你好,這個(gè)屬于你的成本。
老師你好,請問12月份預(yù)付一筆傭金款,但是對方需要明年一月份才能開票給我們,我們可不可以在12月份做主營業(yè)務(wù)成本,等1月份發(fā)票回來直接把發(fā)票放在12 月份的憑證后面?
老師,我們10月份付的車輛保險(xiǎn)費(fèi),11月份保險(xiǎn)公司開的發(fā)票,我能不能把發(fā)票放在10月憑證里,直接做費(fèi)用
老師好,我想請問一下我們公司行業(yè)特殊,比如做1月的賬,我們收到的成本票和我們開出去的票大部分都沒有收款和付款,但是我做帳就直接按照是哪個(gè)月開的票直接做收入和成本可以嗎?比如我1月給客戶開票,但是客戶沒有付款,但是因?yàn)?月開票了,我直接做成收入,然后1月收到了成本票但是我們還沒給對方付款,我直接按開票數(shù)做成本,這樣可以嗎?
老師,好。我們有個(gè)交易費(fèi)用,月月都要扣,但是發(fā)票都是過后兩三個(gè)月對方才能開出發(fā)票,我能直接做賬借管理費(fèi)用,待收到發(fā)票時(shí),直接放到之前賬里面就是例如一月份扣款,到5月份才收到發(fā)票 ,到5月份收到發(fā)票時(shí),我直接把發(fā)票放到一月賬里面
請問老師,我們公司支付的服務(wù)費(fèi),本月沒開票給我們,下月開,我能在本月直接做管理費(fèi)用,下月收到票直接把票放憑證后面當(dāng)附件嗎
是不是當(dāng)月所有人工分?jǐn)偟綆齑嫔唐泛桶氤善分?,半成品即使不盤點(diǎn),估算半成品的人工;;不管用定額成本或者把當(dāng)月人工完全分?jǐn)偟綆齑嫔唐罚ò窗氤善泛屯旯ぎa(chǎn)品數(shù)量比列),這兩種方法都行啊,只要每月不留人工成本差額,這兩種方法都可以啊?
今年4月份成立的公司今年6月份需要做工商年報(bào)嗎?5月31號(hào)前需要做匯算清繳嗎
私車公用租賃協(xié)議需要交印花稅嗎
帶扣職工電費(fèi)怎么做賬?這部分代發(fā)工資的人員社保掛靠我們分公司的,對方工資先打入我們私賬,我們總公司再打入分公司去代發(fā)工資和扣社保。 這時(shí)候要怎么做賬?
保安公司如何能優(yōu)化下所得稅稅率?不是小微了,又不想交25個(gè)點(diǎn)所得稅
公司剛成立幾個(gè)月,公司名下無車但一直在報(bào)銷油費(fèi),現(xiàn)在需要補(bǔ)哪些資料呢
老師,長投減資成本法到權(quán)益法,墜入調(diào)整是,長投要寫二級(jí)科目嗎
董孝彬老師回答,老師,我一開始退款分錄就是做的借方:銀行存款,貸方:預(yù)付賬款呀!都把搞糊涂了,退款到底是放借方還是貸方
老師好,一般納稅人,采購貨款付了80%,現(xiàn)在貨物已經(jīng)入庫了,還沒有收到供應(yīng)商的發(fā)票,賬面兒要怎么做?
@董老師,晚上好,請問在線嗎
是的,就是沒收到發(fā)票,我能不能直接先做到管理費(fèi)用
你好,做勞務(wù)成本里面的,你別做管理費(fèi)用。
然后確認(rèn)收入之后再從勞務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本。
啊,不是,就是我們公司的費(fèi)用,拍攝費(fèi)
你好,那就可以的,可以這么做的。
如果這個(gè)月支付1萬,下月支付2萬,對方公司開了一張3萬的發(fā)票給我們,我這個(gè)月的憑證附件可以為空,把發(fā)票直接放下月2萬的憑證后面吧
你好,下一個(gè)月發(fā)票到了,紅沖之前的再做發(fā)票。
小規(guī)模公司購進(jìn)庫存商品,次月才開票,也必須紅沖上月的發(fā)票嗎
小規(guī)模公司購進(jìn)庫存商品,次月才開票,也必須紅沖上月的憑證,在次月重新做憑證嗎
對的,是的,是這么做的。因?yàn)槟氵@個(gè)發(fā)票不能提前做,你不能三月份收到的發(fā)票放到二月份兒的賬務(wù)處理里面。
那我們電商行業(yè),平臺(tái)每個(gè)月的賬單我們都得次月核算,發(fā)票也是次月才能開具,我2月份做1月份平臺(tái)費(fèi)用,也要1月做一次,然后2月紅沖,再做一次并附發(fā)票這樣嗎,瘋啦整的亂的不知道啥是啥了
對的,是的,是這么做的。