你好,開票,做一筆確認收入的負數分錄,再做一筆確認收入的正數分錄,一正一負為0即可。
老師,我是小規(guī)模納稅人,使用小企業(yè)會計準則,去年的收入多開了發(fā)票,今年1月份重新紅沖以后開具了正確的發(fā)票,要如何做賬務處理?
如果是已經確認去年跨年的無票收入今年開票了怎么紅沖呢,一般企業(yè)會計準則
小企業(yè)會計準則,占估入賬跨年后確認 無法收到發(fā)票的會計分錄(注意是發(fā)票收不到了)
老師,您好,我公司是小企業(yè)會計準則,去年確認了收入,今年這筆收入退回了,今年的會計分錄怎么做
老師,公司會計去年將收入做了無票收入已申報,今年開票,這咱紅沖問題不大。我現在想問的是今年開票的金額和去年申報的無票收入不一樣,去年確認的金額大于開票金額,這種差額該怎么處理
老師,這個分錄怎么寫
老板把私人的車0元出租給公司,該車輛發(fā)生的費用能稅前扣除嗎?
老師我3月開具發(fā)票,5月要作廢怎么辦,我們是執(zhí)行小會計準則做賬
老師,初級打印準考證網址和流程都發(fā)一下吧,謝謝
你好老師,酒店收入收到客人微信轉對公,交的押金3000元,兩天住了6間房,房費1980元。2早餐費76元,合計消費2386元離店結算退款微信退回614元這個分錄怎么做賬
老師,以前還有留抵的進項,申報增值稅時為什么不自動抵扣了,要手動填寫什么嘛
24年財務已結賬,稅務所有申報都已完成,次年匯算年報提交時發(fā)現系統提示收入異常,后核實發(fā)現少記了一筆出口收入,以下是我了解少記收入的影響,以下表述正確嗎?跨年少確認了收入對公司財務狀況,涉及所得稅費用,高新企業(yè)的評定,優(yōu)惠政策都是有很大影響的,且不說我要調賬,更正多少報表,這個少做的收入部分今年要調明年還要調。這兩年稅務系統數據比對越來越嚴,年報相關聯的明細表填報也多了。
老師傭金手續(xù)費匯算清繳是全額扣除嗎
不享受出口退稅的企業(yè),做進出口貿易,可以是小規(guī)模納稅人嗎?因對方不需要發(fā)票,我就按無票收入做,可以嗎?
老師,企業(yè)的所得稅稅負率一般是怎么算的,比如我所得稅包含匯算清繳共計1.3萬,不含稅收入370萬,應納所得稅額6.8萬
但是會造成這個月的開票主營業(yè)務 收入報表比對不符呢
您好,是的,需要做調整,在申報增值稅的時候,在未開票收入處填寫負數,并且到時候,還需給稅局寫情況說明書。