可以了,不用還要更正23年四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅申報(bào)表吧
老師 稅務(wù)局給我們打電話說的2023年匯算清繳的成本太高了 大數(shù)據(jù)分析到的 讓我們把成本調(diào)整一下 再交一些所得稅,那我想問老師一下哈 就像這樣的情況 我除了調(diào)整匯算清繳的那個(gè)申報(bào)表,財(cái)務(wù)報(bào)表我需要調(diào)整哪個(gè)呢?或者四季度的所得稅?
老師,我這個(gè)老板這個(gè)戶,第一季度經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅他申報(bào)的不對(duì),也來不及更改了,第一季度他沒開票,增值稅申報(bào)是正確的,第一季度經(jīng)營(yíng)所得估計(jì)隨便填寫的,金額應(yīng)該是幾萬,我也看不到,第二季度經(jīng)營(yíng)所得我申報(bào)的,收入總額低于5萬提示比上季度低,收入總額我就填了五萬,成本填寫了30000,利潤(rùn)就是20000,就是系統(tǒng)里其實(shí)就第二季度的六月份就開了三張普票金額一共39.6,一月份到9月份六開了些三張普票,像這種情況是,1到9月份分錄該怎么做呢,具體怎么調(diào)整呢,第二季度經(jīng)營(yíng)所得不是我申報(bào)的,不知道具體數(shù)據(jù)
老師好,注銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照要走什么流程,和要準(zhǔn)備什么資料
老師,調(diào)整應(yīng)交增值稅賬目如何調(diào)整,我們剛接手一家賬目,應(yīng)交增值稅還有余額,但實(shí)際沒有應(yīng)交的增值稅,稅款已全部繳完,怎么調(diào)整呢?具體哪個(gè)月不對(duì)也沒辦法查到,這種情況怎么處理?
小業(yè)主把商鋪?zhàn)饨o我們公司,我們?cè)俎D(zhuǎn)租出去,租金收入要算進(jìn)去房產(chǎn)稅?
形式發(fā)票用月初匯率計(jì)算收入,收款是也是按收款月初匯率計(jì)算,那么收款記賬時(shí)差額部分怎么處理,分錄是什么
請(qǐng)問社保公積金還有個(gè)稅要計(jì)提嗎?
請(qǐng)問固定資產(chǎn)是不是5000以上記固定資產(chǎn)?折舊,清理賬務(wù)怎么處理?
上海增值稅及附加具體稅率
想問下 我老板就是20年借了50萬進(jìn)來 存進(jìn)銀行那請(qǐng)問活期存款方式下 我這個(gè)利息怎么算的呀
老師您好,我想問一下,其他貨幣資金設(shè)定現(xiàn)金流嗎?
可以提供一下跨境亞馬遜美國(guó)站的交易明細(xì)表的翻譯嗎,應(yīng)收賬款取哪一列數(shù),主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是怎么統(tǒng)計(jì)的
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那不就是跟第四季度申報(bào)的成本不一樣了嗎,這樣沒事嗎會(huì)不會(huì)下任務(wù)呀
同學(xué)你好,不一樣也沒有關(guān)系。沒事的,不會(huì)下任務(wù)的。
謝謝老師,祝好夢(mèng)
同學(xué)你好,不客氣,祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利。