同學(xué)你好,是的,把成本調(diào)低即可。
老師,您幫我看下,這兩張年度表里面的數(shù)據(jù)不統(tǒng)一,你看看需要怎么調(diào),這張是2021的系統(tǒng)申報的年報表,里面的營業(yè)成本和我的抄送報表的營業(yè)成本不一樣,需要改成一樣嗎?改了凈利潤又會發(fā)生變化了?[撇嘴]
老師您好,我申報完個體戶的生產(chǎn)經(jīng)營所得年報產(chǎn)生退稅了,稅務(wù)局說調(diào)一下,調(diào)成不用退稅,這該調(diào)什么呢,把成本調(diào)低嗎,那就跟第四季度申報的成本就不一樣了
老師,請問,企業(yè)所得稅匯算清繳申報,成本費用做了一些調(diào)整,23年本來負(fù)利潤,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)很多費用票是沒有收到的,但去提前入了賬,現(xiàn)在年度申報按照實際收到的成本費用票入賬,就成了正利潤,會產(chǎn)生所得稅,把這些直接在年報里按實際數(shù)據(jù)申報是不是就可以了,不用還要更正23年四季度的財務(wù)報表和企業(yè)所得稅申報表吧
老師 稅務(wù)局給我們打電話說的2023年匯算清繳的成本太高了 大數(shù)據(jù)分析到的 讓我們把成本調(diào)整一下 再交一些所得稅,那我想問老師一下哈 就像這樣的情況 我除了調(diào)整匯算清繳的那個申報表,財務(wù)報表我需要調(diào)整哪個呢?或者四季度的所得稅?
老師,我這個老板這個戶,第一季度經(jīng)營所得個稅他申報的不對,也來不及更改了,第一季度他沒開票,增值稅申報是正確的,第一季度經(jīng)營所得估計隨便填寫的,金額應(yīng)該是幾萬,我也看不到,第二季度經(jīng)營所得我申報的,收入總額低于5萬提示比上季度低,收入總額我就填了五萬,成本填寫了30000,利潤就是20000,就是系統(tǒng)里其實就第二季度的六月份就開了三張普票金額一共39.6,一月份到9月份六開了些三張普票,像這種情況是,1到9月份分錄該怎么做呢,具體怎么調(diào)整呢,第二季度經(jīng)營所得不是我申報的,不知道具體數(shù)據(jù)
您好啊,想咨詢一下一個問題的,那個有家旅游投資發(fā)展有限公司,是國有企業(yè),然后他們有旅游區(qū),旅游區(qū)有門票,餐飲,多種娛樂項目收入都是按分開類別計入收入的,現(xiàn)在因都是無票收入,我們想從稅務(wù)局申請定額發(fā)票可以嗎,然后定額發(fā)票一般是如何的,他們每個類別的價格都不一樣,
老師,偶爾一次拆裝環(huán)保設(shè)備,人工是外面勞務(wù)人員,那成本怎么做?沒有工資,沒有發(fā)票!
去年5月份開進來的進項票,這個月做認(rèn)證抵扣怎么認(rèn)證不了啊,
我們的主營業(yè)務(wù)是賣汽車,我們售后租回的車又租出去,賬務(wù)處理?
老師,實操中研發(fā)費用的加計扣除稅務(wù)局會卡的很嚴(yán)嗎?不是高新企業(yè),如何才能成功享受研發(fā)費用的加計扣除?研發(fā)費用的加計扣除實操中該注意哪些地方?
老師,研發(fā)費用的加計扣除的條件與要求是什么
老師,是這樣的,我接手以前,他申報的,成本和費用加起來一共25萬,但是工資薪金那他一共申報了30多萬,按他申報個稅填,他申報了30多萬,但是成本費用他做了25萬,對不上,要是按成本費用填職工薪酬那,和個稅申報又對不上,老師。你看這樣處理行嗎。第一行按做的成本費用填,第二行按申報的個稅填,個稅申報那可以說是有去年的工資
老師A公司是我們股東的公司,我們沒有業(yè)務(wù)往來,基本都是向A公司借款,這月收了筆承兌為了發(fā)工資,把承兌轉(zhuǎn)讓給了A,A公司給我們公戶匯的款,這個分錄怎么做?一筆借款一筆還款?
老師 新成立的小規(guī)模公司(上月底成立 還沒有業(yè)務(wù)) 公司稅費種核定有消費稅 但電子稅務(wù)局我的代辦里面沒有顯示消費稅 那還需要申報消費稅嗎
請問一下老師,公司給員工買的五險一金屬于福利嗎?匯算清繳時要按比例才能扣除嗎?還是可以一次性稅前扣除???謝謝
那不就是跟第四季度申報的成本不一樣了嗎,這樣沒事嗎會不會下任務(wù)呀
同學(xué)你好,不一樣也沒有關(guān)系。沒事的,不會下任務(wù)的。
謝謝老師,祝好夢
同學(xué)你好,不客氣,祝你學(xué)習(xí)進步,工作順利。