您好,參考應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅借方金額

老師:統(tǒng)計(jì)聯(lián)網(wǎng)直報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表有一欄是應(yīng)交增值稅(本期累計(jì)發(fā)生額),這個(gè)怎么填寫?在哪里找這個(gè)數(shù)?
你好老師,統(tǒng)計(jì)局報(bào)表財(cái)務(wù)報(bào)表,有一欄,應(yīng)交增值稅(本期累計(jì)發(fā)生額),填的數(shù)怎么取呢
統(tǒng)計(jì)局報(bào)表里有一項(xiàng)是應(yīng)交增值稅(本期累計(jì)發(fā)生額),我應(yīng)該去哪里取數(shù)呢
老師,統(tǒng)計(jì)局填表,有一個(gè)是應(yīng)交增值稅(本年累計(jì)發(fā)生額),這個(gè)怎么取數(shù)
填報(bào)統(tǒng)計(jì)局二季度的財(cái)務(wù)狀況表,應(yīng)交增值 稅(本年累計(jì)發(fā)生額)這個(gè)數(shù)在哪???
個(gè)人鋪?zhàn)忾_具租賃發(fā)票25萬(wàn)給客戶公司要交多少個(gè)人所得稅?
請(qǐng)問(wèn)老師,公司實(shí)繳注冊(cè)資本3000萬(wàn),現(xiàn)在想減資至500萬(wàn)可以嗎?具體怎么做?
老師您好,我們公司是小規(guī)模納稅人,公司銷售模式:采購(gòu)廣東包包成品,按國(guó)外客戶要求,將貨送至深圳倉(cāng)儲(chǔ),由倉(cāng)儲(chǔ)一件代發(fā)往美國(guó),國(guó)外客戶銷售后回款至??诠尽N覀儼凑諊?guó)外的客戶要求把貨物送到國(guó)外的客戶自己找的在深圳代理一件代發(fā)的運(yùn)輸公司,而代理運(yùn)輸公司是B2C模式買單出去的,不是以我們公司的名字出口的,公司沒有開發(fā)票,只開了商業(yè)發(fā)票給國(guó)外客戶,我們報(bào)增值稅是免稅還是視同內(nèi)銷?
老師您好,抵扣的那張票就不能再做成本是不?
進(jìn)項(xiàng)稅額多記了,調(diào)整分錄,借:管理費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng))嗎
您好老師我們是物業(yè)公司 請(qǐng)問(wèn) 收的取暖費(fèi)怎么做賬???以后應(yīng)該需要分?jǐn)偟?/p>
老師,請(qǐng)問(wèn)如果是社保,有個(gè)尾數(shù)差,應(yīng)該是524.96,企業(yè)算出來(lái)是525,這樣導(dǎo)致個(gè)稅有一分錢的差,你看要不要跟企業(yè)說(shuō),還是下次說(shuō)?這次就按企業(yè)的數(shù)據(jù)524.96?
你好,員工是事業(yè)單位退休的,現(xiàn)在是退休情況 有退休工資7000多, 然后我每個(gè)月又發(fā)8000作為工資給她 這個(gè)會(huì)有什么影響嗎?
老師,您好 農(nóng)業(yè)技術(shù)教師授課費(fèi) 農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)助教費(fèi)稅收分類編碼分別是什么
您好!想咨詢下:這種旅客運(yùn)輸發(fā)票,可以進(jìn)行抵扣稅額嗎?


老師,對(duì)方讓填的是應(yīng)交增值稅呢
這個(gè)你平時(shí)怎么計(jì)提增值稅呢
借:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 貸:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
那你就填寫應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅的金額
應(yīng)交增值稅下面有好多二級(jí)三級(jí)明細(xì),只填寫一級(jí)的金額嗎老師
只填寫一級(jí)的金額就可以
老師是借方累計(jì)嗎
是的是借方累計(jì)的數(shù)字