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如果是已經確認去年跨年的無票收入今年開票了怎么紅沖呢,一般企業(yè)會計準則

2022-11-16 11:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-11-16 11:04

你好,開票,做一筆確認收入的負數分錄,再做一筆確認收入的正數分錄,一正一負為0即可。

頭像
快賬用戶3833 追問 2022-11-16 11:29

但是會造成這個月的開票主營業(yè)務 收入報表比對不符呢

頭像
齊紅老師 解答 2022-11-16 11:37

您好,是的,需要做調整,在申報增值稅的時候,在未開票收入處填寫負數,并且到時候,還需給稅局寫情況說明書。

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你好,開票,做一筆確認收入的負數分錄,再做一筆確認收入的正數分錄,一正一負為0即可。
2022-11-16
直接紅沖本年開票當月的收入
2024-02-29
你好,原分錄紅沖15,000就可以了
2023-06-27
您好,通過利潤分配未分配利潤調整就成
2025-02-18
你好;? 借利潤分配-未分配利潤 、 應交稅費-應交增值稅 貸銀行存款 ;成本記得沖了??
2023-04-03
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