同學(xué)你好 做分錄嗎
六月底買了張桌子,我直接放管理費(fèi)用了,但是發(fā)票是七月份才收到的,我可以把七月份的發(fā)票放在六月份的賬里么
老師請(qǐng)問12月份扣的電話費(fèi),一月份發(fā)票才過來發(fā)票,發(fā)票日期今天。 請(qǐng)問12月份做賬的時(shí)候是做預(yù)付賬款,還是直接把一月份開的這個(gè)發(fā)票放到12月份的憑證里?
老師,我們十月份交了5000塊錢的商會(huì)會(huì)費(fèi),付了錢沒有收到發(fā)票,我直接記的管理費(fèi)用-會(huì)費(fèi),如果這個(gè)發(fā)票12月份才回來,我直接貼到10月份那筆業(yè)務(wù)后面有沒有問題?有沒有必要十月份的時(shí)候先做往來,12月份收到發(fā)票才把往來沖掉?
老師,好。我們有個(gè)交易費(fèi)用,月月都要扣,但是發(fā)票都是過后兩三個(gè)月對(duì)方才能開出發(fā)票,我能直接做賬借管理費(fèi)用,待收到發(fā)票時(shí),直接放到之前賬里面就是例如一月份扣款,到5月份才收到發(fā)票 ,到5月份收到發(fā)票時(shí),我直接把發(fā)票放到一月賬里面
老師,2024年費(fèi)用,在2023年12月提前收到發(fā)票了,我要把這個(gè)費(fèi)用做到2024年中,,2023年做,借:其他應(yīng)收款10萬,貸:銀行存款,是不是到2024年1月份,直接做賬:借:費(fèi)用10萬,貸其他應(yīng)收款,發(fā)票放在2024年1月份憑證后面。
我們廠房里面購買設(shè)備,機(jī)器那些,都打給了一家公司的,然后這家公司再在其他地方去買給我們,錢付了,很多設(shè)備也到了,但是還沒有開票,這種我怎么入賬呢?要不要先錄資產(chǎn)卡片呢?
老師你好!資產(chǎn)負(fù)債表中,應(yīng)收賬款金額是500多萬,怎么操作讓金額少一點(diǎn)
老師,稅務(wù)整改的模板格的模板表格有嗎?,有的話可以發(fā)一下嗎?
老師好!2022年公司購的小車原值12萬,當(dāng)時(shí)計(jì)提折舊是按原值計(jì)提,并未算出凈殘值,2022年-2024年多計(jì)提了折舊5000元左右,請(qǐng)問老師現(xiàn)在應(yīng)該怎么沖減調(diào)整,分錄應(yīng)該怎么做。
差旅費(fèi)津貼和誤餐補(bǔ)助需要申報(bào)個(gè)稅嗎
請(qǐng)問老師,老板拿公司刷卡機(jī)給別人刷錢到公戶,怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師:企業(yè)所得稅季度申報(bào)時(shí):需要報(bào)“已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬”和“實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬”是個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)截止到9月份的年累計(jì)數(shù)嗎?
你好老師,小規(guī)模納稅人,由于上個(gè)月開錯(cuò)發(fā)票,服務(wù)開成貨物了,紅沖跨月了,9月紅沖的,這次申報(bào)增值稅說是有退稅,我提交了先抵后退的流程,說是直接可以抵這次的稅款,我那天申報(bào)完一直沒繳納稅款,等的這個(gè)流程辦結(jié)了再繳,但是現(xiàn)在我看見稅款還是沒變過來,怎么回事?
一個(gè)企業(yè)2024年12月份所屬期申報(bào)了一筆38萬元的增值稅未開票銷售額,然后在2025年8月所屬期的時(shí)候,補(bǔ)開了發(fā)票。但是8月所屬期忘記申報(bào)了這一筆負(fù)數(shù)未開發(fā)票銷售額,9月收入期時(shí)候才想起來(也是不想8月份退稅),把這一筆復(fù)數(shù)銷售額申報(bào)到9月收所屬期,這種情況合規(guī)嗎?
一般納稅人現(xiàn)在實(shí)際繳納的附加稅比例是多少
做了,怎么寫,不做怎么寫
每月扣款先做往來科目然后收到發(fā)票再做費(fèi)用科目
分錄全部寫一下吧
借預(yù)付賬款 貸銀行存款 借費(fèi)用科目 貸預(yù)付賬款
可以直接記到管理費(fèi)用嗎?等票據(jù)拿到了。直接放到后邊
同學(xué)你好 這個(gè)可以的
例如1月份交的費(fèi)用,5月份才開的發(fā)票,哪5月份的發(fā)票也可以放到1月份后面嗎